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文档简介

泓域咨询MACRO/ 脲醛胶项目立项申请报告脲醛胶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9451.39平方米(折合约14.17亩),其中:净用地面积9451.39平方米(红线范围折合约14.17亩)。项目规划总建筑面积13326.46平方米,其中:规划建设主体工程9001.86平方米,计容建筑面积13326.46平方米;预计建筑工程投资1053.81万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为脲醛胶,根据市场情况,预计年产值7903.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2548.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1053.81889.79179.822548.051.1工程费用万元1053.81889.795504.031.1.1建筑工程费用万元1053.811053.8129.76%1.1.2设备购置及安装费万元889.79889.7925.13%1.2工程建设其他费用万元604.45604.4517.07%1.2.1无形资产万元356.07356.071.3预备费万元248.38248.381.3.1基本预备费万元105.72105.721.3.2涨价预备费万元142.66142.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元2548.052548.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金993.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5504.032766.543856.605504.035504.035504.031.1应收账款万元1651.21743.041155.851651.211651.211651.211.2存货万元2476.811114.571733.772476.812476.812476.811.2.1原辅材料万元743.04334.37520.13743.04743.04743.041.2.2燃料动力万元37.1516.7226.0137.1537.1537.151.2.3在产品万元1139.33512.70797.531139.331139.331139.331.2.4产成品万元557.28250.78390.10557.28557.28557.281.3现金万元1376.01619.20963.211376.011376.011376.012流动负债万元4510.782029.853157.554510.784510.784510.782.1应付账款万元4510.782029.853157.554510.784510.784510.783流动资金万元993.25446.96695.27993.25993.25993.254铺底流动资金万元331.08148.99231.76331.08331.08331.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3541.30万元,其中:固定资产投资2548.05万元,占项目总投资的71.95%;流动资金993.25万元,占项目总投资的28.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1053.81万元,占项目总投资的29.76%;设备购置费889.79万元,占项目总投资的25.13%;其它投资604.45万元,占项目总投资的17.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2548.05+993.25=3541.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3541.30138.98%138.98%100.00%2项目建设投资万元2548.05100.00%100.00%71.95%2.1工程费用万元1943.6076.28%76.28%54.88%2.1.1建筑工程费万元1053.8141.36%41.36%29.76%2.1.2设备购置及安装费万元889.7934.92%34.92%25.13%2.2工程建设其他费用万元356.0713.97%13.97%10.05%2.2.1无形资产万元356.0713.97%13.97%10.05%2.3预备费万元248.389.75%9.75%7.01%2.3.1基本预备费万元105.724.15%4.15%2.99%2.3.2涨价预备费万元142.665.60%5.60%4.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2548.05100.00%100.00%71.95%5建设期间费用万元6流动资金万元993.2538.98%38.98%28.05%7铺底流动资金万元331.0812.99%12.99%9.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.51%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度179.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4110.184110.189001.869001.86783.021.1主要生产车间2466.112466.115401.125401.12485.471.2辅助生产车间1315.261315.262880.602880.60250.571.3其他生产车间328.81328.81522.11522.1146.982仓储工程872.03872.032810.992810.99177.832.1成品贮存218.01218.01702.75702.7544.462.2原料仓储453.46453.461461.711461.7192.472.3辅助材料仓库200.57200.57646.53646.5340.903供配电工程46.5146.5146.5146.513.313.1供配电室46.5146.5146.5146.513.314给排水工程53.4853.4853.4853.482.964.1给排水53.4853.4853.4853.482.965服务性工程552.29552.29552.29552.2934.945.1办公用房229.63229.63229.63229.6320.035.2生活服务322.66322.66322.66322.6619.436消防及环保工程155.80155.80155.80155.8011.096.1消防环保工程155.80155.80155.80155.8011.097项目总图工程23.2523.2523.2523.2523.487.1场地及道路硬化1531.85311.73311.737.2场区围墙311.731531.851531.857.3安全保卫室23.2523.2523.2523.258绿化工程490.7517.18合计5813.5513326.4613326.461053.81(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费889.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量710650.64千瓦时,折合87.34吨标准煤。2、项目年总用水量3959.19立方米,折合0.34吨标准煤。3、“脲醛胶项目投资建设项目”,年用电量710650.64千瓦时,年总用水量3959.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.68吨标准煤/年。达产年综合节能量35.81吨标准煤/年,项目总节能率27.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“脲醛胶项目”主要从事脲醛胶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性脲醛胶项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规划要求。因此

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