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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑筐项目立项申请报告塑筐项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40947.13平方米(折合约61.39亩),其中:净用地面积40947.13平方米(红线范围折合约61.39亩)。项目规划总建筑面积59782.81平方米,其中:规划建设主体工程38568.84平方米,计容建筑面积59782.81平方米;预计建筑工程投资4374.20万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑筐,根据市场情况,预计年产值14654.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9970.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4374.204542.02162.419970.351.1工程费用万元4374.204542.0211529.331.1.1建筑工程费用万元4374.204374.2036.92%1.1.2设备购置及安装费万元4542.024542.0238.34%1.2工程建设其他费用万元1054.131054.138.90%1.2.1无形资产万元523.58523.581.3预备费万元530.55530.551.3.1基本预备费万元231.95231.951.3.2涨价预备费万元298.60298.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元9970.359970.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1876.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11529.334968.247354.7511529.3311529.3311529.331.1应收账款万元3458.801556.462594.103458.803458.803458.801.2存货万元5188.202334.693891.155188.205188.205188.201.2.1原辅材料万元1556.46700.411167.341556.461556.461556.461.2.2燃料动力万元77.8235.0258.3777.8277.8277.821.2.3在产品万元2386.571073.961789.932386.572386.572386.571.2.4产成品万元1167.35525.31875.511167.351167.351167.351.3现金万元2882.331297.052161.752882.332882.332882.332流动负债万元9652.774343.757239.589652.779652.779652.772.1应付账款万元9652.774343.757239.589652.779652.779652.773流动资金万元1876.56844.451407.421876.561876.561876.564铺底流动资金万元625.51281.48469.14625.51625.51625.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11846.91万元,其中:固定资产投资9970.35万元,占项目总投资的84.16%;流动资金1876.56万元,占项目总投资的15.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4374.20万元,占项目总投资的36.92%;设备购置费4542.02万元,占项目总投资的38.34%;其它投资1054.13万元,占项目总投资的8.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9970.35+1876.56=11846.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11846.91118.82%118.82%100.00%2项目建设投资万元9970.35100.00%100.00%84.16%2.1工程费用万元8916.2289.43%89.43%75.26%2.1.1建筑工程费万元4374.2043.87%43.87%36.92%2.1.2设备购置及安装费万元4542.0245.56%45.56%38.34%2.2工程建设其他费用万元523.585.25%5.25%4.42%2.2.1无形资产万元523.585.25%5.25%4.42%2.3预备费万元530.555.32%5.32%4.48%2.3.1基本预备费万元231.952.33%2.33%1.96%2.3.2涨价预备费万元298.602.99%2.99%2.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9970.35100.00%100.00%84.16%5建设期间费用万元6流动资金万元1876.5618.82%18.82%15.84%7铺底流动资金万元625.526.27%6.27%5.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.42%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度162.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22991.7922991.7938568.8438568.843104.211.1主要生产车间13795.0713795.0723141.3023141.301924.611.2辅助生产车间7357.377357.3712342.0312342.03993.351.3其他生产车间1839.341839.342236.992236.99186.252仓储工程4878.034878.0313789.0813789.08807.142.1成品贮存1219.511219.513447.273447.27201.782.2原料仓储2536.582536.587170.327170.32419.712.3辅助材料仓库1121.951121.953171.493171.49185.643供配电工程260.16260.16260.16260.1617.133.1供配电室260.16260.16260.16260.1617.134给排水工程299.19299.19299.19299.1915.324.1给排水299.19299.19299.19299.1915.325服务性工程3089.423089.423089.423089.42180.845.1办公用房1614.131614.131614.131614.1383.785.2生活服务1475.291475.291475.291475.2995.166消防及环保工程871.54871.54871.54871.5457.396.1消防环保工程871.54871.54871.54871.5457.397项目总图工程130.08130.08130.08130.0862.947.1场地及道路硬化9021.461440.981440.987.2场区围墙1440.989021.469021.467.3安全保卫室130.08130.08130.08130.088绿化工程3692.41129.23合计32520.2159782.8159782.814374.20(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4542.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量723099.64千瓦时,折合88.87吨标准煤。2、项目年总用水量6696.50立方米,折合0.57吨标准煤。3、“塑筐项目投资建设项目”,年用电量723099.64千瓦时,年总用水量6696.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.44吨标准煤/年。达产年综合节能量26.72吨标准煤/年,项目总节能率26.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“塑筐项目”主要从事塑筐项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑筐项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染
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