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文档简介

泓域咨询MACRO/ 清洁除味气雾剂项目立项申请报告清洁除味气雾剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47850.58平方米(折合约71.74亩),其中:净用地面积47850.58平方米(红线范围折合约71.74亩)。项目规划总建筑面积73211.39平方米,其中:规划建设主体工程45120.34平方米,计容建筑面积73211.39平方米;预计建筑工程投资5953.25万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为清洁除味气雾剂,根据市场情况,预计年产值49023.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13841.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5953.253943.95192.9413841.521.1工程费用万元5953.253943.9535095.261.1.1建筑工程费用万元5953.255953.2529.31%1.1.2设备购置及安装费万元3943.953943.9519.42%1.2工程建设其他费用万元3944.323944.3219.42%1.2.1无形资产万元1627.761627.761.3预备费万元2316.562316.561.3.1基本预备费万元1126.051126.051.3.2涨价预备费万元1190.511190.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元13841.5213841.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6469.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35095.2620028.8725102.0735095.2635095.2635095.261.1应收账款万元10528.586317.157370.0010528.5810528.5810528.581.2存货万元15792.879475.7211055.0115792.8715792.8715792.871.2.1原辅材料万元4737.862842.723316.504737.864737.864737.861.2.2燃料动力万元236.89142.14165.83236.89236.89236.891.2.3在产品万元7264.724358.835085.307264.727264.727264.721.2.4产成品万元3553.402132.042487.383553.403553.403553.401.3现金万元8773.825264.296141.678773.828773.828773.822流动负债万元28625.5917175.3520037.9128625.5928625.5928625.592.1应付账款万元28625.5917175.3520037.9128625.5928625.5928625.593流动资金万元6469.673881.804528.776469.676469.676469.674铺底流动资金万元2156.541293.931509.592156.542156.542156.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20311.19万元,其中:固定资产投资13841.52万元,占项目总投资的68.15%;流动资金6469.67万元,占项目总投资的31.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5953.25万元,占项目总投资的29.31%;设备购置费3943.95万元,占项目总投资的19.42%;其它投资3944.32万元,占项目总投资的19.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13841.52+6469.67=20311.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20311.19146.74%146.74%100.00%2项目建设投资万元13841.52100.00%100.00%68.15%2.1工程费用万元9897.2071.50%71.50%48.73%2.1.1建筑工程费万元5953.2543.01%43.01%29.31%2.1.2设备购置及安装费万元3943.9528.49%28.49%19.42%2.2工程建设其他费用万元1627.7611.76%11.76%8.01%2.2.1无形资产万元1627.7611.76%11.76%8.01%2.3预备费万元2316.5616.74%16.74%11.41%2.3.1基本预备费万元1126.058.14%8.14%5.54%2.3.2涨价预备费万元1190.518.60%8.60%5.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13841.52100.00%100.00%68.15%5建设期间费用万元6流动资金万元6469.6746.74%46.74%31.85%7铺底流动资金万元2156.5615.58%15.58%10.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.26%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度192.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26813.9426813.9445120.3445120.344035.901.1主要生产车间16088.3616088.3627072.2027072.202502.261.2辅助生产车间8580.468580.4614438.5114438.511291.491.3其他生产车间2145.122145.122616.982616.98242.152仓储工程5688.965688.9618259.1818259.181187.812.1成品贮存1422.241422.244564.804564.80296.952.2原料仓储2958.262958.269494.779494.77617.662.3辅助材料仓库1308.461308.464199.614199.61273.203供配电工程303.41303.41303.41303.4122.203.1供配电室303.41303.41303.41303.4122.204给排水工程348.92348.92348.92348.9219.864.1给排水348.92348.92348.92348.9219.865服务性工程3603.013603.013603.013603.01234.395.1办公用房1781.781781.781781.781781.7895.175.2生活服务1821.231821.231821.231821.23100.276消防及环保工程1016.431016.431016.431016.4374.396.1消防环保工程1016.431016.431016.431016.4374.397项目总图工程151.71151.71151.71151.71259.027.1场地及道路硬化9935.581692.291692.297.2场区围墙1692.299935.589935.587.3安全保卫室151.71151.71151.71151.718绿化工程3419.49119.68合计37926.3773211.3973211.395953.25(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费3943.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1088595.71千瓦时,折合133.79吨标准煤。2、项目年总用水量37645.78立方米,折合3.22吨标准煤。3、“清洁除味气雾剂项目投资建设项目”,年用电量1088595.71千瓦时,年总用水量37645.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.01吨标准煤/年。达产年综合节能量45.67吨标准煤/年,项目总节能率22.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“清洁除味气雾剂项目”主要从事清洁除味气雾剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性清洁除味气雾剂项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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