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文档简介
泓域咨询MACRO/ 人发制品项目立项申请报告人发制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36044.68平方米(折合约54.04亩),其中:净用地面积36044.68平方米(红线范围折合约54.04亩)。项目规划总建筑面积56950.59平方米,其中:规划建设主体工程34322.80平方米,计容建筑面积56950.59平方米;预计建筑工程投资4338.24万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人发制品,根据市场情况,预计年产值31252.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8789.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4338.242896.18162.648789.071.1工程费用万元4338.242896.1823694.351.1.1建筑工程费用万元4338.244338.2432.34%1.1.2设备购置及安装费万元2896.182896.1821.59%1.2工程建设其他费用万元1554.651554.6511.59%1.2.1无形资产万元877.79877.791.3预备费万元676.86676.861.3.1基本预备费万元385.95385.951.3.2涨价预备费万元290.91290.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元8789.078789.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4627.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23694.358955.4416251.5523694.3523694.3523694.351.1应收账款万元7108.303198.745686.647108.307108.307108.301.2存货万元10662.464798.118529.9710662.4610662.4610662.461.2.1原辅材料万元3198.741439.432558.993198.743198.743198.741.2.2燃料动力万元159.9471.97127.95159.94159.94159.941.2.3在产品万元4904.732207.133923.794904.734904.734904.731.2.4产成品万元2399.051079.571919.242399.052399.052399.051.3现金万元5923.592665.614738.875923.595923.595923.592流动负债万元19066.898580.1015253.5119066.8919066.8919066.892.1应付账款万元19066.898580.1015253.5119066.8919066.8919066.893流动资金万元4627.462082.363701.974627.464627.464627.464铺底流动资金万元1542.47694.121233.991542.471542.471542.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13416.53万元,其中:固定资产投资8789.07万元,占项目总投资的65.51%;流动资金4627.46万元,占项目总投资的34.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4338.24万元,占项目总投资的32.34%;设备购置费2896.18万元,占项目总投资的21.59%;其它投资1554.65万元,占项目总投资的11.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8789.07+4627.46=13416.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13416.53152.65%152.65%100.00%2项目建设投资万元8789.07100.00%100.00%65.51%2.1工程费用万元7234.4282.31%82.31%53.92%2.1.1建筑工程费万元4338.2449.36%49.36%32.34%2.1.2设备购置及安装费万元2896.1832.95%32.95%21.59%2.2工程建设其他费用万元877.799.99%9.99%6.54%2.2.1无形资产万元877.799.99%9.99%6.54%2.3预备费万元676.867.70%7.70%5.04%2.3.1基本预备费万元385.954.39%4.39%2.88%2.3.2涨价预备费万元290.913.31%3.31%2.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8789.07100.00%100.00%65.51%5建设期间费用万元6流动资金万元4627.4652.65%52.65%34.49%7铺底流动资金万元1542.4917.55%17.55%11.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.69%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度162.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19543.3719543.3734322.8034322.802876.011.1主要生产车间11726.0211726.0220593.6820593.681783.131.2辅助生产车间6253.886253.8810983.3010983.30920.321.3其他生产车间1563.471563.471990.721990.72172.562仓储工程4146.404146.4014708.0614708.06896.322.1成品贮存1036.601036.603677.013677.01224.082.2原料仓储2156.132156.137648.197648.19466.092.3辅助材料仓库953.67953.673382.853382.85206.153供配电工程221.14221.14221.14221.1415.163.1供配电室221.14221.14221.14221.1415.164给排水工程254.31254.31254.31254.3113.564.1给排水254.31254.31254.31254.3113.565服务性工程2626.052626.052626.052626.05160.035.1办公用房1402.591402.591402.591402.5971.315.2生活服务1223.461223.461223.461223.4665.176消防及环保工程740.82740.82740.82740.8250.796.1消防环保工程740.82740.82740.82740.8250.797项目总图工程110.57110.57110.57110.57212.537.1场地及道路硬化6947.671392.191392.197.2场区围墙1392.196947.676947.677.3安全保卫室110.57110.57110.57110.578绿化工程3252.53113.84合计27642.6756950.5956950.594338.24(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2896.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1204623.63千瓦时,折合148.05吨标准煤。2、项目年总用水量29886.61立方米,折合2.55吨标准煤。3、“人发制品项目投资建设项目”,年用电量1204623.63千瓦时,年总用水量29886.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.60吨标准煤/年。达产年综合节能量50.20吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“人发制品项目”主要从事人发制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人发制品项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项
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