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文档简介
泓域咨询MACRO/ 定向集成刨花项目立项申请报告定向集成刨花项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8664.33平方米(折合约12.99亩),其中:净用地面积8664.33平方米(红线范围折合约12.99亩)。项目规划总建筑面积12996.49平方米,其中:规划建设主体工程9264.97平方米,计容建筑面积12996.49平方米;预计建筑工程投资1138.96万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为定向集成刨花,根据市场情况,预计年产值2958.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2146.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1138.96821.89165.252146.601.1工程费用万元1138.96821.892281.951.1.1建筑工程费用万元1138.961138.9644.54%1.1.2设备购置及安装费万元821.89821.8932.14%1.2工程建设其他费用万元185.75185.757.26%1.2.1无形资产万元111.24111.241.3预备费万元74.5174.511.3.1基本预备费万元39.0039.001.3.2涨价预备费万元35.5135.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元2146.602146.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金410.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2281.95886.091408.252281.952281.952281.951.1应收账款万元684.58308.06479.21684.58684.58684.581.2存货万元1026.88462.09718.811026.881026.881026.881.2.1原辅材料万元308.06138.63215.64308.06308.06308.061.2.2燃料动力万元15.406.9310.7815.4015.4015.401.2.3在产品万元472.36212.56330.66472.36472.36472.361.2.4产成品万元231.05103.97161.73231.05231.05231.051.3现金万元570.49256.72399.34570.49570.49570.492流动负债万元1871.21842.041309.851871.211871.211871.212.1应付账款万元1871.21842.041309.851871.211871.211871.213流动资金万元410.74184.83287.52410.74410.74410.744铺底流动资金万元136.9161.6195.84136.91136.91136.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2557.34万元,其中:固定资产投资2146.60万元,占项目总投资的83.94%;流动资金410.74万元,占项目总投资的16.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1138.96万元,占项目总投资的44.54%;设备购置费821.89万元,占项目总投资的32.14%;其它投资185.75万元,占项目总投资的7.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2146.60+410.74=2557.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2557.34119.13%119.13%100.00%2项目建设投资万元2146.60100.00%100.00%83.94%2.1工程费用万元1960.8591.35%91.35%76.68%2.1.1建筑工程费万元1138.9653.06%53.06%44.54%2.1.2设备购置及安装费万元821.8938.29%38.29%32.14%2.2工程建设其他费用万元111.245.18%5.18%4.35%2.2.1无形资产万元111.245.18%5.18%4.35%2.3预备费万元74.513.47%3.47%2.91%2.3.1基本预备费万元39.001.82%1.82%1.53%2.3.2涨价预备费万元35.511.65%1.65%1.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2146.60100.00%100.00%83.94%5建设期间费用万元6流动资金万元410.7419.13%19.13%16.06%7铺底流动资金万元136.916.38%6.38%5.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.90%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度165.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3853.053853.059264.979264.97893.141.1主要生产车间2311.832311.835558.985558.98553.751.2辅助生产车间1232.981232.982964.792964.79285.801.3其他生产车间308.24308.24537.37537.3753.592仓储工程817.48817.482425.492425.49170.052.1成品贮存204.37204.37606.37606.3742.512.2原料仓储425.09425.091261.251261.2588.432.3辅助材料仓库188.02188.02557.86557.8639.113供配电工程43.6043.6043.6043.603.443.1供配电室43.6043.6043.6043.603.444给排水工程50.1450.1450.1450.143.084.1给排水50.1450.1450.1450.143.085服务性工程517.74517.74517.74517.7436.305.1办公用房299.16299.16299.16299.1616.465.2生活服务218.58218.58218.58218.5821.136消防及环保工程146.06146.06146.06146.0611.526.1消防环保工程146.06146.06146.06146.0611.527项目总图工程21.8021.8021.8021.802.807.1场地及道路硬化1378.47280.37280.377.2场区围墙280.371378.471378.477.3安全保卫室21.8021.8021.8021.808绿化工程532.2218.63合计5449.8612996.4912996.491138.96(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费821.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量640269.05千瓦时,折合78.69吨标准煤。2、项目年总用水量2720.36立方米,折合0.23吨标准煤。3、“定向集成刨花项目投资建设项目”,年用电量640269.05千瓦时,年总用水量2720.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.92吨标准煤/年。达产年综合节能量27.73吨标准煤/年,项目总节能率25.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“定向集成刨花项目”主要从事定向集成刨花项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性定向集成刨花项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足x
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