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文档简介

泓域咨询MACRO/ 地下排水管项目立项申请报告地下排水管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21177.25平方米(折合约31.75亩),其中:净用地面积21177.25平方米(红线范围折合约31.75亩)。项目规划总建筑面积31554.10平方米,其中:规划建设主体工程20665.76平方米,计容建筑面积31554.10平方米;预计建筑工程投资2708.94万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为地下排水管,根据市场情况,预计年产值13818.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5183.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2708.942490.46163.265183.511.1工程费用万元2708.942490.469623.061.1.1建筑工程费用万元2708.942708.9438.65%1.1.2设备购置及安装费万元2490.462490.4635.53%1.2工程建设其他费用万元-15.89-15.89-0.23%1.2.1无形资产万元-8.29-8.291.3预备费万元-7.60-7.601.3.1基本预备费万元-3.27-3.271.3.2涨价预备费万元-4.33-4.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元5183.515183.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1825.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9623.064804.187053.939623.069623.069623.061.1应收账款万元2886.921587.802309.532886.922886.922886.921.2存货万元4330.382381.713464.304330.384330.384330.381.2.1原辅材料万元1299.11714.511039.291299.111299.111299.111.2.2燃料动力万元64.9635.7351.9664.9664.9664.961.2.3在产品万元1991.971095.591593.581991.971991.971991.971.2.4产成品万元974.34535.88779.47974.34974.34974.341.3现金万元2405.761323.171924.612405.762405.762405.762流动负债万元7797.084288.396237.667797.087797.087797.082.1应付账款万元7797.084288.396237.667797.087797.087797.083流动资金万元1825.981004.291460.781825.981825.981825.984铺底流动资金万元608.65334.76486.93608.65608.65608.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7009.49万元,其中:固定资产投资5183.51万元,占项目总投资的73.95%;流动资金1825.98万元,占项目总投资的26.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2708.94万元,占项目总投资的38.65%;设备购置费2490.46万元,占项目总投资的35.53%;其它投资-15.89万元,占项目总投资的-0.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5183.51+1825.98=7009.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7009.49135.23%135.23%100.00%2项目建设投资万元5183.51100.00%100.00%73.95%2.1工程费用万元5199.40100.31%100.31%74.18%2.1.1建筑工程费万元2708.9452.26%52.26%38.65%2.1.2设备购置及安装费万元2490.4648.05%48.05%35.53%2.2工程建设其他费用万元-8.29-0.16%-0.16%-0.12%2.2.1无形资产万元-8.29-0.16%-0.16%-0.12%2.3预备费万元-7.60-0.15%-0.15%-0.11%2.3.1基本预备费万元-3.27-0.06%-0.06%-0.05%2.3.2涨价预备费万元-4.33-0.08%-0.08%-0.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5183.51100.00%100.00%73.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1825.9835.23%35.23%26.05%7铺底流动资金万元608.6611.74%11.74%8.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.36%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度163.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11582.5811582.5820665.7620665.761951.591.1主要生产车间6949.556949.5512399.4612399.461209.991.2辅助生产车间3706.433706.436613.046613.04624.511.3其他生产车间926.61926.611198.611198.61117.102仓储工程2457.412457.417077.427077.42486.082.1成品贮存614.35614.351769.361769.36121.522.2原料仓储1277.851277.853680.263680.26252.762.3辅助材料仓库565.20565.201627.811627.81111.803供配电工程131.06131.06131.06131.0610.133.1供配电室131.06131.06131.06131.0610.134给排水工程150.72150.72150.72150.729.064.1给排水150.72150.72150.72150.729.065服务性工程1556.361556.361556.361556.36106.895.1办公用房813.58813.58813.58813.5845.245.2生活服务742.78742.78742.78742.7861.056消防及环保工程439.06439.06439.06439.0633.926.1消防环保工程439.06439.06439.06439.0633.927项目总图工程65.5365.5365.5365.5363.547.1场地及道路硬化4570.18966.20966.207.2场区围墙966.204570.184570.187.3安全保卫室65.5365.5365.5365.538绿化工程1363.6747.73合计16382.7231554.1031554.102708.94(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2490.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量510653.02千瓦时,折合62.76吨标准煤。2、项目年总用水量11640.17立方米,折合0.99吨标准煤。3、“地下排水管项目投资建设项目”,年用电量510653.02千瓦时,年总用水量11640.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.75吨标准煤/年。达产年综合节能量20.13吨标准煤/年,项目总节能率22.24%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“地下排水管项目”主要从事地下排水管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性地下排水管项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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