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泓域咨询MACRO/ 风排烟设备项目立项申请报告风排烟设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58302.47平方米(折合约87.41亩),其中:净用地面积58302.47平方米(红线范围折合约87.41亩)。项目规划总建筑面积82789.51平方米,其中:规划建设主体工程57789.80平方米,计容建筑面积82789.51平方米;预计建筑工程投资6507.90万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风排烟设备,根据市场情况,预计年产值53638.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15034.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6507.904514.40172.0015034.521.1工程费用万元6507.904514.4034113.721.1.1建筑工程费用万元6507.906507.9030.59%1.1.2设备购置及安装费万元4514.404514.4021.22%1.2工程建设其他费用万元4012.224012.2218.86%1.2.1无形资产万元2277.042277.041.3预备费万元1735.181735.181.3.1基本预备费万元896.77896.771.3.2涨价预备费万元838.41838.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元15034.5215034.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6242.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34113.7224528.7133107.7434113.7234113.7234113.721.1应收账款万元10234.126140.478187.2910234.1210234.1210234.121.2存货万元15351.179210.7012280.9415351.1715351.1715351.171.2.1原辅材料万元4605.352763.213684.284605.354605.354605.351.2.2燃料动力万元230.27138.16184.21230.27230.27230.271.2.3在产品万元7061.544236.925649.237061.547061.547061.541.2.4产成品万元3454.012072.412763.213454.013454.013454.011.3现金万元8528.435117.066822.748528.438528.438528.432流动负债万元27871.7016723.0222297.3627871.7027871.7027871.702.1应付账款万元27871.7016723.0222297.3627871.7027871.7027871.703流动资金万元6242.023745.214993.626242.026242.026242.024铺底流动资金万元2080.651248.401664.542080.652080.652080.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21276.54万元,其中:固定资产投资15034.52万元,占项目总投资的70.66%;流动资金6242.02万元,占项目总投资的29.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6507.90万元,占项目总投资的30.59%;设备购置费4514.40万元,占项目总投资的21.22%;其它投资4012.22万元,占项目总投资的18.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15034.52+6242.02=21276.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21276.54141.52%141.52%100.00%2项目建设投资万元15034.52100.00%100.00%70.66%2.1工程费用万元11022.3073.31%73.31%51.80%2.1.1建筑工程费万元6507.9043.29%43.29%30.59%2.1.2设备购置及安装费万元4514.4030.03%30.03%21.22%2.2工程建设其他费用万元2277.0415.15%15.15%10.70%2.2.1无形资产万元2277.0415.15%15.15%10.70%2.3预备费万元1735.1811.54%11.54%8.16%2.3.1基本预备费万元896.775.96%5.96%4.21%2.3.2涨价预备费万元838.415.58%5.58%3.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15034.52100.00%100.00%70.66%5建设期间费用万元6流动资金万元6242.0241.52%41.52%29.34%7铺底流动资金万元2080.6713.84%13.84%9.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.93%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度172.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20993.2720993.2757789.8057789.804997.001.1主要生产车间12595.9612595.9634673.8834673.883098.141.2辅助生产车间6717.856717.8518492.7418492.741599.041.3其他生产车间1679.461679.463351.813351.81299.822仓储工程4454.024454.0216249.8116249.811021.892.1成品贮存1113.511113.514062.454062.45255.472.2原料仓储2316.092316.098449.908449.90531.382.3辅助材料仓库1024.421024.423737.463737.46235.033供配电工程237.55237.55237.55237.5516.813.1供配电室237.55237.55237.55237.5516.814给排水工程273.18273.18273.18273.1815.034.1给排水273.18273.18273.18273.1815.035服务性工程2820.882820.882820.882820.88177.395.1办公用房1227.731227.731227.731227.73104.455.2生活服务1593.151593.151593.151593.1598.206消防及环保工程795.78795.78795.78795.7856.306.1消防环保工程795.78795.78795.78795.7856.307项目总图工程118.77118.77118.77118.77122.227.1场地及道路硬化7587.501555.211555.217.2场区围墙1555.217587.507587.507.3安全保卫室118.77118.77118.77118.778绿化工程2893.02101.26合计29693.4582789.5182789.516507.90(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4514.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1124803.58千瓦时,折合138.24吨标准煤。2、项目年总用水量30818.88立方米,折合2.63吨标准煤。3、“风排烟设备项目投资建设项目”,年用电量1124803.58千瓦时,年总用水量30818.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.87吨标准煤/年。达产年综合节能量46.96吨标准煤/年,项目总节能率23.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“风排烟设备项目”主要从事风排烟设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风排烟设备项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,

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