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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高速列车项目立项申请报告高速列车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25772.88平方米(折合约38.64亩),其中:净用地面积25772.88平方米(红线范围折合约38.64亩)。项目规划总建筑面积39174.78平方米,其中:规划建设主体工程27342.49平方米,计容建筑面积39174.78平方米;预计建筑工程投资2802.64万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高速列车,根据市场情况,预计年产值7532.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6817.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2802.642291.55176.436817.261.1工程费用万元2802.642291.554636.581.1.1建筑工程费用万元2802.642802.6436.19%1.1.2设备购置及安装费万元2291.552291.5529.59%1.2工程建设其他费用万元1723.071723.0722.25%1.2.1无形资产万元959.34959.341.3预备费万元763.73763.731.3.1基本预备费万元351.90351.901.3.2涨价预备费万元411.83411.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元6817.266817.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金926.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4636.582390.203938.864636.584636.584636.581.1应收账款万元1390.97556.391043.231390.971390.971390.971.2存货万元2086.46834.581564.852086.462086.462086.461.2.1原辅材料万元625.94250.38469.45625.94625.94625.941.2.2燃料动力万元31.3012.5223.4731.3031.3031.301.2.3在产品万元959.77383.91719.83959.77959.77959.771.2.4产成品万元469.45187.78352.09469.45469.45469.451.3现金万元1159.14463.66869.361159.141159.141159.142流动负债万元3710.321484.132782.743710.323710.323710.322.1应付账款万元3710.321484.132782.743710.323710.323710.323流动资金万元926.26370.50694.69926.26926.26926.264铺底流动资金万元308.75123.50231.56308.75308.75308.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7743.52万元,其中:固定资产投资6817.26万元,占项目总投资的88.04%;流动资金926.26万元,占项目总投资的11.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2802.64万元,占项目总投资的36.19%;设备购置费2291.55万元,占项目总投资的29.59%;其它投资1723.07万元,占项目总投资的22.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6817.26+926.26=7743.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7743.52113.59%113.59%100.00%2项目建设投资万元6817.26100.00%100.00%88.04%2.1工程费用万元5094.1974.72%74.72%65.79%2.1.1建筑工程费万元2802.6441.11%41.11%36.19%2.1.2设备购置及安装费万元2291.5533.61%33.61%29.59%2.2工程建设其他费用万元959.3414.07%14.07%12.39%2.2.1无形资产万元959.3414.07%14.07%12.39%2.3预备费万元763.7311.20%11.20%9.86%2.3.1基本预备费万元351.905.16%5.16%4.54%2.3.2涨价预备费万元411.836.04%6.04%5.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6817.26100.00%100.00%88.04%5建设期间费用万元6流动资金万元926.2613.59%13.59%11.96%7铺底流动资金万元308.754.53%4.53%3.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.51%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度176.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14487.8614487.8627342.4927342.492151.751.1主要生产车间8692.728692.7216405.4916405.491334.091.2辅助生产车间4636.124636.128749.608749.60688.561.3其他生产车间1159.031159.031585.861585.86129.102仓储工程3073.803073.807690.997690.99440.182.1成品贮存768.45768.451922.751922.75110.052.2原料仓储1598.381598.383999.313999.31228.892.3辅助材料仓库706.97706.971768.931768.93101.243供配电工程163.94163.94163.94163.9410.563.1供配电室163.94163.94163.94163.9410.564给排水工程188.53188.53188.53188.539.444.1给排水188.53188.53188.53188.539.445服务性工程1946.741946.741946.741946.74111.425.1办公用房1164.071164.071164.071164.0746.545.2生活服务782.67782.67782.67782.6762.626消防及环保工程549.19549.19549.19549.1935.366.1消防环保工程549.19549.19549.19549.1935.367项目总图工程81.9781.9781.9781.97-37.457.1场地及道路硬化5337.501138.131138.137.2场区围墙1138.135337.505337.507.3安全保卫室81.9781.9781.9781.978绿化工程2325.2781.38合计20492.0239174.7839174.782802.64(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2291.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量630423.77千瓦时,折合77.48吨标准煤。2、项目年总用水量4861.93立方米,折合0.42吨标准煤。3、“高速列车项目投资建设项目”,年用电量630423.77千瓦时,年总用水量4861.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.90吨标准煤/年。达产年综合节能量28.81吨标准煤/年,项目总节能率24.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高速列车项目”主要从事高速列车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高速列车项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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