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文档简介
泓域咨询MACRO/ 半导体器件项目简介及立项备案申请半导体器件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国半导体分立器件产业作为半导体产业的分支,有其自身的发展规律,它不会被集成电路所替代,在家电、通信、电力、国防工业都有广泛的应用前景。总体而言,2012年起我国分立器件市场增速有所放缓,主要是受到国际经济环境的不利影响。欧洲债务危机蔓延导致西方发达国家市场陷入需求疲软的状态,进而加重全球经济发展放缓的趋势,再加上日本大地震的冲击,带来出口市场的萎缩。基于成本效益原则的考虑,国际半导体制造企业将半导体分立器件制造等产业链环节持续向我国转移,为我国半导体分立器件的发展带来机遇。过去几年,中国功率半导体器件市场一直保持增长,中国已经成为全球最大的功率半导体器件市场。随着我国工业化的深入以及经济持续发展,功率半导体器件在未来几年仍将保持增长态势。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12753.04平方米(折合约19.12亩),其中:净用地面积12753.04平方米(红线范围折合约19.12亩)。项目规划总建筑面积13900.81平方米,其中:规划建设主体工程11093.32平方米,计容建筑面积13900.81平方米;预计建筑工程投资1191.76万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半导体器件,根据市场情况,预计年产值8206.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3197.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1191.761380.19167.223197.251.1工程费用万元1191.761380.195184.631.1.1建筑工程费用万元1191.761191.7629.57%1.1.2设备购置及安装费万元1380.191380.1934.24%1.2工程建设其他费用万元625.30625.3015.51%1.2.1无形资产万元287.74287.741.3预备费万元337.56337.561.3.1基本预备费万元182.73182.731.3.2涨价预备费万元154.83154.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元3197.253197.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金833.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5184.633584.273765.485184.635184.635184.631.1应收账款万元1555.39933.231166.541555.391555.391555.391.2存货万元2333.081399.851749.812333.082333.082333.081.2.1原辅材料万元699.92419.95524.94699.92699.92699.921.2.2燃料动力万元35.0021.0026.2535.0035.0035.001.2.3在产品万元1073.22643.93804.911073.221073.221073.221.2.4产成品万元524.94314.97393.71524.94524.94524.941.3现金万元1296.16777.69972.121296.161296.161296.162流动负债万元4351.032610.623263.274351.034351.034351.032.1应付账款万元4351.032610.623263.274351.034351.034351.033流动资金万元833.60500.16625.20833.60833.60833.604铺底流动资金万元277.86166.72208.40277.86277.86277.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4030.85万元,其中:固定资产投资3197.25万元,占项目总投资的79.32%;流动资金833.60万元,占项目总投资的20.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1191.76万元,占项目总投资的29.57%;设备购置费1380.19万元,占项目总投资的34.24%;其它投资625.30万元,占项目总投资的15.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3197.25+833.60=4030.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4030.85126.07%126.07%100.00%2项目建设投资万元3197.25100.00%100.00%79.32%2.1工程费用万元2571.9580.44%80.44%63.81%2.1.1建筑工程费万元1191.7637.27%37.27%29.57%2.1.2设备购置及安装费万元1380.1943.17%43.17%34.24%2.2工程建设其他费用万元287.749.00%9.00%7.14%2.2.1无形资产万元287.749.00%9.00%7.14%2.3预备费万元337.5610.56%10.56%8.37%2.3.1基本预备费万元182.735.72%5.72%4.53%2.3.2涨价预备费万元154.834.84%4.84%3.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3197.25100.00%100.00%79.32%5建设期间费用万元6流动资金万元833.6026.07%26.07%20.68%7铺底流动资金万元277.878.69%8.69%6.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.27%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度167.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6876.816876.8111093.3211093.321046.171.1主要生产车间4126.094126.096655.996655.99648.631.2辅助生产车间2200.582200.583549.863549.86334.771.3其他生产车间550.14550.14643.41643.4162.772仓储工程1459.011459.011824.871824.87125.162.1成品贮存364.75364.75456.22456.2231.292.2原料仓储758.69758.69948.93948.9365.082.3辅助材料仓库335.57335.57419.72419.7228.793供配电工程77.8177.8177.8177.816.003.1供配电室77.8177.8177.8177.816.004给排水工程89.4989.4989.4989.495.374.1给排水89.4989.4989.4989.495.375服务性工程924.04924.04924.04924.0463.385.1办公用房402.55402.55402.55402.5531.105.2生活服务521.49521.49521.49521.4925.606消防及环保工程260.68260.68260.68260.6820.116.1消防环保工程260.68260.68260.68260.6820.117项目总图工程38.9138.9138.9138.91-113.577.1场地及道路硬化2658.54544.96544.967.2场区围墙544.962658.542658.547.3安全保卫室38.9138.9138.9138.918绿化工程1118.3439.14合计9726.7413900.8113900.811191.76(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1380.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1006660.15千瓦时,折合123.72吨标准煤。2、项目年总用水量3181.05立方米,折合0.27吨标准煤。3、“半导体器件项目投资建设项目”,年用电量1006660.15千瓦时,年总用水量3181.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.99吨标准煤/年。达产年综合节能量34.97吨标准煤/年,项目总节能率20.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“半导体器件项目”主要从事半导体器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半导体器件项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划
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