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文档简介

泓域咨询MACRO/ 薄盐原味鲜鸡精项目立项申请报告薄盐原味鲜鸡精项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55154.23平方米(折合约82.69亩),其中:净用地面积55154.23平方米(红线范围折合约82.69亩)。项目规划总建筑面积91004.48平方米,其中:规划建设主体工程58095.30平方米,计容建筑面积91004.48平方米;预计建筑工程投资7680.20万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为薄盐原味鲜鸡精,根据市场情况,预计年产值37101.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14210.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7680.207340.95171.8514210.281.1工程费用万元7680.207340.9525315.821.1.1建筑工程费用万元7680.207680.2038.96%1.1.2设备购置及安装费万元7340.957340.9537.24%1.2工程建设其他费用万元-810.87-810.87-4.11%1.2.1无形资产万元-394.36-394.361.3预备费万元-416.51-416.511.3.1基本预备费万元-229.20-229.201.3.2涨价预备费万元-187.31-187.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元14210.2814210.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5503.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25315.8211506.4916971.7625315.8225315.8225315.821.1应收账款万元7594.753037.905316.327594.757594.757594.751.2存货万元11392.124556.857974.4811392.1211392.1211392.121.2.1原辅材料万元3417.641367.052392.353417.643417.643417.641.2.2燃料动力万元170.8868.35119.62170.88170.88170.881.2.3在产品万元5240.382096.153668.265240.385240.385240.381.2.4产成品万元2563.231025.291794.262563.232563.232563.231.3现金万元6328.952531.584430.276328.956328.956328.952流动负债万元19812.567925.0213868.7919812.5619812.5619812.562.1应付账款万元19812.567925.0213868.7919812.5619812.5619812.563流动资金万元5503.262201.303852.285503.265503.265503.264铺底流动资金万元1834.40733.771284.091834.401834.401834.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19713.54万元,其中:固定资产投资14210.28万元,占项目总投资的72.08%;流动资金5503.26万元,占项目总投资的27.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7680.20万元,占项目总投资的38.96%;设备购置费7340.95万元,占项目总投资的37.24%;其它投资-810.87万元,占项目总投资的-4.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14210.28+5503.26=19713.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19713.54138.73%138.73%100.00%2项目建设投资万元14210.28100.00%100.00%72.08%2.1工程费用万元15021.15105.71%105.71%76.20%2.1.1建筑工程费万元7680.2054.05%54.05%38.96%2.1.2设备购置及安装费万元7340.9551.66%51.66%37.24%2.2工程建设其他费用万元-394.36-2.78%-2.78%-2.00%2.2.1无形资产万元-394.36-2.78%-2.78%-2.00%2.3预备费万元-416.51-2.93%-2.93%-2.11%2.3.1基本预备费万元-229.20-1.61%-1.61%-1.16%2.3.2涨价预备费万元-187.31-1.32%-1.32%-0.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14210.28100.00%100.00%72.08%5建设期间费用万元6流动资金万元5503.2638.73%38.73%27.92%7铺底流动资金万元1834.4212.91%12.91%9.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.38%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度171.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23544.6023544.6058095.3058095.305393.161.1主要生产车间14126.7614126.7634857.1834857.183343.761.2辅助生产车间7534.277534.2718590.5018590.501725.811.3其他生产车间1883.571883.573369.533369.53323.592仓储工程4995.324995.3221390.9721390.971444.212.1成品贮存1248.831248.835347.745347.74361.052.2原料仓储2597.572597.5711123.3011123.30750.992.3辅助材料仓库1148.921148.924919.924919.92332.173供配电工程266.42266.42266.42266.4220.243.1供配电室266.42266.42266.42266.4220.244给排水工程306.38306.38306.38306.3818.104.1给排水306.38306.38306.38306.3818.105服务性工程3163.703163.703163.703163.70213.605.1办公用房1446.461446.461446.461446.46114.265.2生活服务1717.241717.241717.241717.24110.126消防及环保工程892.50892.50892.50892.5067.796.1消防环保工程892.50892.50892.50892.5067.797项目总图工程133.21133.21133.21133.21424.727.1场地及道路硬化8359.521997.451997.457.2场区围墙1997.458359.528359.527.3安全保卫室133.21133.21133.21133.218绿化工程2810.9498.38合计33302.1291004.4891004.487680.20(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费7340.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量905196.75千瓦时,折合111.25吨标准煤。2、项目年总用水量37570.58立方米,折合3.21吨标准煤。3、“薄盐原味鲜鸡精项目投资建设项目”,年用电量905196.75千瓦时,年总用水量37570.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.46吨标准煤/年。达产年综合节能量40.22吨标准煤/年,项目总节能率20.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“薄盐原味鲜鸡精项目”主要从事薄盐原味鲜鸡精项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性薄盐原味鲜鸡精项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某

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