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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车精密铸造件项目立项申请报告汽车精密铸造件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39726.52平方米(折合约59.56亩),其中:净用地面积39726.52平方米(红线范围折合约59.56亩)。项目规划总建筑面积55617.13平方米,其中:规划建设主体工程41193.71平方米,计容建筑面积55617.13平方米;预计建筑工程投资4401.77万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车精密铸造件,根据市场情况,预计年产值26029.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10321.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4401.774492.52173.2910321.151.1工程费用万元4401.774492.5216601.051.1.1建筑工程费用万元4401.774401.7732.62%1.1.2设备购置及安装费万元4492.524492.5233.30%1.2工程建设其他费用万元1426.861426.8610.58%1.2.1无形资产万元609.82609.821.3预备费万元817.04817.041.3.1基本预备费万元367.21367.211.3.2涨价预备费万元449.83449.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元10321.1510321.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3171.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16601.0510830.4611834.4516601.0516601.0516601.051.1应收账款万元4980.313237.203735.244980.314980.314980.311.2存货万元7470.474855.815602.857470.477470.477470.471.2.1原辅材料万元2241.141456.741680.862241.142241.142241.141.2.2燃料动力万元112.0672.8484.04112.06112.06112.061.2.3在产品万元3436.422233.672577.313436.423436.423436.421.2.4产成品万元1680.861092.561260.641680.861680.861680.861.3现金万元4150.262697.673112.704150.264150.264150.262流动负债万元13430.058729.5310072.5413430.0513430.0513430.052.1应付账款万元13430.058729.5310072.5413430.0513430.0513430.053流动资金万元3171.002061.152378.253171.003171.003171.004铺底流动资金万元1056.99687.05792.751056.991056.991056.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13492.15万元,其中:固定资产投资10321.15万元,占项目总投资的76.50%;流动资金3171.00万元,占项目总投资的23.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4401.77万元,占项目总投资的32.62%;设备购置费4492.52万元,占项目总投资的33.30%;其它投资1426.86万元,占项目总投资的10.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10321.15+3171.00=13492.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13492.15130.72%130.72%100.00%2项目建设投资万元10321.15100.00%100.00%76.50%2.1工程费用万元8894.2986.18%86.18%65.92%2.1.1建筑工程费万元4401.7742.65%42.65%32.62%2.1.2设备购置及安装费万元4492.5243.53%43.53%33.30%2.2工程建设其他费用万元609.825.91%5.91%4.52%2.2.1无形资产万元609.825.91%5.91%4.52%2.3预备费万元817.047.92%7.92%6.06%2.3.1基本预备费万元367.213.56%3.56%2.72%2.3.2涨价预备费万元449.834.36%4.36%3.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10321.15100.00%100.00%76.50%5建设期间费用万元6流动资金万元3171.0030.72%30.72%23.50%7铺底流动资金万元1057.0010.24%10.24%7.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.04%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度173.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21357.0921357.0941193.7141193.713586.261.1主要生产车间12814.2512814.2524716.2324716.232223.481.2辅助生产车间6834.276834.2713181.9913181.991147.601.3其他生产车间1708.571708.572389.242389.24215.182仓储工程4531.214531.219375.229375.22593.592.1成品贮存1132.801132.802343.802343.80148.402.2原料仓储2356.232356.234875.114875.11308.672.3辅助材料仓库1042.181042.182156.302156.30136.533供配电工程241.66241.66241.66241.6617.213.1供配电室241.66241.66241.66241.6617.214给排水工程277.91277.91277.91277.9115.404.1给排水277.91277.91277.91277.9115.405服务性工程2869.762869.762869.762869.76181.705.1办公用房1270.271270.271270.271270.27104.885.2生活服务1599.491599.491599.491599.4987.076消防及环保工程809.58809.58809.58809.5857.676.1消防环保工程809.58809.58809.58809.5857.677项目总图工程120.83120.83120.83120.83-163.857.1场地及道路硬化7611.471550.381550.387.2场区围墙1550.387611.477611.477.3安全保卫室120.83120.83120.83120.838绿化工程3251.19113.79合计30208.0555617.1355617.134401.77(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费4492.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1144900.99千瓦时,折合140.71吨标准煤。2、项目年总用水量17665.22立方米,折合1.51吨标准煤。3、“汽车精密铸造件项目投资建设项目”,年用电量1144900.99千瓦时,年总用水量17665.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.22吨标准煤/年。达产年综合节能量55.31吨标准煤/年,项目总节能率26.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车精密铸造件项目”主要从事汽车精密铸造件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车精密铸造件项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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