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文档简介
泓域咨询MACRO/ 萤石项目简介及立项备案申请萤石项目简介及立项备案申请一、项目建设背景萤石(Fluorite)又称氟石、氟石粉、萤石粉。是一种矿物,等轴晶系,其主要成分是氟化钙(CaF2) 。含杂质较多,Ca常被Y和Ce等稀土元素替代,此外还含有少量的Fe2O3 ,SiO2和微量的Cl,O3,He等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34423.87平方米(折合约51.61亩),其中:净用地面积34423.87平方米(红线范围折合约51.61亩)。项目规划总建筑面积42685.60平方米,其中:规划建设主体工程33778.10平方米,计容建筑面积42685.60平方米;预计建筑工程投资3777.95万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为萤石,根据市场情况,预计年产值14408.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8438.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3777.953440.74163.518438.751.1工程费用万元3777.953440.7411436.501.1.1建筑工程费用万元3777.953777.9535.87%1.1.2设备购置及安装费万元3440.743440.7432.67%1.2工程建设其他费用万元1220.061220.0611.58%1.2.1无形资产万元495.29495.291.3预备费万元724.77724.771.3.1基本预备费万元290.23290.231.3.2涨价预备费万元434.54434.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元8438.758438.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2093.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11436.504545.067689.7411436.5011436.5011436.501.1应收账款万元3430.951543.932573.213430.953430.953430.951.2存货万元5146.432315.893859.825146.435146.435146.431.2.1原辅材料万元1543.93694.771157.951543.931543.931543.931.2.2燃料动力万元77.2034.7457.9077.2077.2077.201.2.3在产品万元2367.361065.311775.522367.362367.362367.361.2.4产成品万元1157.95521.08868.461157.951157.951157.951.3现金万元2859.131286.612144.342859.132859.132859.132流动负债万元9343.224204.457007.419343.229343.229343.222.1应付账款万元9343.224204.457007.419343.229343.229343.223流动资金万元2093.28941.981569.962093.282093.282093.284铺底流动资金万元697.75313.99523.32697.75697.75697.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10532.03万元,其中:固定资产投资8438.75万元,占项目总投资的80.12%;流动资金2093.28万元,占项目总投资的19.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3777.95万元,占项目总投资的35.87%;设备购置费3440.74万元,占项目总投资的32.67%;其它投资1220.06万元,占项目总投资的11.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8438.75+2093.28=10532.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10532.03124.81%124.81%100.00%2项目建设投资万元8438.75100.00%100.00%80.12%2.1工程费用万元7218.6985.54%85.54%68.54%2.1.1建筑工程费万元3777.9544.77%44.77%35.87%2.1.2设备购置及安装费万元3440.7440.77%40.77%32.67%2.2工程建设其他费用万元495.295.87%5.87%4.70%2.2.1无形资产万元495.295.87%5.87%4.70%2.3预备费万元724.778.59%8.59%6.88%2.3.1基本预备费万元290.233.44%3.44%2.76%2.3.2涨价预备费万元434.545.15%5.15%4.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8438.75100.00%100.00%80.12%5建设期间费用万元6流动资金万元2093.2824.81%24.81%19.88%7铺底流动资金万元697.768.27%8.27%6.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.39%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度163.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16157.7916157.7933778.1033778.103288.541.1主要生产车间9694.679694.6720266.8620266.862038.891.2辅助生产车间5170.495170.4910808.9910808.991052.331.3其他生产车间1292.621292.621959.131959.13197.312仓储工程3428.103428.105789.885789.88409.952.1成品贮存857.02857.021447.471447.47102.492.2原料仓储1782.611782.613010.743010.74213.172.3辅助材料仓库788.46788.461331.671331.6794.293供配电工程182.83182.83182.83182.8314.563.1供配电室182.83182.83182.83182.8314.564给排水工程210.26210.26210.26210.2613.034.1给排水210.26210.26210.26210.2613.035服务性工程2171.132171.132171.132171.13153.735.1办公用房1248.221248.221248.221248.2278.445.2生活服务922.91922.91922.91922.9185.666消防及环保工程612.49612.49612.49612.4948.796.1消防环保工程612.49612.49612.49612.4948.797项目总图工程91.4291.4291.4291.42-246.467.1场地及道路硬化6135.671237.221237.227.2场区围墙1237.226135.676135.677.3安全保卫室91.4291.4291.4291.428绿化工程2737.5295.81合计22854.0142685.6042685.603777.95(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3440.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1367274.26千瓦时,折合168.04吨标准煤。2、项目年总用水量14005.12立方米,折合1.20吨标准煤。3、“萤石项目投资建设项目”,年用电量1367274.26千瓦时,年总用水量14005.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.24吨标准煤/年。达产年综合节能量50.55吨标准煤/年,项目总节能率21.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“萤石项目”主要从事萤石项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性萤石项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项
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