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文档简介

泓域咨询MACRO/ 花架项目立项申请报告花架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28400.86平方米(折合约42.58亩),其中:净用地面积28400.86平方米(红线范围折合约42.58亩)。项目规划总建筑面积47145.43平方米,其中:规划建设主体工程29189.37平方米,计容建筑面积47145.43平方米;预计建筑工程投资3672.80万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为花架,根据市场情况,预计年产值18663.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7452.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3672.803286.01175.027452.351.1工程费用万元3672.803286.0111335.461.1.1建筑工程费用万元3672.803672.8039.32%1.1.2设备购置及安装费万元3286.013286.0135.18%1.2工程建设其他费用万元493.54493.545.28%1.2.1无形资产万元240.00240.001.3预备费万元253.54253.541.3.1基本预备费万元108.49108.491.3.2涨价预备费万元145.05145.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元7452.357452.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1887.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11335.465652.9910300.5411335.4611335.4611335.461.1应收账款万元3400.641530.292550.483400.643400.643400.641.2存货万元5100.962295.433825.725100.965100.965100.961.2.1原辅材料万元1530.29688.631147.721530.291530.291530.291.2.2燃料动力万元76.5134.4357.3976.5176.5176.511.2.3在产品万元2346.441055.901759.832346.442346.442346.441.2.4产成品万元1147.72516.47860.791147.721147.721147.721.3现金万元2833.861275.242125.402833.862833.862833.862流动负债万元9448.024251.617086.019448.029448.029448.022.1应付账款万元9448.024251.617086.019448.029448.029448.023流动资金万元1887.44849.351415.581887.441887.441887.444铺底流动资金万元629.14283.12471.86629.14629.14629.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9339.79万元,其中:固定资产投资7452.35万元,占项目总投资的79.79%;流动资金1887.44万元,占项目总投资的20.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3672.80万元,占项目总投资的39.32%;设备购置费3286.01万元,占项目总投资的35.18%;其它投资493.54万元,占项目总投资的5.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7452.35+1887.44=9339.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9339.79125.33%125.33%100.00%2项目建设投资万元7452.35100.00%100.00%79.79%2.1工程费用万元6958.8193.38%93.38%74.51%2.1.1建筑工程费万元3672.8049.28%49.28%39.32%2.1.2设备购置及安装费万元3286.0144.09%44.09%35.18%2.2工程建设其他费用万元240.003.22%3.22%2.57%2.2.1无形资产万元240.003.22%3.22%2.57%2.3预备费万元253.543.40%3.40%2.71%2.3.1基本预备费万元108.491.46%1.46%1.16%2.3.2涨价预备费万元145.051.95%1.95%1.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7452.35100.00%100.00%79.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1887.4425.33%25.33%20.21%7铺底流动资金万元629.158.44%8.44%6.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.31%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度175.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11507.5111507.5129189.3729189.372501.351.1主要生产车间6904.516904.5117513.6217513.621550.841.2辅助生产车间3682.403682.409340.609340.60800.431.3其他生产车间920.60920.601692.981692.98150.082仓储工程2441.482441.4811671.4411671.44727.402.1成品贮存610.37610.372917.862917.86181.852.2原料仓储1269.571269.576069.156069.15378.252.3辅助材料仓库561.54561.542684.432684.43167.303供配电工程130.21130.21130.21130.219.133.1供配电室130.21130.21130.21130.219.134给排水工程149.74149.74149.74149.748.174.1给排水149.74149.74149.74149.748.175服务性工程1546.271546.271546.271546.2796.375.1办公用房835.26835.26835.26835.2640.495.2生活服务711.01711.01711.01711.0157.136消防及环保工程436.21436.21436.21436.2130.586.1消防环保工程436.21436.21436.21436.2130.587项目总图工程65.1165.1165.1165.11247.047.1场地及道路硬化4117.42670.88670.887.2场区围墙670.884117.424117.427.3安全保卫室65.1165.1165.1165.118绿化工程1507.3952.76合计16276.5347145.4347145.433672.80(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3286.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量499017.68千瓦时,折合61.33吨标准煤。2、项目年总用水量11202.39立方米,折合0.96吨标准煤。3、“花架项目投资建设项目”,年用电量499017.68千瓦时,年总用水量11202.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.29吨标准煤/年。达产年综合节能量25.44吨标准煤/年,项目总节能率21.82%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“花架项目”主要从事花架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性花架项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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