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文档简介

泓域咨询MACRO/ 饮料项目立项申请报告饮料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34897.44平方米(折合约52.32亩),其中:净用地面积34897.44平方米(红线范围折合约52.32亩)。项目规划总建筑面积42574.88平方米,其中:规划建设主体工程32940.75平方米,计容建筑面积42574.88平方米;预计建筑工程投资3100.23万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为饮料,根据市场情况,预计年产值31939.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9085.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3100.234232.23173.659085.371.1工程费用万元3100.234232.2323633.651.1.1建筑工程费用万元3100.233100.2322.79%1.1.2设备购置及安装费万元4232.234232.2331.12%1.2工程建设其他费用万元1752.911752.9112.89%1.2.1无形资产万元785.86785.861.3预备费万元967.05967.051.3.1基本预备费万元538.63538.631.3.2涨价预备费万元428.42428.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元9085.379085.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4515.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23633.657952.2217933.0523633.6523633.6523633.651.1应收账款万元7090.102836.045317.577090.107090.107090.101.2存货万元10635.144254.067976.3610635.1410635.1410635.141.2.1原辅材料万元3190.541276.222392.913190.543190.543190.541.2.2燃料动力万元159.5363.81119.65159.53159.53159.531.2.3在产品万元4892.161956.873669.124892.164892.164892.161.2.4产成品万元2392.91957.161794.682392.912392.912392.911.3现金万元5908.412363.374431.315908.415908.415908.412流动负债万元19117.917647.1614338.4319117.9119117.9119117.912.1应付账款万元19117.917647.1614338.4319117.9119117.9119117.913流动资金万元4515.741806.303386.804515.744515.744515.744铺底流动资金万元1505.23602.101128.931505.231505.231505.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13601.11万元,其中:固定资产投资9085.37万元,占项目总投资的66.80%;流动资金4515.74万元,占项目总投资的33.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3100.23万元,占项目总投资的22.79%;设备购置费4232.23万元,占项目总投资的31.12%;其它投资1752.91万元,占项目总投资的12.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9085.37+4515.74=13601.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13601.11149.70%149.70%100.00%2项目建设投资万元9085.37100.00%100.00%66.80%2.1工程费用万元7332.4680.71%80.71%53.91%2.1.1建筑工程费万元3100.2334.12%34.12%22.79%2.1.2设备购置及安装费万元4232.2346.58%46.58%31.12%2.2工程建设其他费用万元785.868.65%8.65%5.78%2.2.1无形资产万元785.868.65%8.65%5.78%2.3预备费万元967.0510.64%10.64%7.11%2.3.1基本预备费万元538.635.93%5.93%3.96%2.3.2涨价预备费万元428.424.72%4.72%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9085.37100.00%100.00%66.80%5建设期间费用万元6流动资金万元4515.7449.70%49.70%33.20%7铺底流动资金万元1505.2516.57%16.57%11.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.62%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度173.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19150.7819150.7832940.7532940.752638.561.1主要生产车间11490.4711490.4719764.4519764.451635.911.2辅助生产车间6128.256128.2510541.0410541.04844.341.3其他生产车间1532.061532.061910.561910.56158.312仓储工程4063.114063.116262.186262.18364.802.1成品贮存1015.781015.781565.551565.5591.202.2原料仓储2112.822112.823256.333256.33189.702.3辅助材料仓库934.52934.521440.301440.3083.903供配电工程216.70216.70216.70216.7014.203.1供配电室216.70216.70216.70216.7014.204给排水工程249.20249.20249.20249.2012.704.1给排水249.20249.20249.20249.2012.705服务性工程2573.302573.302573.302573.30149.915.1办公用房1365.981365.981365.981365.9862.645.2生活服务1207.321207.321207.321207.3284.496消防及环保工程725.94725.94725.94725.9447.586.1消防环保工程725.94725.94725.94725.9447.587项目总图工程108.35108.35108.35108.35-206.837.1场地及道路硬化7572.691461.801461.807.2场区围墙1461.807572.697572.697.3安全保卫室108.35108.35108.35108.358绿化工程2265.9679.31合计27087.3942574.8842574.883100.23(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4232.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量991037.88千瓦时,折合121.80吨标准煤。2、项目年总用水量20726.52立方米,折合1.77吨标准煤。3、“饮料项目投资建设项目”,年用电量991037.88千瓦时,年总用水量20726.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.57吨标准煤/年。达产年综合节能量39.02吨标准煤/年,项目总节能率29.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“饮料项目”主要从事饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性饮料项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保

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