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文档简介

泓域咨询MACRO/ 精制萘酚项目立项申请报告精制萘酚项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39066.19平方米(折合约58.57亩),其中:净用地面积39066.19平方米(红线范围折合约58.57亩)。项目规划总建筑面积65240.54平方米,其中:规划建设主体工程43923.48平方米,计容建筑面积65240.54平方米;预计建筑工程投资4925.02万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精制萘酚,根据市场情况,预计年产值20593.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9655.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4925.023437.87164.859655.261.1工程费用万元4925.023437.8714460.461.1.1建筑工程费用万元4925.024925.0239.14%1.1.2设备购置及安装费万元3437.873437.8727.32%1.2工程建设其他费用万元1292.371292.3710.27%1.2.1无形资产万元564.62564.621.3预备费万元727.75727.751.3.1基本预备费万元356.84356.841.3.2涨价预备费万元370.91370.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元9655.269655.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2928.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14460.465645.0112051.4614460.4614460.4614460.461.1应收账款万元4338.141735.263253.604338.144338.144338.141.2存货万元6507.212602.884880.416507.216507.216507.211.2.1原辅材料万元1952.16780.871464.121952.161952.161952.161.2.2燃料动力万元97.6139.0473.2197.6197.6197.611.2.3在产品万元2993.321197.332244.992993.322993.322993.321.2.4产成品万元1464.12585.651098.091464.121464.121464.121.3现金万元3615.111446.052711.343615.113615.113615.112流动负债万元11531.994612.808648.9911531.9911531.9911531.992.1应付账款万元11531.994612.808648.9911531.9911531.9911531.993流动资金万元2928.471171.392196.352928.472928.472928.474铺底流动资金万元976.15390.46732.12976.15976.15976.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12583.73万元,其中:固定资产投资9655.26万元,占项目总投资的76.73%;流动资金2928.47万元,占项目总投资的23.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4925.02万元,占项目总投资的39.14%;设备购置费3437.87万元,占项目总投资的27.32%;其它投资1292.37万元,占项目总投资的10.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9655.26+2928.47=12583.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12583.73130.33%130.33%100.00%2项目建设投资万元9655.26100.00%100.00%76.73%2.1工程费用万元8362.8986.61%86.61%66.46%2.1.1建筑工程费万元4925.0251.01%51.01%39.14%2.1.2设备购置及安装费万元3437.8735.61%35.61%27.32%2.2工程建设其他费用万元564.625.85%5.85%4.49%2.2.1无形资产万元564.625.85%5.85%4.49%2.3预备费万元727.757.54%7.54%5.78%2.3.1基本预备费万元356.843.70%3.70%2.84%2.3.2涨价预备费万元370.913.84%3.84%2.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9655.26100.00%100.00%76.73%5建设期间费用万元6流动资金万元2928.4730.33%30.33%23.27%7铺底流动资金万元976.1610.11%10.11%7.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.00%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度164.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16019.4816019.4843923.4843923.483647.371.1主要生产车间9611.699611.6926354.0926354.092261.371.2辅助生产车间5126.235126.2314055.5114055.511167.161.3其他生产车间1281.561281.562547.562547.56218.842仓储工程3398.763398.7613856.0913856.09836.802.1成品贮存849.69849.693464.023464.02209.202.2原料仓储1767.361767.367205.177205.17435.142.3辅助材料仓库781.71781.713186.903186.90192.463供配电工程181.27181.27181.27181.2712.323.1供配电室181.27181.27181.27181.2712.324给排水工程208.46208.46208.46208.4611.024.1给排水208.46208.46208.46208.4611.025服务性工程2152.552152.552152.552152.55130.005.1办公用房928.42928.42928.42928.4275.865.2生活服务1224.131224.131224.131224.1371.346消防及环保工程607.24607.24607.24607.2441.266.1消防环保工程607.24607.24607.24607.2441.267项目总图工程90.6390.6390.6390.63160.897.1场地及道路硬化5838.221101.341101.347.2场区围墙1101.345838.225838.227.3安全保卫室90.6390.6390.6390.638绿化工程2438.9885.36合计22658.3965240.5465240.544925.02(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3437.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1170124.45千瓦时,折合143.81吨标准煤。2、项目年总用水量13604.71立方米,折合1.16吨标准煤。3、“精制萘酚项目投资建设项目”,年用电量1170124.45千瓦时,年总用水量13604.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.97吨标准煤/年。达产年综合节能量50.94吨标准煤/年,项目总节能率29.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“精制萘酚项目”主要从事精制萘酚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精制萘酚项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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