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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车防冻液项目简介及立项备案申请汽车防冻液项目简介及立项备案申请一、项目建设背景冬季气温低,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用,发动机冷却液都加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。因此人们有时把冷却液称作“防冻液”或“不冻液”。防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。内燃车辆的发动机冷却系统是一个由汽缸、夹套与水箱组成的液冷式密闭循环体系。冷却系统的工作状态直接影响车辆的正常运行及车辆的使用寿命。防冻液是内燃机循环冷却系统的冷却介质,主要由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等组成。随着汽车工业的发展,对发动机的性能要求也越来越高,不仅要求防冻液具有较低的冰点和较高的沸点,还应具有较好的金属防腐性、防气蚀性、防结垢性,以及对环境污染小或不污染环境,且有较长的使用寿命等等方面的综合性能。近年来,又进行了修订,颁布了新的国家标准SH0521-1999乙二醇型发动机冷却液及其浓缩液。根据美、日及中国有关的防冻液标准,对防冻液的各项评定项目如下:抗冻性(冰点);金属腐蚀性;发泡性;水泵气穴腐蚀性;沉淀性(灰分);溶解性;密度;酸度值(pH值);储备碱度;变色性;沸点等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46629.97平方米(折合约69.91亩),其中:净用地面积46629.97平方米(红线范围折合约69.91亩)。项目规划总建筑面积48961.47平方米,其中:规划建设主体工程31389.25平方米,计容建筑面积48961.47平方米;预计建筑工程投资4058.43万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车防冻液,根据市场情况,预计年产值22500.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12325.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4058.435716.69176.3112325.831.1工程费用万元4058.435716.6917246.331.1.1建筑工程费用万元4058.434058.4327.40%1.1.2设备购置及安装费万元5716.695716.6938.59%1.2工程建设其他费用万元2550.712550.7117.22%1.2.1无形资产万元1230.711230.711.3预备费万元1320.001320.001.3.1基本预备费万元607.38607.381.3.2涨价预备费万元712.62712.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元12325.8312325.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2486.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17246.337067.0411373.7017246.3317246.3317246.331.1应收账款万元5173.902069.564139.125173.905173.905173.901.2存货万元7760.853104.346208.687760.857760.857760.851.2.1原辅材料万元2328.26931.301862.602328.262328.262328.261.2.2燃料动力万元116.4146.5793.13116.41116.41116.411.2.3在产品万元3569.991428.002855.993569.993569.993569.991.2.4产成品万元1746.19698.481396.951746.191746.191746.191.3现金万元4311.581724.633449.274311.584311.584311.582流动负债万元14759.345903.7411807.4714759.3414759.3414759.342.1应付账款万元14759.345903.7411807.4714759.3414759.3414759.343流动资金万元2486.99994.801989.592486.992486.992486.994铺底流动资金万元828.99331.60663.20828.99828.99828.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14812.82万元,其中:固定资产投资12325.83万元,占项目总投资的83.21%;流动资金2486.99万元,占项目总投资的16.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4058.43万元,占项目总投资的27.40%;设备购置费5716.69万元,占项目总投资的38.59%;其它投资2550.71万元,占项目总投资的17.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12325.83+2486.99=14812.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14812.82120.18%120.18%100.00%2项目建设投资万元12325.83100.00%100.00%83.21%2.1工程费用万元9775.1279.31%79.31%65.99%2.1.1建筑工程费万元4058.4332.93%32.93%27.40%2.1.2设备购置及安装费万元5716.6946.38%46.38%38.59%2.2工程建设其他费用万元1230.719.98%9.98%8.31%2.2.1无形资产万元1230.719.98%9.98%8.31%2.3预备费万元1320.0010.71%10.71%8.91%2.3.1基本预备费万元607.384.93%4.93%4.10%2.3.2涨价预备费万元712.625.78%5.78%4.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12325.83100.00%100.00%83.21%5建设期间费用万元6流动资金万元2486.9920.18%20.18%16.79%7铺底流动资金万元829.006.73%6.73%5.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.66%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度176.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16701.2816701.2831389.2531389.252862.051.1主要生产车间10020.7710020.7718833.5518833.551774.471.2辅助生产车间5344.415344.4110044.5610044.56915.861.3其他生产车间1336.101336.101820.581820.58171.722仓储工程3543.413543.4111421.9411421.94757.412.1成品贮存885.85885.852855.492855.49189.352.2原料仓储1842.571842.575939.415939.41393.852.3辅助材料仓库814.98814.982627.052627.05174.203供配电工程188.98188.98188.98188.9814.103.1供配电室188.98188.98188.98188.9814.104给排水工程217.33217.33217.33217.3312.614.1给排水217.33217.33217.33217.3312.615服务性工程2244.162244.162244.162244.16148.825.1办公用房1123.131123.131123.131123.1383.655.2生活服务1121.031121.031121.031121.0371.096消防及环保工程633.09633.09633.09633.0947.236.1消防环保工程633.09633.09633.09633.0947.237项目总图工程94.4994.4994.4994.49142.347.1场地及道路硬化6117.871407.361407.367.2场区围墙1407.366117.876117.877.3安全保卫室94.4994.4994.4994.498绿化工程2110.4973.87合计23622.7448961.4748961.474058.43(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费5716.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1246364.39千瓦时,折合153.18吨标准煤。2、项目年总用水量21626.48立方米,折合1.85吨标准煤。3、“汽车防冻液项目投资建设项目”,年用电量1246364.39千瓦时,年总用水量21626.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.03吨标准煤/年。达产年综合节能量43.73吨标准煤/年,项目总节能率20.50%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车防冻液项目”主要从事汽车防冻液项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车防冻液项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要求。因此,建
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