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精品文档关于中小企业会计及财务管理现状的调查问卷您好:首先感谢您对本问卷调查的关心和支持。本次调查仅作学术研究之用,无其他任何意图。如您有任何疑问请发E-mail至调查者:王维 (通信地址 杭州市下沙高教园区杭州电子科技大学310037)1. 贵单位性质?行政机关 事业单位 国有企业 民营企业 中外合资 外商独资 乡镇企业 其它,请说明 贵单位主业为:_您在贵单位的职务为:_2.是否设立独立的财务机构?会计、出纳岗位是否分设的? 是 否 3. 贵公司财会人员认为财会工作的重要程度?不重要 很重要 一般4. 贵公司需向当地政府机关或其他外部机构报送的会计报表:资产负债表及其附表 损益表及其附表 现金流量表 各类纳税申报资料 其他5. 贵公司需向当地政府机关缴纳的税收有:不用缴纳任何税费 增值税 消费税营业税 企业所得税 印花税 其他6. 贵公司资金筹集渠道有哪些?自筹 银行贷款 股票7. 贵公司是否享受当地政府给予的税收优惠政策?是 否 不知道8. 贵公司的企业所得税是否由总公司汇总缴纳?是 否 不知道9贵公司是否组织日常财务管理?如财务计划指标的分解和归口分级管理,财务计划执行中的预测、财务指标完成情况的跟踪监控,财务收支明细情况等。是 否 不知道10. 贵公司客户的付款方式主要有:现金 支票 银行汇票电汇 商业票据 其他11. 贵公司对应收帐款进行帐龄分析吗?不知道什么是账龄分析 知道什么是账龄分析,但不做不定期做账龄分析 定期做账龄分析12. 贵公司商品存货的计价方法:移动平均法 先进先出法 后进先出法个别认定法 简单平均法13. 内部审计机构在贵单位中的设置情况? 独立的职能部门 与纪检监察合署办公设在财务部门 与人事部门合署办公审计中心 其它,请说明 14. 贵单位根据哪些规定来进行内部审计工作?监督部门制定的规定或规范公司章程单位内部审计规定15. 如今,内部审计在单位越来越受到重视,一些企业的内部审计工作量逐步加大,涉及到较多领域,你对此有何看法?很好,说明内部审计的影响力逐步加大不同意,内部审计应该有合理的定位和具体的计划其它,请说明 16. 贵公司向客户的销售方式主要有:要求客户先付款,然后发货 要求客户收到货后立即付款 要求客户收到货后按约定时间付款 要求客户卖掉多少货就付多少钱17. 你认为当前制约贵单位会计及财务管理制度的主要因素? 领导重视不够 机构设置不合理 人员专业技能缺乏 人员配备不足 经费不足 其他,请说明 欢迎
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