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泓域咨询MACRO/ 铁破碎料项目立项申请报告铁破碎料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13146.57平方米(折合约19.71亩),其中:净用地面积13146.57平方米(红线范围折合约19.71亩)。项目规划总建筑面积18142.27平方米,其中:规划建设主体工程11105.67平方米,计容建筑面积18142.27平方米;预计建筑工程投资1348.05万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁破碎料,根据市场情况,预计年产值8472.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3667.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1348.051445.14186.093667.831.1工程费用万元1348.051445.146142.701.1.1建筑工程费用万元1348.051348.0529.82%1.1.2设备购置及安装费万元1445.141445.1431.97%1.2工程建设其他费用万元874.64874.6419.35%1.2.1无形资产万元389.32389.321.3预备费万元485.32485.321.3.1基本预备费万元266.22266.221.3.2涨价预备费万元219.10219.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3667.833667.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金852.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6142.703195.374910.666142.706142.706142.701.1应收账款万元1842.811105.691382.111842.811842.811842.811.2存货万元2764.221658.532073.162764.222764.222764.221.2.1原辅材料万元829.27497.56621.95829.27829.27829.271.2.2燃料动力万元41.4624.8831.1041.4641.4641.461.2.3在产品万元1271.54762.92953.661271.541271.541271.541.2.4产成品万元621.95373.17466.46621.95621.95621.951.3现金万元1535.67921.401151.761535.671535.671535.672流动负债万元5290.383174.233967.785290.385290.385290.382.1应付账款万元5290.383174.233967.785290.385290.385290.383流动资金万元852.32511.39639.24852.32852.32852.324铺底流动资金万元284.10170.46213.08284.10284.10284.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4520.15万元,其中:固定资产投资3667.83万元,占项目总投资的81.14%;流动资金852.32万元,占项目总投资的18.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1348.05万元,占项目总投资的29.82%;设备购置费1445.14万元,占项目总投资的31.97%;其它投资874.64万元,占项目总投资的19.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3667.83+852.32=4520.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4520.15123.24%123.24%100.00%2项目建设投资万元3667.83100.00%100.00%81.14%2.1工程费用万元2793.1976.15%76.15%61.79%2.1.1建筑工程费万元1348.0536.75%36.75%29.82%2.1.2设备购置及安装费万元1445.1439.40%39.40%31.97%2.2工程建设其他费用万元389.3210.61%10.61%8.61%2.2.1无形资产万元389.3210.61%10.61%8.61%2.3预备费万元485.3213.23%13.23%10.74%2.3.1基本预备费万元266.227.26%7.26%5.89%2.3.2涨价预备费万元219.105.97%5.97%4.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3667.83100.00%100.00%81.14%5建设期间费用万元6流动资金万元852.3223.24%23.24%18.86%7铺底流动资金万元284.117.75%7.75%6.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.48%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度186.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5249.605249.6011105.6711105.67907.721.1主要生产车间3149.763149.766663.406663.40562.791.2辅助生产车间1679.871679.873553.813553.81290.471.3其他生产车间419.97419.97644.13644.1354.462仓储工程1113.781113.784573.794573.79271.882.1成品贮存278.44278.441143.451143.4567.972.2原料仓储579.17579.172378.372378.37141.382.3辅助材料仓库256.17256.171051.971051.9762.533供配电工程59.4059.4059.4059.403.973.1供配电室59.4059.4059.4059.403.974给排水工程68.3168.3168.3168.313.554.1给排水68.3168.3168.3168.313.555服务性工程705.39705.39705.39705.3941.935.1办公用房354.59354.59354.59354.5923.975.2生活服务350.80350.80350.80350.8023.396消防及环保工程198.99198.99198.99198.9913.316.1消防环保工程198.99198.99198.99198.9913.317项目总图工程29.7029.7029.7029.7083.837.1场地及道路硬化1924.71412.63412.637.2场区围墙412.631924.711924.717.3安全保卫室29.7029.7029.7029.708绿化工程624.6521.86合计7425.1818142.2718142.271348.05(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1445.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量879485.09千瓦时,折合108.09吨标准煤。2、项目年总用水量7220.68立方米,折合0.62吨标准煤。3、“铁破碎料项目投资建设项目”,年用电量879485.09千瓦时,年总用水量7220.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.71吨标准煤/年。达产年综合节能量40.21吨标准煤/年,项目总节能率24.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铁破碎料项目”主要从事铁破碎料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁破碎料项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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