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文档简介

泓域咨询MACRO/ 合成高分子材料项目立项申请报告合成高分子材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29294.64平方米(折合约43.92亩),其中:净用地面积29294.64平方米(红线范围折合约43.92亩)。项目规划总建筑面积36032.41平方米,其中:规划建设主体工程25215.14平方米,计容建筑面积36032.41平方米;预计建筑工程投资2898.78万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为合成高分子材料,根据市场情况,预计年产值12951.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8690.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2898.782671.49197.878690.451.1工程费用万元2898.782671.498083.861.1.1建筑工程费用万元2898.782898.7827.94%1.1.2设备购置及安装费万元2671.492671.4925.74%1.2工程建设其他费用万元3120.183120.1830.07%1.2.1无形资产万元1428.541428.541.3预备费万元1691.641691.641.3.1基本预备费万元687.77687.771.3.2涨价预备费万元1003.871003.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元8690.458690.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1686.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8083.864320.246928.868083.868083.868083.861.1应收账款万元2425.161333.841697.612425.162425.162425.161.2存货万元3637.742000.762546.423637.743637.743637.741.2.1原辅材料万元1091.32600.23763.931091.321091.321091.321.2.2燃料动力万元54.5730.0138.2054.5754.5754.571.2.3在产品万元1673.36920.351171.351673.361673.361673.361.2.4产成品万元818.49450.17572.94818.49818.49818.491.3现金万元2020.961111.531414.682020.962020.962020.962流动负债万元6397.483518.614478.246397.486397.486397.482.1应付账款万元6397.483518.614478.246397.486397.486397.483流动资金万元1686.38927.511180.471686.381686.381686.384铺底流动资金万元562.12309.17393.49562.12562.12562.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10376.83万元,其中:固定资产投资8690.45万元,占项目总投资的83.75%;流动资金1686.38万元,占项目总投资的16.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2898.78万元,占项目总投资的27.94%;设备购置费2671.49万元,占项目总投资的25.74%;其它投资3120.18万元,占项目总投资的30.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8690.45+1686.38=10376.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10376.83119.40%119.40%100.00%2项目建设投资万元8690.45100.00%100.00%83.75%2.1工程费用万元5570.2764.10%64.10%53.68%2.1.1建筑工程费万元2898.7833.36%33.36%27.94%2.1.2设备购置及安装费万元2671.4930.74%30.74%25.74%2.2工程建设其他费用万元1428.5416.44%16.44%13.77%2.2.1无形资产万元1428.5416.44%16.44%13.77%2.3预备费万元1691.6419.47%19.47%16.30%2.3.1基本预备费万元687.777.91%7.91%6.63%2.3.2涨价预备费万元1003.8711.55%11.55%9.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8690.45100.00%100.00%83.75%5建设期间费用万元6流动资金万元1686.3819.40%19.40%16.25%7铺底流动资金万元562.136.47%6.47%5.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.30%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度197.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15181.3915181.3925215.1425215.142231.391.1主要生产车间9108.839108.8315129.0815129.081383.461.2辅助生产车间4858.044858.048068.848068.84714.041.3其他生产车间1214.511214.511462.481462.48133.882仓储工程3220.953220.957031.237031.23452.532.1成品贮存805.24805.241757.811757.81113.132.2原料仓储1674.891674.893656.243656.24235.322.3辅助材料仓库740.82740.821617.181617.18104.083供配电工程171.78171.78171.78171.7812.443.1供配电室171.78171.78171.78171.7812.444给排水工程197.55197.55197.55197.5511.124.1给排水197.55197.55197.55197.5511.125服务性工程2039.932039.932039.932039.93131.295.1办公用房926.53926.53926.53926.5365.625.2生活服务1113.401113.401113.401113.4076.986消防及环保工程575.48575.48575.48575.4841.676.1消防环保工程575.48575.48575.48575.4841.677项目总图工程85.8985.8985.8985.89-45.657.1场地及道路硬化5711.021099.781099.787.2场区围墙1099.785711.025711.027.3安全保卫室85.8985.8985.8985.898绿化工程1828.2163.99合计21472.9736032.4136032.412898.78(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费2671.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量852552.95千瓦时,折合104.78吨标准煤。2、项目年总用水量11788.58立方米,折合1.01吨标准煤。3、“合成高分子材料项目投资建设项目”,年用电量852552.95千瓦时,年总用水量11788.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.79吨标准煤/年。达产年综合节能量28.12吨标准煤/年,项目总节能率21.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“合成高分子材料项目”主要从事合成高分子材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性合成高分子材料项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护

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