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文档简介

泓域咨询MACRO/ 网格布项目立项申请报告网格布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41760.87平方米(折合约62.61亩),其中:净用地面积41760.87平方米(红线范围折合约62.61亩)。项目规划总建筑面积47189.78平方米,其中:规划建设主体工程36580.60平方米,计容建筑面积47189.78平方米;预计建筑工程投资3873.03万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为网格布,根据市场情况,预计年产值39599.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11848.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3873.033822.78189.2411848.321.1工程费用万元3873.033822.7828847.791.1.1建筑工程费用万元3873.033873.0323.90%1.1.2设备购置及安装费万元3822.783822.7823.59%1.2工程建设其他费用万元4152.514152.5125.62%1.2.1无形资产万元2274.602274.601.3预备费万元1877.911877.911.3.1基本预备费万元981.23981.231.3.2涨价预备费万元896.68896.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元11848.3211848.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4358.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28847.7913228.0219889.2628847.7928847.7928847.791.1应收账款万元8654.343894.456058.048654.348654.348654.341.2存货万元12981.515841.689087.0512981.5112981.5112981.511.2.1原辅材料万元3894.451752.502726.123894.453894.453894.451.2.2燃料动力万元194.7287.63136.31194.72194.72194.721.2.3在产品万元5971.492687.174180.055971.495971.495971.491.2.4产成品万元2920.841314.382044.592920.842920.842920.841.3现金万元7211.953245.385048.367211.957211.957211.952流动负债万元24489.1211020.1017142.3824489.1224489.1224489.122.1应付账款万元24489.1211020.1017142.3824489.1224489.1224489.123流动资金万元4358.671961.403051.074358.674358.674358.674铺底流动资金万元1452.88653.801017.021452.881452.881452.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16206.99万元,其中:固定资产投资11848.32万元,占项目总投资的73.11%;流动资金4358.67万元,占项目总投资的26.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3873.03万元,占项目总投资的23.90%;设备购置费3822.78万元,占项目总投资的23.59%;其它投资4152.51万元,占项目总投资的25.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11848.32+4358.67=16206.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16206.99136.79%136.79%100.00%2项目建设投资万元11848.32100.00%100.00%73.11%2.1工程费用万元7695.8164.95%64.95%47.48%2.1.1建筑工程费万元3873.0332.69%32.69%23.90%2.1.2设备购置及安装费万元3822.7832.26%32.26%23.59%2.2工程建设其他费用万元2274.6019.20%19.20%14.03%2.2.1无形资产万元2274.6019.20%19.20%14.03%2.3预备费万元1877.9115.85%15.85%11.59%2.3.1基本预备费万元981.238.28%8.28%6.05%2.3.2涨价预备费万元896.687.57%7.57%5.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11848.32100.00%100.00%73.11%5建设期间费用万元6流动资金万元4358.6736.79%36.79%26.89%7铺底流动资金万元1452.8912.26%12.26%8.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.53%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度189.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19347.6919347.6936580.6036580.603302.531.1主要生产车间11608.6111608.6121948.3621948.362047.571.2辅助生产车间6191.266191.2611705.7911705.791056.811.3其他生产车间1547.821547.822121.672121.67198.152仓储工程4104.894104.896895.976895.97452.782.1成品贮存1026.221026.221723.991723.99113.192.2原料仓储2134.542134.543585.903585.90235.452.3辅助材料仓库944.12944.121586.071586.07104.143供配电工程218.93218.93218.93218.9316.173.1供配电室218.93218.93218.93218.9316.174给排水工程251.77251.77251.77251.7714.464.1给排水251.77251.77251.77251.7714.465服务性工程2599.762599.762599.762599.76170.705.1办公用房1404.221404.221404.221404.2289.245.2生活服务1195.541195.541195.541195.5491.326消防及环保工程733.41733.41733.41733.4154.176.1消防环保工程733.41733.41733.41733.4154.177项目总图工程109.46109.46109.46109.46-246.467.1场地及道路硬化7603.181599.641599.647.2场区围墙1599.647603.187603.187.3安全保卫室109.46109.46109.46109.468绿化工程3105.01108.68合计27365.9047189.7847189.783873.03(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3822.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量687786.80千瓦时,折合84.53吨标准煤。2、项目年总用水量41226.28立方米,折合3.52吨标准煤。3、“网格布项目投资建设项目”,年用电量687786.80千瓦时,年总用水量41226.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.05吨标准煤/年。达产年综合节能量27.81吨标准煤/年,项目总节能率21.45

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