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文档简介

泓域咨询MACRO/ 输水管项目立项申请报告输水管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12566.28平方米(折合约18.84亩),其中:净用地面积12566.28平方米(红线范围折合约18.84亩)。项目规划总建筑面积16210.50平方米,其中:规划建设主体工程12217.16平方米,计容建筑面积16210.50平方米;预计建筑工程投资1260.25万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为输水管,根据市场情况,预计年产值12255.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3572.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1260.251650.97189.623572.441.1工程费用万元1260.251650.979733.811.1.1建筑工程费用万元1260.251260.2524.69%1.1.2设备购置及安装费万元1650.971650.9732.35%1.2工程建设其他费用万元661.22661.2212.96%1.2.1无形资产万元339.03339.031.3预备费万元322.19322.191.3.1基本预备费万元140.91140.911.3.2涨价预备费万元181.28181.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元3572.443572.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1531.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9733.815170.406573.319733.819733.819733.811.1应收账款万元2920.141606.082336.112920.142920.142920.141.2存货万元4380.212409.123504.174380.214380.214380.211.2.1原辅材料万元1314.06722.731051.251314.061314.061314.061.2.2燃料动力万元65.7036.1452.5665.7065.7065.701.2.3在产品万元2014.901108.191611.922014.902014.902014.901.2.4产成品万元985.55542.05788.44985.55985.55985.551.3现金万元2433.451338.401946.762433.452433.452433.452流动负债万元8202.744511.516562.198202.748202.748202.742.1应付账款万元8202.744511.516562.198202.748202.748202.743流动资金万元1531.07842.091224.861531.071531.071531.074铺底流动资金万元510.35280.70408.28510.35510.35510.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5103.51万元,其中:固定资产投资3572.44万元,占项目总投资的70.00%;流动资金1531.07万元,占项目总投资的30.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1260.25万元,占项目总投资的24.69%;设备购置费1650.97万元,占项目总投资的32.35%;其它投资661.22万元,占项目总投资的12.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3572.44+1531.07=5103.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5103.51142.86%142.86%100.00%2项目建设投资万元3572.44100.00%100.00%70.00%2.1工程费用万元2911.2281.49%81.49%57.04%2.1.1建筑工程费万元1260.2535.28%35.28%24.69%2.1.2设备购置及安装费万元1650.9746.21%46.21%32.35%2.2工程建设其他费用万元339.039.49%9.49%6.64%2.2.1无形资产万元339.039.49%9.49%6.64%2.3预备费万元322.199.02%9.02%6.31%2.3.1基本预备费万元140.913.94%3.94%2.76%2.3.2涨价预备费万元181.285.07%5.07%3.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3572.44100.00%100.00%70.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1531.0742.86%42.86%30.00%7铺底流动资金万元510.3614.29%14.29%10.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.72%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度189.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6638.396638.3912217.1612217.161044.781.1主要生产车间3983.033983.037330.307330.30647.761.2辅助生产车间2124.282124.283909.493909.49334.331.3其他生产车间531.07531.07708.60708.6062.692仓储工程1408.431408.432595.672595.67161.442.1成品贮存352.11352.11648.92648.9240.362.2原料仓储732.38732.381349.751349.7583.952.3辅助材料仓库323.94323.94597.00597.0037.133供配电工程75.1275.1275.1275.125.263.1供配电室75.1275.1275.1275.125.264给排水工程86.3886.3886.3886.384.704.1给排水86.3886.3886.3886.384.705服务性工程892.00892.00892.00892.0055.485.1办公用房397.10397.10397.10397.1024.035.2生活服务494.90494.90494.90494.9032.286消防及环保工程251.64251.64251.64251.6417.616.1消防环保工程251.64251.64251.64251.6417.617项目总图工程37.5637.5637.5637.56-62.217.1场地及道路硬化2382.11494.11494.117.2场区围墙494.112382.112382.117.3安全保卫室37.5637.5637.5637.568绿化工程948.3333.19合计9389.5216210.5016210.501260.25(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1650.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量745882.12千瓦时,折合91.67吨标准煤。2、项目年总用水量6972.24立方米,折合0.60吨标准煤。3、“输水管项目投资建设项目”,年用电量745882.12千瓦时,年总用水量6972.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.27吨标准煤/年。达产年综合节能量37.69吨标准煤/年,项目总节能率27.43%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“输水管项目”主要从事输水管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性输水管项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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