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泓域咨询MACRO/ 机制挂面项目立项申请报告机制挂面项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49971.64平方米(折合约74.92亩),其中:净用地面积49971.64平方米(红线范围折合约74.92亩)。项目规划总建筑面积65962.56平方米,其中:规划建设主体工程45310.11平方米,计容建筑面积65962.56平方米;预计建筑工程投资5053.06万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为机制挂面,根据市场情况,预计年产值25006.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13783.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5053.064962.97183.9713783.031.1工程费用万元5053.064962.9715033.621.1.1建筑工程费用万元5053.065053.0630.46%1.1.2设备购置及安装费万元4962.974962.9729.92%1.2工程建设其他费用万元3767.003767.0022.71%1.2.1无形资产万元1616.831616.831.3预备费万元2150.172150.171.3.1基本预备费万元1119.111119.111.3.2涨价预备费万元1031.061031.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元13783.0313783.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2805.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15033.629323.8313576.5715033.6215033.6215033.621.1应收账款万元4510.092706.053157.064510.094510.094510.091.2存货万元6765.134059.084735.596765.136765.136765.131.2.1原辅材料万元2029.541217.721420.682029.542029.542029.541.2.2燃料动力万元101.4860.8971.03101.48101.48101.481.2.3在产品万元3111.961867.182178.373111.963111.963111.961.2.4产成品万元1522.15913.291065.511522.151522.151522.151.3现金万元3758.412255.042630.883758.413758.413758.412流动负债万元12227.687336.618559.3812227.6812227.6812227.682.1应付账款万元12227.687336.618559.3812227.6812227.6812227.683流动资金万元2805.941683.561964.162805.942805.942805.944铺底流动资金万元935.30561.19654.72935.30935.30935.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16588.97万元,其中:固定资产投资13783.03万元,占项目总投资的83.09%;流动资金2805.94万元,占项目总投资的16.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5053.06万元,占项目总投资的30.46%;设备购置费4962.97万元,占项目总投资的29.92%;其它投资3767.00万元,占项目总投资的22.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13783.03+2805.94=16588.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16588.97120.36%120.36%100.00%2项目建设投资万元13783.03100.00%100.00%83.09%2.1工程费用万元10016.0372.67%72.67%60.38%2.1.1建筑工程费万元5053.0636.66%36.66%30.46%2.1.2设备购置及安装费万元4962.9736.01%36.01%29.92%2.2工程建设其他费用万元1616.8311.73%11.73%9.75%2.2.1无形资产万元1616.8311.73%11.73%9.75%2.3预备费万元2150.1715.60%15.60%12.96%2.3.1基本预备费万元1119.118.12%8.12%6.75%2.3.2涨价预备费万元1031.067.48%7.48%6.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13783.03100.00%100.00%83.09%5建设期间费用万元6流动资金万元2805.9420.36%20.36%16.91%7铺底流动资金万元935.316.79%6.79%5.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.73%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度183.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19689.3819689.3845310.1145310.113818.081.1主要生产车间11813.6311813.6327186.0727186.072367.211.2辅助生产车间6300.606300.6014499.2414499.241221.791.3其他生产车间1575.151575.152627.992627.99229.082仓储工程4177.384177.3813424.0913424.09822.682.1成品贮存1044.351044.353356.023356.02205.672.2原料仓储2172.242172.246980.536980.53427.792.3辅助材料仓库960.80960.803087.543087.54189.223供配电工程222.79222.79222.79222.7915.363.1供配电室222.79222.79222.79222.7915.364给排水工程256.21256.21256.21256.2113.744.1给排水256.21256.21256.21256.2113.745服务性工程2645.672645.672645.672645.67162.145.1办公用房1337.661337.661337.661337.6681.165.2生活服务1308.011308.011308.011308.0169.686消防及环保工程746.36746.36746.36746.3651.466.1消防环保工程746.36746.36746.36746.3651.467项目总图工程111.40111.40111.40111.4077.387.1场地及道路硬化7646.941264.241264.247.2场区围墙1264.247646.947646.947.3安全保卫室111.40111.40111.40111.408绿化工程2634.9792.22合计27849.1965962.5665962.565053.06(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4962.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量678511.07千瓦时,折合83.39吨标准煤。2、项目年总用水量18074.02立方米,折合1.54吨标准煤。3、“机制挂面项目投资建设项目”,年用电量678511.07千瓦时,年总用水量18074.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.93吨标准煤/年。达产年综合节能量22.58吨标准煤/年,项目总节能率27.48%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“机制挂面项目”主要从事机制挂面项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性机制挂面项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足

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