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泓域咨询MACRO/ 环保竹炭项目立项申请报告环保竹炭项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8844.42平方米(折合约13.26亩),其中:净用地面积8844.42平方米(红线范围折合约13.26亩)。项目规划总建筑面积11409.30平方米,其中:规划建设主体工程8595.02平方米,计容建筑面积11409.30平方米;预计建筑工程投资979.33万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保竹炭,根据市场情况,预计年产值5598.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2241.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元979.33763.30169.062241.741.1工程费用万元979.33763.304364.391.1.1建筑工程费用万元979.33979.3334.91%1.1.2设备购置及安装费万元763.30763.3027.21%1.2工程建设其他费用万元499.11499.1117.79%1.2.1无形资产万元278.19278.191.3预备费万元220.92220.921.3.1基本预备费万元122.19122.191.3.2涨价预备费万元98.7398.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元2241.742241.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金563.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4364.392549.393120.274364.394364.394364.391.1应收账款万元1309.32785.591047.451309.321309.321309.321.2存货万元1963.981178.391571.181963.981963.981963.981.2.1原辅材料万元589.19353.52471.36589.19589.19589.191.2.2燃料动力万元29.4617.6823.5729.4629.4629.461.2.3在产品万元903.43542.06722.74903.43903.43903.431.2.4产成品万元441.90265.14353.52441.90441.90441.901.3现金万元1091.10654.66872.881091.101091.101091.102流动负债万元3800.942280.563040.753800.943800.943800.942.1应付账款万元3800.942280.563040.753800.943800.943800.943流动资金万元563.45338.07450.76563.45563.45563.454铺底流动资金万元187.81112.69150.25187.81187.81187.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2805.19万元,其中:固定资产投资2241.74万元,占项目总投资的79.91%;流动资金563.45万元,占项目总投资的20.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资979.33万元,占项目总投资的34.91%;设备购置费763.30万元,占项目总投资的27.21%;其它投资499.11万元,占项目总投资的17.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2241.74+563.45=2805.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2805.19125.13%125.13%100.00%2项目建设投资万元2241.74100.00%100.00%79.91%2.1工程费用万元1742.6377.74%77.74%62.12%2.1.1建筑工程费万元979.3343.69%43.69%34.91%2.1.2设备购置及安装费万元763.3034.05%34.05%27.21%2.2工程建设其他费用万元278.1912.41%12.41%9.92%2.2.1无形资产万元278.1912.41%12.41%9.92%2.3预备费万元220.929.85%9.85%7.88%2.3.1基本预备费万元122.195.45%5.45%4.36%2.3.2涨价预备费万元98.734.40%4.40%3.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2241.74100.00%100.00%79.91%5建设期间费用万元6流动资金万元563.4525.13%25.13%20.09%7铺底流动资金万元187.828.38%8.38%6.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.32%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度169.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4897.354897.358595.028595.02811.541.1主要生产车间2938.412938.415157.015157.01503.151.2辅助生产车间1567.151567.152750.412750.41259.691.3其他生产车间391.79391.79498.51498.5148.692仓储工程1039.041039.041829.281829.28125.612.1成品贮存259.76259.76457.32457.3231.402.2原料仓储540.30540.30951.23951.2365.322.3辅助材料仓库238.98238.98420.73420.7328.893供配电工程55.4255.4255.4255.424.283.1供配电室55.4255.4255.4255.424.284给排水工程63.7363.7363.7363.733.834.1给排水63.7363.7363.7363.733.835服务性工程658.06658.06658.06658.0645.195.1办公用房310.50310.50310.50310.5021.895.2生活服务347.56347.56347.56347.5623.206消防及环保工程185.64185.64185.64185.6414.346.1消防环保工程185.64185.64185.64185.6414.347项目总图工程27.7127.7127.7127.71-51.607.1场地及道路硬化1756.87360.16360.167.2场区围墙360.161756.871756.877.3安全保卫室27.7127.7127.7127.718绿化工程746.7226.14合计6926.9511409.3011409.30979.33(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费763.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量768420.50千瓦时,折合94.44吨标准煤。2、项目年总用水量3151.83立方米,折合0.27吨标准煤。3、“环保竹炭项目投资建设项目”,年用电量768420.50千瓦时,年总用水量3151.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.71吨标准煤/年。达产年综合节能量35.03吨标准煤/年,项目总节能率20.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“环保竹炭项目”主要从事环保竹炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保竹炭项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符

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