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文档简介

泓域咨询MACRO/ 镜头机身项目立项申请报告镜头机身项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14213.77平方米(折合约21.31亩),其中:净用地面积14213.77平方米(红线范围折合约21.31亩)。项目规划总建筑面积20183.55平方米,其中:规划建设主体工程13985.15平方米,计容建筑面积20183.55平方米;预计建筑工程投资1774.80万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镜头机身,根据市场情况,预计年产值4470.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3502.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1774.801293.35164.383502.941.1工程费用万元1774.801293.353280.901.1.1建筑工程费用万元1774.801774.8043.44%1.1.2设备购置及安装费万元1293.351293.3531.66%1.2工程建设其他费用万元434.79434.7910.64%1.2.1无形资产万元257.12257.121.3预备费万元177.67177.671.3.1基本预备费万元77.0577.051.3.2涨价预备费万元100.62100.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元3502.943502.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金582.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3280.901282.592465.123280.903280.903280.901.1应收账款万元984.27393.71787.42984.27984.27984.271.2存货万元1476.40590.561181.121476.401476.401476.401.2.1原辅材料万元442.92177.17354.34442.92442.92442.921.2.2燃料动力万元22.158.8617.7222.1522.1522.151.2.3在产品万元679.14271.66543.32679.14679.14679.141.2.4产成品万元332.19132.88265.75332.19332.19332.191.3现金万元820.23328.09656.18820.23820.23820.232流动负债万元2698.151079.262158.522698.152698.152698.152.1应付账款万元2698.151079.262158.522698.152698.152698.153流动资金万元582.75233.10466.20582.75582.75582.754铺底流动资金万元194.2577.70155.40194.25194.25194.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4085.69万元,其中:固定资产投资3502.94万元,占项目总投资的85.74%;流动资金582.75万元,占项目总投资的14.26%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1774.80万元,占项目总投资的43.44%;设备购置费1293.35万元,占项目总投资的31.66%;其它投资434.79万元,占项目总投资的10.64%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3502.94+582.75=4085.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4085.69116.64%116.64%100.00%2项目建设投资万元3502.94100.00%100.00%85.74%2.1工程费用万元3068.1587.59%87.59%75.10%2.1.1建筑工程费万元1774.8050.67%50.67%43.44%2.1.2设备购置及安装费万元1293.3536.92%36.92%31.66%2.2工程建设其他费用万元257.127.34%7.34%6.29%2.2.1无形资产万元257.127.34%7.34%6.29%2.3预备费万元177.675.07%5.07%4.35%2.3.1基本预备费万元77.052.20%2.20%1.89%2.3.2涨价预备费万元100.622.87%2.87%2.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3502.94100.00%100.00%85.74%5建设期间费用万元6流动资金万元582.7516.64%16.64%14.26%7铺底流动资金万元194.255.55%5.55%4.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.68%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度164.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6499.786499.7813985.1513985.151352.731.1主要生产车间3899.873899.878391.098391.09838.691.2辅助生产车间2079.932079.934475.254475.25432.871.3其他生产车间519.98519.98811.14811.1481.162仓储工程1379.021379.024028.964028.96283.422.1成品贮存344.75344.751007.241007.2470.862.2原料仓储717.09717.092095.062095.06147.382.3辅助材料仓库317.17317.17926.66926.6665.193供配电工程73.5573.5573.5573.555.823.1供配电室73.5573.5573.5573.555.824给排水工程84.5884.5884.5884.585.214.1给排水84.5884.5884.5884.585.215服务性工程873.38873.38873.38873.3861.445.1办公用房434.78434.78434.78434.7833.635.2生活服务438.60438.60438.60438.6036.186消防及环保工程246.38246.38246.38246.3819.506.1消防环保工程246.38246.38246.38246.3819.507项目总图工程36.7736.7736.7736.7712.467.1场地及道路硬化2456.73371.28371.287.2场区围墙371.282456.732456.737.3安全保卫室36.7736.7736.7736.778绿化工程977.5934.22合计9193.4720183.5520183.551774.80(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1293.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1279236.25千瓦时,折合157.22吨标准煤。2、项目年总用水量3429.75立方米,折合0.29吨标准煤。3、“镜头机身项目投资建设项目”,年用电量1279236.25千瓦时,年总用水量3429.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.51吨标准煤/年。达产年综合节能量49.74吨标准煤/年,项目总节能率23.21%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“镜头机身项目”主要从事镜头机身项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镜头机身项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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