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文档简介

泓域咨询MACRO/ 竹板材项目立项申请报告竹板材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20403.53平方米(折合约30.59亩),其中:净用地面积20403.53平方米(红线范围折合约30.59亩)。项目规划总建筑面积26320.55平方米,其中:规划建设主体工程18771.02平方米,计容建筑面积26320.55平方米;预计建筑工程投资1949.83万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹板材,根据市场情况,预计年产值11206.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5370.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1949.831748.06175.575370.691.1工程费用万元1949.831748.067391.321.1.1建筑工程费用万元1949.831949.8328.22%1.1.2设备购置及安装费万元1748.061748.0625.30%1.2工程建设其他费用万元1672.801672.8024.21%1.2.1无形资产万元763.14763.141.3预备费万元909.66909.661.3.1基本预备费万元414.37414.371.3.2涨价预备费万元495.29495.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5370.695370.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1538.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7391.323955.126220.527391.327391.327391.321.1应收账款万元2217.40997.831552.182217.402217.402217.401.2存货万元3326.091496.742328.273326.093326.093326.091.2.1原辅材料万元997.83449.02698.48997.83997.83997.831.2.2燃料动力万元49.8922.4534.9249.8949.8949.891.2.3在产品万元1530.00688.501071.001530.001530.001530.001.2.4产成品万元748.37336.77523.86748.37748.37748.371.3现金万元1847.83831.521293.481847.831847.831847.832流动负债万元5853.232633.954097.265853.235853.235853.232.1应付账款万元5853.232633.954097.265853.235853.235853.233流动资金万元1538.09692.141076.661538.091538.091538.094铺底流动资金万元512.69230.71358.89512.69512.69512.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6908.78万元,其中:固定资产投资5370.69万元,占项目总投资的77.74%;流动资金1538.09万元,占项目总投资的22.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1949.83万元,占项目总投资的28.22%;设备购置费1748.06万元,占项目总投资的25.30%;其它投资1672.80万元,占项目总投资的24.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5370.69+1538.09=6908.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6908.78128.64%128.64%100.00%2项目建设投资万元5370.69100.00%100.00%77.74%2.1工程费用万元3697.8968.85%68.85%53.52%2.1.1建筑工程费万元1949.8336.31%36.31%28.22%2.1.2设备购置及安装费万元1748.0632.55%32.55%25.30%2.2工程建设其他费用万元763.1414.21%14.21%11.05%2.2.1无形资产万元763.1414.21%14.21%11.05%2.3预备费万元909.6616.94%16.94%13.17%2.3.1基本预备费万元414.377.72%7.72%6.00%2.3.2涨价预备费万元495.299.22%9.22%7.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5370.69100.00%100.00%77.74%5建设期间费用万元6流动资金万元1538.0928.64%28.64%22.26%7铺底流动资金万元512.709.55%9.55%7.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.74%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度175.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8184.918184.9118771.0218771.021529.621.1主要生产车间4910.954910.9511262.6111262.61948.361.2辅助生产车间2619.172619.176006.736006.73489.481.3其他生产车间654.79654.791088.721088.7291.782仓储工程1736.541736.544907.194907.19290.822.1成品贮存434.13434.131226.801226.8072.702.2原料仓储903.00903.002551.742551.74151.232.3辅助材料仓库399.40399.401128.651128.6566.893供配电工程92.6292.6292.6292.626.183.1供配电室92.6292.6292.6292.626.184给排水工程106.51106.51106.51106.515.524.1给排水106.51106.51106.51106.515.525服务性工程1099.811099.811099.811099.8165.185.1办公用房457.57457.57457.57457.5738.355.2生活服务642.24642.24642.24642.2438.246消防及环保工程310.26310.26310.26310.2620.696.1消防环保工程310.26310.26310.26310.2620.697项目总图工程46.3146.3146.3146.31-9.797.1场地及道路硬化3062.36549.32549.327.2场区围墙549.323062.363062.367.3安全保卫室46.3146.3146.3146.318绿化工程1188.8841.61合计11576.9626320.5526320.551949.83(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费1748.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量718868.61千瓦时,折合88.35吨标准煤。2、项目年总用水量10192.99立方米,折合0.87吨标准煤。3、“竹板材项目投资建设项目”,年用电量718868.61千瓦时,年总用水量10192.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.22吨标准煤/年。达产年综合节能量26.65吨标准煤/年,项目总节能率22.46%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“竹板材项目”主要从事竹板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹板材项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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