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文档简介

泓域咨询MACRO/ 锌板项目立项申请报告锌板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9858.26平方米(折合约14.78亩),其中:净用地面积9858.26平方米(红线范围折合约14.78亩)。项目规划总建筑面积14097.31平方米,其中:规划建设主体工程10250.78平方米,计容建筑面积14097.31平方米;预计建筑工程投资1226.10万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锌板,根据市场情况,预计年产值7710.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2843.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1226.101260.21192.392843.521.1工程费用万元1226.101260.215342.311.1.1建筑工程费用万元1226.101226.1032.55%1.1.2设备购置及安装费万元1260.211260.2133.45%1.2工程建设其他费用万元357.21357.219.48%1.2.1无形资产万元202.54202.541.3预备费万元154.67154.671.3.1基本预备费万元83.9783.971.3.2涨价预备费万元70.7070.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元2843.522843.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金923.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5342.313069.963869.885342.315342.315342.311.1应收账款万元1602.691041.751202.021602.691602.691602.691.2存货万元2404.041562.631803.032404.042404.042404.041.2.1原辅材料万元721.21468.79540.91721.21721.21721.211.2.2燃料动力万元36.0623.4427.0536.0636.0636.061.2.3在产品万元1105.86718.81829.391105.861105.861105.861.2.4产成品万元540.91351.59405.68540.91540.91540.911.3现金万元1335.58868.131001.681335.581335.581335.582流动负债万元4418.502872.033313.884418.504418.504418.502.1应付账款万元4418.502872.033313.884418.504418.504418.503流动资金万元923.81600.48692.86923.81923.81923.814铺底流动资金万元307.93200.16230.95307.93307.93307.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3767.33万元,其中:固定资产投资2843.52万元,占项目总投资的75.48%;流动资金923.81万元,占项目总投资的24.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1226.10万元,占项目总投资的32.55%;设备购置费1260.21万元,占项目总投资的33.45%;其它投资357.21万元,占项目总投资的9.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2843.52+923.81=3767.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3767.33132.49%132.49%100.00%2项目建设投资万元2843.52100.00%100.00%75.48%2.1工程费用万元2486.3187.44%87.44%66.00%2.1.1建筑工程费万元1226.1043.12%43.12%32.55%2.1.2设备购置及安装费万元1260.2144.32%44.32%33.45%2.2工程建设其他费用万元202.547.12%7.12%5.38%2.2.1无形资产万元202.547.12%7.12%5.38%2.3预备费万元154.675.44%5.44%4.11%2.3.1基本预备费万元83.972.95%2.95%2.23%2.3.2涨价预备费万元70.702.49%2.49%1.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2843.52100.00%100.00%75.48%5建设期间费用万元6流动资金万元923.8132.49%32.49%24.52%7铺底流动资金万元307.9410.83%10.83%8.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.79%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度192.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4446.034446.0310250.7810250.78980.711.1主要生产车间2667.622667.626150.476150.47608.041.2辅助生产车间1422.731422.733280.253280.25313.831.3其他生产车间355.68355.68594.55594.5558.842仓储工程943.29943.292500.242500.24173.962.1成品贮存235.82235.82625.06625.0643.492.2原料仓储490.51490.511300.121300.1290.462.3辅助材料仓库216.96216.96575.06575.0640.013供配电工程50.3150.3150.3150.313.943.1供配电室50.3150.3150.3150.313.944给排水工程57.8557.8557.8557.853.524.1给排水57.8557.8557.8557.853.525服务性工程597.42597.42597.42597.4241.575.1办公用房316.18316.18316.18316.1823.875.2生活服务281.24281.24281.24281.2416.826消防及环保工程168.53168.53168.53168.5313.196.1消防环保工程168.53168.53168.53168.5313.197项目总图工程25.1525.1525.1525.15-16.177.1场地及道路硬化1704.80341.91341.917.2场区围墙341.911704.801704.807.3安全保卫室25.1525.1525.1525.158绿化工程725.0925.38合计6288.5814097.3114097.311226.10(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1260.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量822854.36千瓦时,折合101.13吨标准煤。2、项目年总用水量4520.79立方米,折合0.39吨标准煤。3、“锌板项目投资建设项目”,年用电量822854.36千瓦时,年总用水量4520.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.52吨标准煤/年。达产年综合节能量37.55吨标准煤/年,项目总节能率28.27%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“锌板项目”主要从事锌板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锌板项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项

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