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文档简介

泓域咨询MACRO/ 石油机械配件项目立项申请报告石油机械配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41494.07平方米(折合约62.21亩),其中:净用地面积41494.07平方米(红线范围折合约62.21亩)。项目规划总建筑面积49377.94平方米,其中:规划建设主体工程32678.07平方米,计容建筑面积49377.94平方米;预计建筑工程投资4273.75万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石油机械配件,根据市场情况,预计年产值22619.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12056.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4273.754434.76193.8012056.301.1工程费用万元4273.754434.7613705.121.1.1建筑工程费用万元4273.754273.7528.48%1.1.2设备购置及安装费万元4434.764434.7629.55%1.2工程建设其他费用万元3347.793347.7922.31%1.2.1无形资产万元1996.621996.621.3预备费万元1351.171351.171.3.1基本预备费万元791.28791.281.3.2涨价预备费万元559.89559.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元12056.3012056.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2949.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13705.126542.4311872.8413705.1213705.1213705.121.1应收账款万元4111.541850.193083.654111.544111.544111.541.2存货万元6167.302775.294625.486167.306167.306167.301.2.1原辅材料万元1850.19832.591387.641850.191850.191850.191.2.2燃料动力万元92.5141.6369.3892.5192.5192.511.2.3在产品万元2836.961276.632127.722836.962836.962836.961.2.4产成品万元1387.64624.441040.731387.641387.641387.641.3现金万元3426.281541.832569.713426.283426.283426.282流动负债万元10755.714840.078066.7810755.7110755.7110755.712.1应付账款万元10755.714840.078066.7810755.7110755.7110755.713流动资金万元2949.411327.232212.062949.412949.412949.414铺底流动资金万元983.13442.41737.35983.13983.13983.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15005.71万元,其中:固定资产投资12056.30万元,占项目总投资的80.34%;流动资金2949.41万元,占项目总投资的19.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4273.75万元,占项目总投资的28.48%;设备购置费4434.76万元,占项目总投资的29.55%;其它投资3347.79万元,占项目总投资的22.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12056.30+2949.41=15005.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15005.71124.46%124.46%100.00%2项目建设投资万元12056.30100.00%100.00%80.34%2.1工程费用万元8708.5172.23%72.23%58.03%2.1.1建筑工程费万元4273.7535.45%35.45%28.48%2.1.2设备购置及安装费万元4434.7636.78%36.78%29.55%2.2工程建设其他费用万元1996.6216.56%16.56%13.31%2.2.1无形资产万元1996.6216.56%16.56%13.31%2.3预备费万元1351.1711.21%11.21%9.00%2.3.1基本预备费万元791.286.56%6.56%5.27%2.3.2涨价预备费万元559.894.64%4.64%3.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12056.30100.00%100.00%80.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2949.4124.46%24.46%19.66%7铺底流动资金万元983.148.15%8.15%6.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.51%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度193.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19804.9419804.9432678.0732678.073111.181.1主要生产车间11882.9611882.9619606.8419606.841928.931.2辅助生产车间6337.586337.5810456.9810456.98995.581.3其他生产车间1584.401584.401895.331895.33186.672仓储工程4201.904201.9010854.9210854.92751.612.1成品贮存1050.471050.472713.732713.73187.902.2原料仓储2184.992184.995644.565644.56390.842.3辅助材料仓库966.44966.442496.632496.63172.873供配电工程224.10224.10224.10224.1017.463.1供配电室224.10224.10224.10224.1017.464给排水工程257.72257.72257.72257.7215.614.1给排水257.72257.72257.72257.7215.615服务性工程2661.202661.202661.202661.20184.275.1办公用房1239.401239.401239.401239.40104.555.2生活服务1421.801421.801421.801421.8079.506消防及环保工程750.74750.74750.74750.7458.486.1消防环保工程750.74750.74750.74750.7458.487项目总图工程112.05112.05112.05112.0554.847.1场地及道路硬化7288.321165.691165.697.2场区围墙1165.697288.327288.327.3安全保卫室112.05112.05112.05112.058绿化工程2294.2180.30合计28012.6549377.9449377.944273.75(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4434.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量499261.78千瓦时,折合61.36吨标准煤。2、项目年总用水量10876.69立方米,折合0.93吨标准煤。3、“石油机械配件项目投资建设项目”,年用电量499261.78千瓦时,年总用水量10876.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.29吨标准煤/年。达产年综合节能量23.04吨标准煤/年,项目总节能率24.64%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“石油机械配件项目”主要从事石油机械配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石油机械配件项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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