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泓域咨询MACRO/ 食品级黄明胶项目立项申请报告食品级黄明胶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55901.27平方米(折合约83.81亩),其中:净用地面积55901.27平方米(红线范围折合约83.81亩)。项目规划总建筑面积68758.56平方米,其中:规划建设主体工程50705.00平方米,计容建筑面积68758.56平方米;预计建筑工程投资4998.36万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食品级黄明胶,根据市场情况,预计年产值16379.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13769.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4998.365220.77164.3013769.981.1工程费用万元4998.365220.7712256.261.1.1建筑工程费用万元4998.364998.3631.44%1.1.2设备购置及安装费万元5220.775220.7732.84%1.2工程建设其他费用万元3550.853550.8522.34%1.2.1无形资产万元1613.951613.951.3预备费万元1936.901936.901.3.1基本预备费万元824.00824.001.3.2涨价预备费万元1112.901112.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元13769.9813769.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2126.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12256.263973.179351.8812256.2612256.2612256.261.1应收账款万元3676.881470.752757.663676.883676.883676.881.2存货万元5515.322206.134136.495515.325515.325515.321.2.1原辅材料万元1654.60661.841240.951654.601654.601654.601.2.2燃料动力万元82.7333.0962.0582.7382.7382.731.2.3在产品万元2537.051014.821902.792537.052537.052537.051.2.4产成品万元1240.95496.38930.711240.951240.951240.951.3现金万元3064.071225.632298.053064.073064.073064.072流动负债万元10130.014052.007597.5110130.0110130.0110130.012.1应付账款万元10130.014052.007597.5110130.0110130.0110130.013流动资金万元2126.25850.501594.692126.252126.252126.254铺底流动资金万元708.74283.50531.56708.74708.74708.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15896.23万元,其中:固定资产投资13769.98万元,占项目总投资的86.62%;流动资金2126.25万元,占项目总投资的13.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4998.36万元,占项目总投资的31.44%;设备购置费5220.77万元,占项目总投资的32.84%;其它投资3550.85万元,占项目总投资的22.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13769.98+2126.25=15896.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15896.23115.44%115.44%100.00%2项目建设投资万元13769.98100.00%100.00%86.62%2.1工程费用万元10219.1374.21%74.21%64.29%2.1.1建筑工程费万元4998.3636.30%36.30%31.44%2.1.2设备购置及安装费万元5220.7737.91%37.91%32.84%2.2工程建设其他费用万元1613.9511.72%11.72%10.15%2.2.1无形资产万元1613.9511.72%11.72%10.15%2.3预备费万元1936.9014.07%14.07%12.18%2.3.1基本预备费万元824.005.98%5.98%5.18%2.3.2涨价预备费万元1112.908.08%8.08%7.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13769.98100.00%100.00%86.62%5建设期间费用万元6流动资金万元2126.2515.44%15.44%13.38%7铺底流动资金万元708.755.15%5.15%4.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.58%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度164.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26313.8826313.8850705.0050705.004054.561.1主要生产车间15788.3315788.3330423.0030423.002513.831.2辅助生产车间8420.448420.4416225.6016225.601297.461.3其他生产车间2105.112105.112940.892940.89243.272仓储工程5582.865582.8611734.8111734.81682.442.1成品贮存1395.711395.712933.702933.70170.612.2原料仓储2903.092903.096102.106102.10354.872.3辅助材料仓库1284.061284.062699.012699.01156.963供配电工程297.75297.75297.75297.7519.483.1供配电室297.75297.75297.75297.7519.484给排水工程342.42342.42342.42342.4217.424.1给排水342.42342.42342.42342.4217.425服务性工程3535.813535.813535.813535.81205.635.1办公用房1551.941551.941551.941551.94122.795.2生活服务1983.871983.871983.871983.87103.656消防及环保工程997.47997.47997.47997.4765.266.1消防环保工程997.47997.47997.47997.4765.267项目总图工程148.88148.88148.88148.88-195.747.1场地及道路硬化10062.081578.771578.777.2场区围墙1578.7710062.0810062.087.3安全保卫室148.88148.88148.88148.888绿化工程4266.05149.31合计37219.0768758.5668758.564998.36(四)设备方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费5220.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量699910.33千瓦时,折合86.02吨标准煤。2、项目年总用水量11819.72立方米,折合1.01吨标准煤。3、“食品级黄明胶项目投资建设项目”,年用电量699910.33千瓦时,年总用水量11819.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.03吨标准煤/年。达产年综合节能量26.00吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好

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