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文档简介

泓域咨询MACRO/ 立式轧机项目立项申请报告立式轧机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49304.64平方米(折合约73.92亩),其中:净用地面积49304.64平方米(红线范围折合约73.92亩)。项目规划总建筑面积51769.87平方米,其中:规划建设主体工程38402.55平方米,计容建筑面积51769.87平方米;预计建筑工程投资4222.41万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为立式轧机,根据市场情况,预计年产值40123.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14520.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4222.415682.93196.4314520.111.1工程费用万元4222.415682.9327804.381.1.1建筑工程费用万元4222.414222.4120.69%1.1.2设备购置及安装费万元5682.935682.9327.85%1.2工程建设其他费用万元4614.774614.7722.61%1.2.1无形资产万元2526.002526.001.3预备费万元2088.772088.771.3.1基本预备费万元917.84917.841.3.2涨价预备费万元1170.931170.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元14520.1114520.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5886.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27804.3813591.7418518.8827804.3827804.3827804.381.1应收账款万元8341.313753.595838.928341.318341.318341.311.2存货万元12511.975630.398758.3812511.9712511.9712511.971.2.1原辅材料万元3753.591689.122627.513753.593753.593753.591.2.2燃料动力万元187.6884.46131.38187.68187.68187.681.2.3在产品万元5755.512589.984028.855755.515755.515755.511.2.4产成品万元2815.191266.841970.642815.192815.192815.191.3现金万元6951.103127.994865.776951.106951.106951.102流动负债万元21917.539862.8915342.2721917.5321917.5321917.532.1应付账款万元21917.539862.8915342.2721917.5321917.5321917.533流动资金万元5886.852649.084120.805886.855886.855886.854铺底流动资金万元1962.26883.031373.601962.261962.261962.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20406.96万元,其中:固定资产投资14520.11万元,占项目总投资的71.15%;流动资金5886.85万元,占项目总投资的28.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4222.41万元,占项目总投资的20.69%;设备购置费5682.93万元,占项目总投资的27.85%;其它投资4614.77万元,占项目总投资的22.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14520.11+5886.85=20406.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20406.96140.54%140.54%100.00%2项目建设投资万元14520.11100.00%100.00%71.15%2.1工程费用万元9905.3468.22%68.22%48.54%2.1.1建筑工程费万元4222.4129.08%29.08%20.69%2.1.2设备购置及安装费万元5682.9339.14%39.14%27.85%2.2工程建设其他费用万元2526.0017.40%17.40%12.38%2.2.1无形资产万元2526.0017.40%17.40%12.38%2.3预备费万元2088.7714.39%14.39%10.24%2.3.1基本预备费万元917.846.32%6.32%4.50%2.3.2涨价预备费万元1170.938.06%8.06%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14520.11100.00%100.00%71.15%5建设期间费用万元6流动资金万元5886.8540.54%40.54%28.85%7铺底流动资金万元1962.2813.51%13.51%9.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.44%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度196.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20022.6620022.6638402.5538402.553445.371.1主要生产车间12013.6012013.6023041.5323041.532136.131.2辅助生产车间6407.256407.2512288.8212288.821102.521.3其他生产车间1601.811601.812227.352227.35206.722仓储工程4248.094248.098688.768688.76566.932.1成品贮存1062.021062.022172.192172.19141.732.2原料仓储2209.012209.014518.164518.16294.802.3辅助材料仓库977.06977.061998.411998.41130.393供配电工程226.56226.56226.56226.5616.633.1供配电室226.56226.56226.56226.5616.634给排水工程260.55260.55260.55260.5514.884.1给排水260.55260.55260.55260.5514.885服务性工程2690.462690.462690.462690.46175.555.1办公用房1410.611410.611410.611410.6185.075.2生活服务1279.851279.851279.851279.8578.596消防及环保工程758.99758.99758.99758.9955.716.1消防环保工程758.99758.99758.99758.9955.717项目总图工程113.28113.28113.28113.28-135.067.1场地及道路硬化7394.581479.531479.537.2场区围墙1479.537394.587394.587.3安全保卫室113.28113.28113.28113.288绿化工程2354.4082.40合计28320.5951769.8751769.874222.41(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5682.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量825295.34千瓦时,折合101.43吨标准煤。2、项目年总用水量29413.42立方米,折合2.51吨标准煤。3、“立式轧机项目投资建设项目”,年用电量825295.34千瓦时,年总用水量29413.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.94吨标准煤/年。达产年综合节能量38.44吨标准煤/年,项目总节能率26.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“立式轧机项目”主要从事立式轧机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性立式轧机项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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