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文档简介

泓域咨询MACRO/ 偏光片基膜项目立项申请报告偏光片基膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11912.62平方米(折合约17.86亩),其中:净用地面积11912.62平方米(红线范围折合约17.86亩)。项目规划总建筑面积14652.52平方米,其中:规划建设主体工程9709.00平方米,计容建筑面积14652.52平方米;预计建筑工程投资1222.87万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为偏光片基膜,根据市场情况,预计年产值4282.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3160.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1222.871262.18176.973160.681.1工程费用万元1222.871262.183274.161.1.1建筑工程费用万元1222.871222.8733.31%1.1.2设备购置及安装费万元1262.181262.1834.38%1.2工程建设其他费用万元675.63675.6318.40%1.2.1无形资产万元400.00400.001.3预备费万元275.63275.631.3.1基本预备费万元165.35165.351.3.2涨价预备费万元110.28110.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元3160.683160.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金511.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3274.161503.082106.443274.163274.163274.161.1应收账款万元982.25540.24785.80982.25982.25982.251.2存货万元1473.37810.351178.701473.371473.371473.371.2.1原辅材料万元442.01243.11353.61442.01442.01442.011.2.2燃料动力万元22.1012.1617.6822.1022.1022.101.2.3在产品万元677.75372.76542.20677.75677.75677.751.2.4产成品万元331.51182.33265.21331.51331.51331.511.3现金万元818.54450.20654.83818.54818.54818.542流动负债万元2763.121519.722210.502763.122763.122763.122.1应付账款万元2763.121519.722210.502763.122763.122763.123流动资金万元511.04281.07408.83511.04511.04511.044铺底流动资金万元170.3493.69136.28170.34170.34170.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3671.72万元,其中:固定资产投资3160.68万元,占项目总投资的86.08%;流动资金511.04万元,占项目总投资的13.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1222.87万元,占项目总投资的33.31%;设备购置费1262.18万元,占项目总投资的34.38%;其它投资675.63万元,占项目总投资的18.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3160.68+511.04=3671.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3671.72116.17%116.17%100.00%2项目建设投资万元3160.68100.00%100.00%86.08%2.1工程费用万元2485.0578.62%78.62%67.68%2.1.1建筑工程费万元1222.8738.69%38.69%33.31%2.1.2设备购置及安装费万元1262.1839.93%39.93%34.38%2.2工程建设其他费用万元400.0012.66%12.66%10.89%2.2.1无形资产万元400.0012.66%12.66%10.89%2.3预备费万元275.638.72%8.72%7.51%2.3.1基本预备费万元165.355.23%5.23%4.50%2.3.2涨价预备费万元110.283.49%3.49%3.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3160.68100.00%100.00%86.08%5建设期间费用万元6流动资金万元511.0416.17%16.17%13.92%7铺底流动资金万元170.355.39%5.39%4.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.42%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度176.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6267.826267.829709.009709.00891.321.1主要生产车间3760.693760.695825.405825.40552.621.2辅助生产车间2005.702005.703106.883106.88285.221.3其他生产车间501.43501.43563.12563.1253.482仓储工程1329.811329.813213.293213.29214.542.1成品贮存332.45332.45803.32803.3253.632.2原料仓储691.50691.501670.911670.91111.562.3辅助材料仓库305.86305.86739.06739.0649.343供配电工程70.9270.9270.9270.925.333.1供配电室70.9270.9270.9270.925.334给排水工程81.5681.5681.5681.564.764.1给排水81.5681.5681.5681.564.765服务性工程842.21842.21842.21842.2156.235.1办公用房432.11432.11432.11432.1132.145.2生活服务410.10410.10410.10410.1028.686消防及环保工程237.59237.59237.59237.5917.856.1消防环保工程237.59237.59237.59237.5917.857项目总图工程35.4635.4635.4635.461.637.1场地及道路硬化2339.89412.29412.297.2场区围墙412.292339.892339.897.3安全保卫室35.4635.4635.4635.468绿化工程891.8231.21合计8865.3714652.5214652.521222.87(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1262.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量963454.81千瓦时,折合118.41吨标准煤。2、项目年总用水量3819.40立方米,折合0.33吨标准煤。3、“偏光片基膜项目投资建设项目”,年用电量963454.81千瓦时,年总用水量3819.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.74吨标准煤/年。达产年综合节能量33.49吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“偏光片基膜项目”主要从事偏光片基膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性偏光片基膜项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排

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