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泓域咨询MACRO/ 绿色环保提金剂项目立项申请报告绿色环保提金剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17815.57平方米(折合约26.71亩),其中:净用地面积17815.57平方米(红线范围折合约26.71亩)。项目规划总建筑面积20844.22平方米,其中:规划建设主体工程13372.17平方米,计容建筑面积20844.22平方米;预计建筑工程投资1875.47万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为绿色环保提金剂,根据市场情况,预计年产值11927.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4630.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1875.472244.52173.384630.981.1工程费用万元1875.472244.527859.021.1.1建筑工程费用万元1875.471875.4730.37%1.1.2设备购置及安装费万元2244.522244.5236.35%1.2工程建设其他费用万元510.99510.998.28%1.2.1无形资产万元236.10236.101.3预备费万元274.89274.891.3.1基本预备费万元133.79133.791.3.2涨价预备费万元141.10141.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元4630.984630.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1544.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7859.022927.476094.187859.027859.027859.021.1应收账款万元2357.71943.081886.162357.712357.712357.711.2存货万元3536.561414.622829.253536.563536.563536.561.2.1原辅材料万元1060.97424.39848.771060.971060.971060.971.2.2燃料动力万元53.0521.2242.4453.0553.0553.051.2.3在产品万元1626.82650.731301.451626.821626.821626.821.2.4产成品万元795.73318.29636.58795.73795.73795.731.3现金万元1964.76785.901571.801964.761964.761964.762流动负债万元6315.022526.015052.026315.026315.026315.022.1应付账款万元6315.022526.015052.026315.026315.026315.023流动资金万元1544.00617.601235.201544.001544.001544.004铺底流动资金万元514.66205.87411.73514.66514.66514.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6174.98万元,其中:固定资产投资4630.98万元,占项目总投资的75.00%;流动资金1544.00万元,占项目总投资的25.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1875.47万元,占项目总投资的30.37%;设备购置费2244.52万元,占项目总投资的36.35%;其它投资510.99万元,占项目总投资的8.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4630.98+1544.00=6174.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6174.98133.34%133.34%100.00%2项目建设投资万元4630.98100.00%100.00%75.00%2.1工程费用万元4119.9988.97%88.97%66.72%2.1.1建筑工程费万元1875.4740.50%40.50%30.37%2.1.2设备购置及安装费万元2244.5248.47%48.47%36.35%2.2工程建设其他费用万元236.105.10%5.10%3.82%2.2.1无形资产万元236.105.10%5.10%3.82%2.3预备费万元274.895.94%5.94%4.45%2.3.1基本预备费万元133.792.89%2.89%2.17%2.3.2涨价预备费万元141.103.05%3.05%2.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4630.98100.00%100.00%75.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1544.0033.34%33.34%25.00%7铺底流动资金万元514.6711.11%11.11%8.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.83%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度173.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6780.216780.2113372.1713372.171323.491.1主要生产车间4068.134068.138023.308023.30820.561.2辅助生产车间2169.672169.674279.094279.09423.521.3其他生产车间542.42542.42775.59775.5979.412仓储工程1438.521438.524856.834856.83349.602.1成品贮存359.63359.631214.211214.2187.402.2原料仓储748.03748.032525.552525.55181.792.3辅助材料仓库330.86330.861117.071117.0780.413供配电工程76.7276.7276.7276.726.213.1供配电室76.7276.7276.7276.726.214给排水工程88.2388.2388.2388.235.564.1给排水88.2388.2388.2388.235.565服务性工程911.06911.06911.06911.0665.585.1办公用房380.84380.84380.84380.8436.995.2生活服务530.22530.22530.22530.2237.876消防及环保工程257.02257.02257.02257.0220.816.1消防环保工程257.02257.02257.02257.0220.817项目总图工程38.3638.3638.3638.3676.697.1场地及道路硬化2632.59454.49454.497.2场区围墙454.492632.592632.597.3安全保卫室38.3638.3638.3638.368绿化工程786.6027.53合计9590.1220844.2220844.221875.47(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2244.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1086968.39千瓦时,折合133.59吨标准煤。2、项目年总用水量8520.19立方米,折合0.73吨标准煤。3、“绿色环保提金剂项目投资建设项目”,年用电量1086968.39千瓦时,年总用水量8520.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.32吨标准煤/年。达产年综合节能量40.12吨标准煤/年,项目总节能率22.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“绿色环保提金剂项目”主要从事绿色环保提金剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性绿色环保提金剂项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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