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泓域咨询MACRO/ 羟甲基丙烯酰胺项目立项申请报告羟甲基丙烯酰胺项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17808.90平方米(折合约26.70亩),其中:净用地面积17808.90平方米(红线范围折合约26.70亩)。项目规划总建筑面积26179.08平方米,其中:规划建设主体工程19821.16平方米,计容建筑面积26179.08平方米;预计建筑工程投资1980.12万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羟甲基丙烯酰胺,根据市场情况,预计年产值6699.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5188.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1980.121492.78194.335188.611.1工程费用万元1980.121492.784828.381.1.1建筑工程费用万元1980.121980.1232.44%1.1.2设备购置及安装费万元1492.781492.7824.46%1.2工程建设其他费用万元1715.711715.7128.11%1.2.1无形资产万元833.86833.861.3预备费万元881.85881.851.3.1基本预备费万元354.96354.961.3.2涨价预备费万元526.89526.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5188.615188.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金915.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4828.383281.663486.924828.384828.384828.381.1应收账款万元1448.51941.531013.961448.511448.511448.511.2存货万元2172.771412.301520.942172.772172.772172.771.2.1原辅材料万元651.83423.69456.28651.83651.83651.831.2.2燃料动力万元32.5921.1822.8132.5932.5932.591.2.3在产品万元999.47649.66699.63999.47999.47999.471.2.4产成品万元488.87317.77342.21488.87488.87488.871.3现金万元1207.10784.61844.971207.101207.101207.102流动负债万元3913.312543.652739.323913.313913.313913.312.1应付账款万元3913.312543.652739.323913.313913.313913.313流动资金万元915.07594.80640.55915.07915.07915.074铺底流动资金万元305.02198.26213.52305.02305.02305.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6103.68万元,其中:固定资产投资5188.61万元,占项目总投资的85.01%;流动资金915.07万元,占项目总投资的14.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1980.12万元,占项目总投资的32.44%;设备购置费1492.78万元,占项目总投资的24.46%;其它投资1715.71万元,占项目总投资的28.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5188.61+915.07=6103.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6103.68117.64%117.64%100.00%2项目建设投资万元5188.61100.00%100.00%85.01%2.1工程费用万元3472.9066.93%66.93%56.90%2.1.1建筑工程费万元1980.1238.16%38.16%32.44%2.1.2设备购置及安装费万元1492.7828.77%28.77%24.46%2.2工程建设其他费用万元833.8616.07%16.07%13.66%2.2.1无形资产万元833.8616.07%16.07%13.66%2.3预备费万元881.8517.00%17.00%14.45%2.3.1基本预备费万元354.966.84%6.84%5.82%2.3.2涨价预备费万元526.8910.15%10.15%8.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5188.61100.00%100.00%85.01%5建设期间费用万元6流动资金万元915.0717.64%17.64%14.99%7铺底流动资金万元305.025.88%5.88%5.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.54%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度194.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7496.627496.6219821.1619821.161649.151.1主要生产车间4497.974497.9711892.7011892.701022.471.2辅助生产车间2398.922398.926342.776342.77527.731.3其他生产车间599.73599.731149.631149.6398.952仓储工程1590.511590.514132.654132.65250.072.1成品贮存397.63397.631033.161033.1662.522.2原料仓储827.07827.072148.982148.98130.042.3辅助材料仓库365.82365.82950.51950.5157.523供配电工程84.8384.8384.8384.835.773.1供配电室84.8384.8384.8384.835.774给排水工程97.5597.5597.5597.555.164.1给排水97.5597.5597.5597.555.165服务性工程1007.321007.321007.321007.3260.955.1办公用房417.70417.70417.70417.7031.795.2生活服务589.62589.62589.62589.6230.016消防及环保工程284.17284.17284.17284.1719.346.1消防环保工程284.17284.17284.17284.1719.347项目总图工程42.4142.4142.4142.41-47.777.1场地及道路硬化2923.23463.67463.677.2场区围墙463.672923.232923.237.3安全保卫室42.4142.4142.4142.418绿化工程1069.9337.45合计10603.4226179.0826179.081980.12(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1492.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1202182.65千瓦时,折合147.75吨标准煤。2、项目年总用水量4174.28立方米,折合0.36吨标准煤。3、“羟甲基丙烯酰胺项目投资建设项目”,年用电量1202182.65千瓦时,年总用水量4174.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.11吨标准煤/年。达产年综合节能量54.78吨标准煤/年,项目总节能率21.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“羟甲基丙烯酰胺项目”主要从事羟甲基丙烯酰胺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羟甲基丙烯酰胺项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某

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