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泓域咨询MACRO/ 智能座舱项目简介及立项备案申请智能座舱项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我们将智能座舱5大构成部分:车载信息娱乐系统、流媒体中央后视镜、抬头显示HUD、全液晶仪表、车联网模块,进行拆解,具体产业链拆解如下图所示。汽车的发展方向是解放驾驶员,智能座舱将为新一代消费者提供更简洁、高效的交互方式,我们判断其必将成为标配,因此智能座舱产业链相关公司将会有发展前景。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35644.48平方米(折合约53.44亩),其中:净用地面积35644.48平方米(红线范围折合约53.44亩)。项目规划总建筑面积45268.49平方米,其中:规划建设主体工程31744.74平方米,计容建筑面积45268.49平方米;预计建筑工程投资3902.33万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能座舱,根据市场情况,预计年产值23404.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8741.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3902.333325.36163.588741.721.1工程费用万元3902.333325.3617833.081.1.1建筑工程费用万元3902.333902.3332.95%1.1.2设备购置及安装费万元3325.363325.3628.08%1.2工程建设其他费用万元1514.031514.0312.78%1.2.1无形资产万元749.57749.571.3预备费万元764.46764.461.3.1基本预备费万元437.26437.261.3.2涨价预备费万元327.20327.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元8741.728741.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3101.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17833.0810093.1913020.3917833.0817833.0817833.081.1应收账款万元5349.922942.464279.945349.925349.925349.921.2存货万元8024.894413.696419.918024.898024.898024.891.2.1原辅材料万元2407.471324.111925.972407.472407.472407.471.2.2燃料动力万元120.3766.2196.30120.37120.37120.371.2.3在产品万元3691.452030.302953.163691.453691.453691.451.2.4产成品万元1805.60993.081444.481805.601805.601805.601.3现金万元4458.272452.053566.624458.274458.274458.272流动负债万元14731.768102.4711785.4114731.7614731.7614731.762.1应付账款万元14731.768102.4711785.4114731.7614731.7614731.763流动资金万元3101.321705.732481.063101.323101.323101.324铺底流动资金万元1033.76568.57827.021033.761033.761033.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11843.04万元,其中:固定资产投资8741.72万元,占项目总投资的73.81%;流动资金3101.32万元,占项目总投资的26.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3902.33万元,占项目总投资的32.95%;设备购置费3325.36万元,占项目总投资的28.08%;其它投资1514.03万元,占项目总投资的12.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8741.72+3101.32=11843.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11843.04135.48%135.48%100.00%2项目建设投资万元8741.72100.00%100.00%73.81%2.1工程费用万元7227.6982.68%82.68%61.03%2.1.1建筑工程费万元3902.3344.64%44.64%32.95%2.1.2设备购置及安装费万元3325.3638.04%38.04%28.08%2.2工程建设其他费用万元749.578.57%8.57%6.33%2.2.1无形资产万元749.578.57%8.57%6.33%2.3预备费万元764.468.74%8.74%6.45%2.3.1基本预备费万元437.265.00%5.00%3.69%2.3.2涨价预备费万元327.203.74%3.74%2.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8741.72100.00%100.00%73.81%5建设期间费用万元6流动资金万元3101.3235.48%35.48%26.19%7铺底流动资金万元1033.7711.83%11.83%8.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.89%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度163.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17360.7217360.7231744.7431744.743010.181.1主要生产车间10416.4310416.4319046.8419046.841866.311.2辅助生产车间5555.435555.4310158.3210158.32963.261.3其他生产车间1388.861388.861841.191841.19180.612仓储工程3683.323683.328790.448790.44606.222.1成品贮存920.83920.832197.612197.61151.562.2原料仓储1915.331915.334571.034571.03315.232.3辅助材料仓库847.16847.162021.802021.80139.433供配电工程196.44196.44196.44196.4415.243.1供配电室196.44196.44196.44196.4415.244给排水工程225.91225.91225.91225.9113.634.1给排水225.91225.91225.91225.9113.635服务性工程2332.772332.772332.772332.77160.885.1办公用房1184.841184.841184.841184.8488.825.2生活服务1147.931147.931147.931147.9383.316消防及环保工程658.09658.09658.09658.0951.066.1消防环保工程658.09658.09658.09658.0951.067项目总图工程98.2298.2298.2298.22-53.147.1场地及道路硬化6666.861142.641142.647.2场区围墙1142.646666.866666.867.3安全保卫室98.2298.2298.2298.228绿化工程2807.3298.26合计24555.4845268.4945268.493902.33(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3325.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1260115.24千瓦时,折合154.87吨标准煤。2、项目年总用水量25069.62立方米,折合2.14吨标准煤。3、“智能座舱项目投资建设项目”,年用电量1260115.24千瓦时,年总用水量25069.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.01吨标准煤/年。达产年综合节能量52.34吨标准煤/年,项目总节能率23.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“智能座舱项目”主要从事智能座舱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能座舱项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划

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