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文档简介

泓域咨询MACRO/ 传送带项目立项申请报告传送带项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34704.01平方米(折合约52.03亩),其中:净用地面积34704.01平方米(红线范围折合约52.03亩)。项目规划总建筑面积38174.41平方米,其中:规划建设主体工程29627.92平方米,计容建筑面积38174.41平方米;预计建筑工程投资2939.88万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为传送带,根据市场情况,预计年产值23016.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9156.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2939.884131.71175.999156.761.1工程费用万元2939.884131.7113910.321.1.1建筑工程费用万元2939.882939.8824.90%1.1.2设备购置及安装费万元4131.714131.7135.00%1.2工程建设其他费用万元2085.172085.1717.66%1.2.1无形资产万元1113.701113.701.3预备费万元971.47971.471.3.1基本预备费万元454.34454.341.3.2涨价预备费万元517.13517.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元9156.769156.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2648.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13910.3210049.5310553.9313910.3213910.3213910.321.1应收账款万元4173.102712.513129.824173.104173.104173.101.2存货万元6259.644068.774694.736259.646259.646259.641.2.1原辅材料万元1877.891220.631408.421877.891877.891877.891.2.2燃料动力万元93.8961.0370.4293.8993.8993.891.2.3在产品万元2879.431871.632159.582879.432879.432879.431.2.4产成品万元1408.42915.471056.311408.421408.421408.421.3现金万元3477.582260.432608.183477.583477.583477.582流动负债万元11261.687320.098446.2611261.6811261.6811261.682.1应付账款万元11261.687320.098446.2611261.6811261.6811261.683流动资金万元2648.641721.621986.482648.642648.642648.644铺底流动资金万元882.87573.87662.16882.87882.87882.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11805.40万元,其中:固定资产投资9156.76万元,占项目总投资的77.56%;流动资金2648.64万元,占项目总投资的22.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2939.88万元,占项目总投资的24.90%;设备购置费4131.71万元,占项目总投资的35.00%;其它投资2085.17万元,占项目总投资的17.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9156.76+2648.64=11805.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11805.40128.93%128.93%100.00%2项目建设投资万元9156.76100.00%100.00%77.56%2.1工程费用万元7071.5977.23%77.23%59.90%2.1.1建筑工程费万元2939.8832.11%32.11%24.90%2.1.2设备购置及安装费万元4131.7145.12%45.12%35.00%2.2工程建设其他费用万元1113.7012.16%12.16%9.43%2.2.1无形资产万元1113.7012.16%12.16%9.43%2.3预备费万元971.4710.61%10.61%8.23%2.3.1基本预备费万元454.344.96%4.96%3.85%2.3.2涨价预备费万元517.135.65%5.65%4.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9156.76100.00%100.00%77.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2648.6428.93%28.93%22.44%7铺底流动资金万元882.889.64%9.64%7.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.85%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度175.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18119.6418119.6429627.9229627.922509.871.1主要生产车间10871.7810871.7817776.7517776.751556.121.2辅助生产车间5798.285798.289480.939480.93803.161.3其他生产车间1449.571449.571718.421718.42150.592仓储工程3844.343844.345555.225555.22342.252.1成品贮存961.09961.091388.811388.8185.562.2原料仓储1999.061999.062888.712888.71177.972.3辅助材料仓库884.20884.201277.701277.7078.723供配电工程205.03205.03205.03205.0314.213.1供配电室205.03205.03205.03205.0314.214给排水工程235.79235.79235.79235.7912.714.1给排水235.79235.79235.79235.7912.715服务性工程2434.752434.752434.752434.75150.005.1办公用房1424.271424.271424.271424.2765.075.2生活服务1010.481010.481010.481010.4865.486消防及环保工程686.85686.85686.85686.8547.616.1消防环保工程686.85686.85686.85686.8547.617项目总图工程102.52102.52102.52102.52-212.347.1场地及道路硬化6985.071033.471033.477.2场区围墙1033.476985.076985.077.3安全保卫室102.52102.52102.52102.528绿化工程2159.0275.57合计25628.9138174.4138174.412939.88(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4131.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量976880.20千瓦时,折合120.06吨标准煤。2、项目年总用水量22392.24立方米,折合1.91吨标准煤。3、“传送带项目投资建设项目”,年用电量976880.20千瓦时,年总用水量22392.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.97吨标准煤/年。达产年综合节能量49.82吨标准煤/年,项目总节能率24.95%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“传送带项目”主要从事传送带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性传送带项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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