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文档简介

1/3湘东区审计局会计基础规范检查自查报告湘东区审计局会计基础规范检查自查报告根据湘东区财政局关于开展全区会计基础规范检查工作的通知文件要求,结合我局实际情况,现对我局XX年至XX年的会计基础工作规范化进行自查,现将自查情况报告如下:一、会计机构和会计管理方面我局能认真执行国家财政方针政策,服从财政局和上级机关的监督管理和业务指导。建立了健全的财务管理制度,有专门的会计和出纳,使得会计和出纳各司其职。会计人员具备会计专业技术资格,从业年限达到了规范要求,并且按时参加集训教育培训;会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查;会计资料数据真实、准确、完整;会计人员变动、交接严格执行监交制度,移交清册,资料完整、齐备;单位银行账户开立、变更、撤销严格按照制度的规定。二、会计核算方面会计、出纳人员能认真遵守会计法、会计基础工作规范、会计基础工作规范化管理办法、会计档案管理办法等有关法律制度规定。我局会计核算基础工作的规范性得到了进一步加强,会2/3计凭证、会计科目使用正确,原始凭证的格式、内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度的要求。会计帐簿记载规范;全局会计帐务管理做到了:会计人员全年度能认真编制、汇总、做好账簿报表,没有账外设账行为,所有报表数据反映真实;遵守会计权责发生制的原则,现金和银行日记账按日逐笔顺序登记,如实反映每一笔开销,做到了账证、账账、账实相符;所有会计凭证、账务及其他会计资料定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁符合规定手续。三、内部管理制度方面我局在会计基础工作中,服从上级各职能部门的领导,严格执行会计管理制度。内部会计工作由负责财务审批的副主任负责,印签由专人分管,形成了严密的内部控制机制。针对我委的实际情况,按照上级部门的管理要求,建立了有效的内控管理职责和考核制度,层层落实责任,加强内部管理。四、存在的问题和今后打算一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设3/3和会计出纳人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实。XX年5月13日荐毕业

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