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文档简介

泓域咨询MACRO/ 单管项目立项申请报告单管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23811.90平方米(折合约35.70亩),其中:净用地面积23811.90平方米(红线范围折合约35.70亩)。项目规划总建筑面积24050.02平方米,其中:规划建设主体工程17256.18平方米,计容建筑面积24050.02平方米;预计建筑工程投资1860.36万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为单管,根据市场情况,预计年产值21634.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6702.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1860.361895.09187.756702.681.1工程费用万元1860.361895.0917241.241.1.1建筑工程费用万元1860.361860.3618.84%1.1.2设备购置及安装费万元1895.091895.0919.19%1.2工程建设其他费用万元2947.232947.2329.84%1.2.1无形资产万元1512.051512.051.3预备费万元1435.181435.181.3.1基本预备费万元614.31614.311.3.2涨价预备费万元820.87820.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元6702.686702.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3172.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17241.245620.2812529.6217241.2417241.2417241.241.1应收账款万元5172.372068.953879.285172.375172.375172.371.2存货万元7758.563103.425818.927758.567758.567758.561.2.1原辅材料万元2327.57931.031745.682327.572327.572327.571.2.2燃料动力万元116.3846.5587.28116.38116.38116.381.2.3在产品万元3568.941427.582676.703568.943568.943568.941.2.4产成品万元1745.68698.271309.261745.681745.681745.681.3现金万元4310.311724.123232.734310.314310.314310.312流动负债万元14068.595627.4410551.4414068.5914068.5914068.592.1应付账款万元14068.595627.4410551.4414068.5914068.5914068.593流动资金万元3172.651269.062379.493172.653172.653172.654铺底流动资金万元1057.54423.02793.161057.541057.541057.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9875.33万元,其中:固定资产投资6702.68万元,占项目总投资的67.87%;流动资金3172.65万元,占项目总投资的32.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1860.36万元,占项目总投资的18.84%;设备购置费1895.09万元,占项目总投资的19.19%;其它投资2947.23万元,占项目总投资的29.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6702.68+3172.65=9875.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9875.33147.33%147.33%100.00%2项目建设投资万元6702.68100.00%100.00%67.87%2.1工程费用万元3755.4556.03%56.03%38.03%2.1.1建筑工程费万元1860.3627.76%27.76%18.84%2.1.2设备购置及安装费万元1895.0928.27%28.27%19.19%2.2工程建设其他费用万元1512.0522.56%22.56%15.31%2.2.1无形资产万元1512.0522.56%22.56%15.31%2.3预备费万元1435.1821.41%21.41%14.53%2.3.1基本预备费万元614.319.17%9.17%6.22%2.3.2涨价预备费万元820.8712.25%12.25%8.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6702.68100.00%100.00%67.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3172.6547.33%47.33%32.13%7铺底流动资金万元1057.5515.78%15.78%10.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.78%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度187.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11579.1211579.1217256.1817256.181468.311.1主要生产车间6947.476947.4710353.7110353.71910.351.2辅助生产车间3705.323705.325521.985521.98469.861.3其他生产车间926.33926.331000.861000.8688.102仓储工程2456.672456.674416.004416.00273.282.1成品贮存614.17614.171104.001104.0068.322.2原料仓储1277.471277.472296.322296.32142.112.3辅助材料仓库565.03565.031015.681015.6862.853供配电工程131.02131.02131.02131.029.123.1供配电室131.02131.02131.02131.029.124给排水工程150.68150.68150.68150.688.164.1给排水150.68150.68150.68150.688.165服务性工程1555.891555.891555.891555.8996.285.1办公用房869.80869.80869.80869.8056.355.2生活服务686.09686.09686.09686.0953.146消防及环保工程438.93438.93438.93438.9330.566.1消防环保工程438.93438.93438.93438.9330.567项目总图工程65.5165.5165.5165.51-88.187.1场地及道路硬化4463.82900.98900.987.2场区围墙900.984463.824463.827.3安全保卫室65.5165.5165.5165.518绿化工程1795.1662.83合计16377.8224050.0224050.021860.36(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1895.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量456137.80千瓦时,折合56.06吨标准煤。2、项目年总用水量14317.02立方米,折合1.22吨标准煤。3、“单管项目投资建设项目”,年用电量456137.80千瓦时,年总用水量14317.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.28吨标准煤/年。达产年综合节能量22.28吨标准煤/年,项目总节能率26.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“单管项目”主要从事单管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性单管项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满

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