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泓域咨询MACRO/ 重型钢项目立项申请报告重型钢项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33930.29平方米(折合约50.87亩),其中:净用地面积33930.29平方米(红线范围折合约50.87亩)。项目规划总建筑面积55984.98平方米,其中:规划建设主体工程38206.97平方米,计容建筑面积55984.98平方米;预计建筑工程投资4664.71万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为重型钢,根据市场情况,预计年产值21023.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9798.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4664.714032.75192.619798.071.1工程费用万元4664.714032.7514283.591.1.1建筑工程费用万元4664.714664.7137.81%1.1.2设备购置及安装费万元4032.754032.7532.68%1.2工程建设其他费用万元1100.611100.618.92%1.2.1无形资产万元473.77473.771.3预备费万元626.84626.841.3.1基本预备费万元327.07327.071.3.2涨价预备费万元299.77299.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元9798.079798.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2540.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14283.596574.9612232.1214283.5914283.5914283.591.1应收账款万元4285.081928.283428.064285.084285.084285.081.2存货万元6427.622892.435142.096427.626427.626427.621.2.1原辅材料万元1928.29867.731542.631928.291928.291928.291.2.2燃料动力万元96.4143.3977.1396.4196.4196.411.2.3在产品万元2956.711330.522365.362956.712956.712956.711.2.4产成品万元1446.21650.801156.971446.211446.211446.211.3现金万元3570.901606.902856.723570.903570.903570.902流动负债万元11742.925284.319394.3411742.9211742.9211742.922.1应付账款万元11742.925284.319394.3411742.9211742.9211742.923流动资金万元2540.671143.302032.542540.672540.672540.674铺底流动资金万元846.88381.10677.51846.88846.88846.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12338.74万元,其中:固定资产投资9798.07万元,占项目总投资的79.41%;流动资金2540.67万元,占项目总投资的20.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4664.71万元,占项目总投资的37.81%;设备购置费4032.75万元,占项目总投资的32.68%;其它投资1100.61万元,占项目总投资的8.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9798.07+2540.67=12338.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12338.74125.93%125.93%100.00%2项目建设投资万元9798.07100.00%100.00%79.41%2.1工程费用万元8697.4688.77%88.77%70.49%2.1.1建筑工程费万元4664.7147.61%47.61%37.81%2.1.2设备购置及安装费万元4032.7541.16%41.16%32.68%2.2工程建设其他费用万元473.774.84%4.84%3.84%2.2.1无形资产万元473.774.84%4.84%3.84%2.3预备费万元626.846.40%6.40%5.08%2.3.1基本预备费万元327.073.34%3.34%2.65%2.3.2涨价预备费万元299.773.06%3.06%2.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9798.07100.00%100.00%79.41%5建设期间费用万元6流动资金万元2540.6725.93%25.93%20.59%7铺底流动资金万元846.898.64%8.64%6.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.61%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度192.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13580.0113580.0138206.9738206.973501.781.1主要生产车间8148.018148.0122924.1822924.182171.101.2辅助生产车间4345.604345.6012226.2312226.231120.571.3其他生产车间1086.401086.402216.002216.00210.112仓储工程2881.192881.1911555.7111555.71770.262.1成品贮存720.30720.302888.932888.93192.562.2原料仓储1498.221498.226008.976008.97400.542.3辅助材料仓库662.67662.672657.812657.81177.163供配电工程153.66153.66153.66153.6611.523.1供配电室153.66153.66153.66153.6611.524给排水工程176.71176.71176.71176.7110.314.1给排水176.71176.71176.71176.7110.315服务性工程1824.751824.751824.751824.75121.635.1办公用房874.63874.63874.63874.6371.285.2生活服务950.12950.12950.12950.1258.876消防及环保工程514.77514.77514.77514.7738.606.1消防环保工程514.77514.77514.77514.7738.607项目总图工程76.8376.8376.8376.83151.977.1场地及道路硬化4991.671094.831094.837.2场区围墙1094.834991.674991.677.3安全保卫室76.8376.8376.8376.838绿化工程1675.3558.64合计19207.9455984.9855984.984664.71(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费4032.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量946774.78千瓦时,折合116.36吨标准煤。2、项目年总用水量20353.45立方米,折合1.74吨标准煤。3、“重型钢项目投资建设项目”,年用电量946774.78千瓦时,年总用水量20353.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.10吨标准煤/年。达产年综合节能量33.31吨标准煤/年,项目总节能率29.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“重型钢项目”主要从事重型钢项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性重型钢项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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