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文档简介

泓域咨询MACRO/ 吸塑项目立项申请报告吸塑项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25739.53平方米(折合约38.59亩),其中:净用地面积25739.53平方米(红线范围折合约38.59亩)。项目规划总建筑面积35263.16平方米,其中:规划建设主体工程26664.30平方米,计容建筑面积35263.16平方米;预计建筑工程投资3103.42万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为吸塑,根据市场情况,预计年产值8659.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6950.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3103.422943.65180.116950.441.1工程费用万元3103.422943.655482.131.1.1建筑工程费用万元3103.423103.4239.51%1.1.2设备购置及安装费万元2943.652943.6537.47%1.2工程建设其他费用万元903.37903.3711.50%1.2.1无形资产万元498.08498.081.3预备费万元405.29405.291.3.1基本预备费万元213.47213.471.3.2涨价预备费万元191.82191.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元6950.446950.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金904.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5482.133362.494246.405482.135482.135482.131.1应收账款万元1644.64904.551151.251644.641644.641644.641.2存货万元2466.961356.831726.872466.962466.962466.961.2.1原辅材料万元740.09407.05518.06740.09740.09740.091.2.2燃料动力万元37.0020.3525.9037.0037.0037.001.2.3在产品万元1134.80624.14794.361134.801134.801134.801.2.4产成品万元555.07305.29388.55555.07555.07555.071.3现金万元1370.53753.79959.371370.531370.531370.532流动负债万元4577.332517.533204.134577.334577.334577.332.1应付账款万元4577.332517.533204.134577.334577.334577.333流动资金万元904.80497.64633.36904.80904.80904.804铺底流动资金万元301.60165.88211.12301.60301.60301.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7855.24万元,其中:固定资产投资6950.44万元,占项目总投资的88.48%;流动资金904.80万元,占项目总投资的11.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3103.42万元,占项目总投资的39.51%;设备购置费2943.65万元,占项目总投资的37.47%;其它投资903.37万元,占项目总投资的11.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6950.44+904.80=7855.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7855.24113.02%113.02%100.00%2项目建设投资万元6950.44100.00%100.00%88.48%2.1工程费用万元6047.0787.00%87.00%76.98%2.1.1建筑工程费万元3103.4244.65%44.65%39.51%2.1.2设备购置及安装费万元2943.6542.35%42.35%37.47%2.2工程建设其他费用万元498.087.17%7.17%6.34%2.2.1无形资产万元498.087.17%7.17%6.34%2.3预备费万元405.295.83%5.83%5.16%2.3.1基本预备费万元213.473.07%3.07%2.72%2.3.2涨价预备费万元191.822.76%2.76%2.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6950.44100.00%100.00%88.48%5建设期间费用万元6流动资金万元904.8013.02%13.02%11.52%7铺底流动资金万元301.604.34%4.34%3.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.30%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度180.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9517.479517.4726664.3026664.302581.321.1主要生产车间5710.485710.4815998.5815998.581600.421.2辅助生产车间3045.593045.598532.588532.58826.021.3其他生产车间761.40761.401546.531546.53154.882仓储工程2019.272019.275589.265589.26393.522.1成品贮存504.82504.821397.321397.3298.382.2原料仓储1050.021050.022906.422906.42204.632.3辅助材料仓库464.43464.431285.531285.5390.513供配电工程107.69107.69107.69107.698.533.1供配电室107.69107.69107.69107.698.534给排水工程123.85123.85123.85123.857.634.1给排水123.85123.85123.85123.857.635服务性工程1278.871278.871278.871278.8790.045.1办公用房744.49744.49744.49744.4952.745.2生活服务534.38534.38534.38534.3837.276消防及环保工程360.78360.78360.78360.7828.586.1消防环保工程360.78360.78360.78360.7828.587项目总图工程53.8553.8553.8553.85-58.967.1场地及道路硬化3484.48545.98545.987.2场区围墙545.983484.483484.487.3安全保卫室53.8553.8553.8553.858绿化工程1507.3352.76合计13461.7735263.1635263.163103.42(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2943.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1109588.14千瓦时,折合136.37吨标准煤。2、项目年总用水量8881.83立方米,折合0.76吨标准煤。3、“吸塑项目投资建设项目”,年用电量1109588.14千瓦时,年总用水量8881.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.13吨标准煤/年。达产年综合节能量50.72吨标准煤/年,项目总节能率21.06%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“吸塑项目”主要从事吸塑项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吸塑项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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