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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢筋网项目立项申请报告钢筋网项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33776.88平方米(折合约50.64亩),其中:净用地面积33776.88平方米(红线范围折合约50.64亩)。项目规划总建筑面积54043.01平方米,其中:规划建设主体工程32582.24平方米,计容建筑面积54043.01平方米;预计建筑工程投资4219.25万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢筋网,根据市场情况,预计年产值13935.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8365.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4219.252684.75165.198365.221.1工程费用万元4219.252684.759876.721.1.1建筑工程费用万元4219.254219.2540.60%1.1.2设备购置及安装费万元2684.752684.7525.84%1.2工程建设其他费用万元1461.221461.2214.06%1.2.1无形资产万元813.76813.761.3预备费万元647.46647.461.3.1基本预备费万元338.94338.941.3.2涨价预备费万元308.52308.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元8365.228365.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2026.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9876.724170.217825.129876.729876.729876.721.1应收账款万元2963.021185.212222.262963.022963.022963.021.2存货万元4444.521777.813333.394444.524444.524444.521.2.1原辅材料万元1333.36533.341000.021333.361333.361333.361.2.2燃料动力万元66.6726.6750.0066.6766.6766.671.2.3在产品万元2044.48817.791533.362044.482044.482044.481.2.4产成品万元1000.02400.01750.011000.021000.021000.021.3现金万元2469.18987.671851.882469.182469.182469.182流动负债万元7850.553140.225887.917850.557850.557850.552.1应付账款万元7850.553140.225887.917850.557850.557850.553流动资金万元2026.17810.471519.632026.172026.172026.174铺底流动资金万元675.38270.16506.54675.38675.38675.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10391.39万元,其中:固定资产投资8365.22万元,占项目总投资的80.50%;流动资金2026.17万元,占项目总投资的19.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4219.25万元,占项目总投资的40.60%;设备购置费2684.75万元,占项目总投资的25.84%;其它投资1461.22万元,占项目总投资的14.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8365.22+2026.17=10391.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10391.39124.22%124.22%100.00%2项目建设投资万元8365.22100.00%100.00%80.50%2.1工程费用万元6904.0082.53%82.53%66.44%2.1.1建筑工程费万元4219.2550.44%50.44%40.60%2.1.2设备购置及安装费万元2684.7532.09%32.09%25.84%2.2工程建设其他费用万元813.769.73%9.73%7.83%2.2.1无形资产万元813.769.73%9.73%7.83%2.3预备费万元647.467.74%7.74%6.23%2.3.1基本预备费万元338.944.05%4.05%3.26%2.3.2涨价预备费万元308.523.69%3.69%2.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8365.22100.00%100.00%80.50%5建设期间费用万元6流动资金万元2026.1724.22%24.22%19.50%7铺底流动资金万元675.398.07%8.07%6.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.60%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度165.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17814.6717814.6732582.2432582.242798.141.1主要生产车间10688.8010688.8019549.3419549.341734.851.2辅助生产车间5700.695700.6910426.3210426.32895.401.3其他生产车间1425.171425.171889.771889.77167.892仓储工程3779.633779.6313949.5013949.50871.252.1成品贮存944.91944.913487.383487.38217.812.2原料仓储1965.411965.417253.747253.74453.052.3辅助材料仓库869.31869.313208.393208.39200.393供配电工程201.58201.58201.58201.5814.163.1供配电室201.58201.58201.58201.5814.164给排水工程231.82231.82231.82231.8212.674.1给排水231.82231.82231.82231.8212.675服务性工程2393.772393.772393.772393.77149.515.1办公用房1006.661006.661006.661006.6660.155.2生活服务1387.111387.111387.111387.1165.986消防及环保工程675.29675.29675.29675.2947.456.1消防环保工程675.29675.29675.29675.2947.457项目总图工程100.79100.79100.79100.79255.167.1场地及道路硬化6711.491138.721138.727.2场区围墙1138.726711.496711.497.3安全保卫室100.79100.79100.79100.798绿化工程2025.9070.91合计25197.5554043.0154043.014219.25(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2684.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1070369.73千瓦时,折合131.55吨标准煤。2、项目年总用水量13588.84立方米,折合1.16吨标准煤。3、“钢筋网项目投资建设项目”,年用电量1070369.73千瓦时,年总用水量13588.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.71吨标准煤/年。达产年综合节能量46.63吨标准煤/年,项目总节能率23.57

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