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文档简介

泓域咨询MACRO/ 外框模型项目立项申请报告外框模型项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36938.46平方米(折合约55.38亩),其中:净用地面积36938.46平方米(红线范围折合约55.38亩)。项目规划总建筑面积45434.31平方米,其中:规划建设主体工程34801.10平方米,计容建筑面积45434.31平方米;预计建筑工程投资3232.72万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为外框模型,根据市场情况,预计年产值29759.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9112.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3232.724337.56164.549112.231.1工程费用万元3232.724337.5621128.411.1.1建筑工程费用万元3232.723232.7224.20%1.1.2设备购置及安装费万元4337.564337.5632.48%1.2工程建设其他费用万元1541.951541.9511.54%1.2.1无形资产万元667.13667.131.3预备费万元874.82874.821.3.1基本预备费万元432.24432.241.3.2涨价预备费万元442.58442.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元9112.239112.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4243.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21128.419941.6717839.2921128.4121128.4121128.411.1应收账款万元6338.522852.344753.896338.526338.526338.521.2存货万元9507.784278.507130.849507.789507.789507.781.2.1原辅材料万元2852.331283.552139.252852.332852.332852.331.2.2燃料动力万元142.6264.18106.96142.62142.62142.621.2.3在产品万元4373.581968.113280.184373.584373.584373.581.2.4产成品万元2139.25962.661604.442139.252139.252139.251.3现金万元5282.102376.953961.585282.105282.105282.102流动负债万元16884.567598.0512663.4216884.5616884.5616884.562.1应付账款万元16884.567598.0512663.4216884.5616884.5616884.563流动资金万元4243.851909.733182.894243.854243.854243.854铺底流动资金万元1414.60636.581060.961414.601414.601414.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13356.08万元,其中:固定资产投资9112.23万元,占项目总投资的68.23%;流动资金4243.85万元,占项目总投资的31.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3232.72万元,占项目总投资的24.20%;设备购置费4337.56万元,占项目总投资的32.48%;其它投资1541.95万元,占项目总投资的11.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9112.23+4243.85=13356.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13356.08146.57%146.57%100.00%2项目建设投资万元9112.23100.00%100.00%68.23%2.1工程费用万元7570.2883.08%83.08%56.68%2.1.1建筑工程费万元3232.7235.48%35.48%24.20%2.1.2设备购置及安装费万元4337.5647.60%47.60%32.48%2.2工程建设其他费用万元667.137.32%7.32%4.99%2.2.1无形资产万元667.137.32%7.32%4.99%2.3预备费万元874.829.60%9.60%6.55%2.3.1基本预备费万元432.244.74%4.74%3.24%2.3.2涨价预备费万元442.584.86%4.86%3.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9112.23100.00%100.00%68.23%5建设期间费用万元6流动资金万元4243.8546.57%46.57%31.77%7铺底流动资金万元1414.6215.52%15.52%10.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.47%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度164.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15530.8815530.8834801.1034801.102723.771.1主要生产车间9318.539318.5320880.6620880.661688.741.2辅助生产车间4969.884969.8811136.3511136.35871.611.3其他生产车间1242.471242.472018.462018.46163.432仓储工程3295.093295.096911.596911.59393.422.1成品贮存823.77823.771727.901727.9098.362.2原料仓储1713.451713.453594.033594.03204.582.3辅助材料仓库757.87757.871589.671589.6790.493供配电工程175.74175.74175.74175.7411.253.1供配电室175.74175.74175.74175.7411.254给排水工程202.10202.10202.10202.1010.074.1给排水202.10202.10202.10202.1010.075服务性工程2086.892086.892086.892086.89118.795.1办公用房932.28932.28932.28932.2848.375.2生活服务1154.611154.611154.611154.6160.186消防及环保工程588.72588.72588.72588.7237.706.1消防环保工程588.72588.72588.72588.7237.707项目总图工程87.8787.8787.8787.87-148.427.1场地及道路硬化5626.671306.431306.437.2场区围墙1306.435626.675626.677.3安全保卫室87.8787.8787.8787.878绿化工程2461.2886.14合计21967.3045434.3145434.313232.72(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费4337.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量958654.21千瓦时,折合117.82吨标准煤。2、项目年总用水量25681.61立方米,折合2.19吨标准煤。3、“外框模型项目投资建设项目”,年用电量958654.21千瓦时,年总用水量25681.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.01吨标准煤/年。达产年综合节能量35.85吨标准煤/年,项目总节能率24.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“外框模型项目”主要从事外框模型项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性外框模型项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。

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