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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档高密尼龙面料项目立项申请报告高档高密尼龙面料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25499.41平方米(折合约38.23亩),其中:净用地面积25499.41平方米(红线范围折合约38.23亩)。项目规划总建筑面积36209.16平方米,其中:规划建设主体工程22930.24平方米,计容建筑面积36209.16平方米;预计建筑工程投资2774.53万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档高密尼龙面料,根据市场情况,预计年产值19438.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6299.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2774.532354.78164.796299.921.1工程费用万元2774.532354.7813815.821.1.1建筑工程费用万元2774.532774.5330.39%1.1.2设备购置及安装费万元2354.782354.7825.79%1.2工程建设其他费用万元1170.611170.6112.82%1.2.1无形资产万元587.27587.271.3预备费万元583.34583.341.3.1基本预备费万元321.62321.621.3.2涨价预备费万元261.72261.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元6299.926299.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2830.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13815.825182.198863.8213815.8213815.8213815.821.1应收账款万元4144.751657.902901.324144.754144.754144.751.2存货万元6217.122486.854351.986217.126217.126217.121.2.1原辅材料万元1865.14746.051305.601865.141865.141865.141.2.2燃料动力万元93.2637.3065.2893.2693.2693.261.2.3在产品万元2859.881143.952001.912859.882859.882859.881.2.4产成品万元1398.85559.54979.201398.851398.851398.851.3现金万元3453.951381.582417.773453.953453.953453.952流动负债万元10985.594394.247689.9110985.5910985.5910985.592.1应付账款万元10985.594394.247689.9110985.5910985.5910985.593流动资金万元2830.231132.091981.162830.232830.232830.234铺底流动资金万元943.40377.36660.39943.40943.40943.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9130.15万元,其中:固定资产投资6299.92万元,占项目总投资的69.00%;流动资金2830.23万元,占项目总投资的31.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2774.53万元,占项目总投资的30.39%;设备购置费2354.78万元,占项目总投资的25.79%;其它投资1170.61万元,占项目总投资的12.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6299.92+2830.23=9130.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9130.15144.92%144.92%100.00%2项目建设投资万元6299.92100.00%100.00%69.00%2.1工程费用万元5129.3181.42%81.42%56.18%2.1.1建筑工程费万元2774.5344.04%44.04%30.39%2.1.2设备购置及安装费万元2354.7837.38%37.38%25.79%2.2工程建设其他费用万元587.279.32%9.32%6.43%2.2.1无形资产万元587.279.32%9.32%6.43%2.3预备费万元583.349.26%9.26%6.39%2.3.1基本预备费万元321.625.11%5.11%3.52%2.3.2涨价预备费万元261.724.15%4.15%2.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6299.92100.00%100.00%69.00%5建设期间费用万元6流动资金万元2830.2344.92%44.92%31.00%7铺底流动资金万元943.4114.97%14.97%10.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.53%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度164.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10010.9910010.9922930.2422930.241932.731.1主要生产车间6006.596006.5913758.1413758.141198.291.2辅助生产车间3203.523203.527337.687337.68618.471.3其他生产车间800.88800.881329.951329.95115.962仓储工程2123.972123.978631.308631.30529.102.1成品贮存530.99530.992157.822157.82132.282.2原料仓储1104.461104.464488.284488.28275.132.3辅助材料仓库488.51488.511985.201985.20121.693供配电工程113.28113.28113.28113.287.813.1供配电室113.28113.28113.28113.287.814给排水工程130.27130.27130.27130.276.994.1给排水130.27130.27130.27130.276.995服务性工程1345.181345.181345.181345.1882.465.1办公用房712.88712.88712.88712.8835.015.2生活服务632.30632.30632.30632.3034.716消防及环保工程379.48379.48379.48379.4826.176.1消防环保工程379.48379.48379.48379.4826.177项目总图工程56.6456.6456.6456.64134.277.1场地及道路硬化3716.41808.60808.607.2场区围墙808.603716.413716.417.3安全保卫室56.6456.6456.6456.648绿化工程1571.3155.00合计14159.8236209.1636209.162774.53(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2354.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1285908.26千瓦时,折合158.04吨标准煤。2、项目年总用水量17268.20立方米,折合1.47吨标准煤。3、“高档高密尼龙面料项目投资建设项目”,年用电量1285908.26千瓦时,年总用水量17268.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.51吨标准煤/年。达产年综合节能量65.15吨标准煤/年,项目总节能率27.62%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高档高密尼龙面料项目”主要从事高档高密尼龙面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档高密尼龙面料项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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