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文档简介
泓域咨询MACRO/ 切板项目立项申请报告切板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58209.09平方米(折合约87.27亩),其中:净用地面积58209.09平方米(红线范围折合约87.27亩)。项目规划总建筑面积68686.73平方米,其中:规划建设主体工程44970.10平方米,计容建筑面积68686.73平方米;预计建筑工程投资5888.91万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为切板,根据市场情况,预计年产值31370.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14225.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5888.915404.92163.0014225.011.1工程费用万元5888.915404.9220327.071.1.1建筑工程费用万元5888.915888.9132.16%1.1.2设备购置及安装费万元5404.925404.9229.52%1.2工程建设其他费用万元2931.182931.1816.01%1.2.1无形资产万元1752.021752.021.3预备费万元1179.161179.161.3.1基本预备费万元597.73597.731.3.2涨价预备费万元581.43581.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元14225.0114225.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4083.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20327.078611.0616754.1120327.0720327.0720327.071.1应收账款万元6098.122439.254268.686098.126098.126098.121.2存货万元9147.183658.876403.039147.189147.189147.181.2.1原辅材料万元2744.151097.661920.912744.152744.152744.151.2.2燃料动力万元137.2154.8896.05137.21137.21137.211.2.3在产品万元4207.701683.082945.394207.704207.704207.701.2.4产成品万元2058.12823.251440.682058.122058.122058.121.3现金万元5081.772032.713557.245081.775081.775081.772流动负债万元16243.406497.3611370.3816243.4016243.4016243.402.1应付账款万元16243.406497.3611370.3816243.4016243.4016243.403流动资金万元4083.671633.472858.574083.674083.674083.674铺底流动资金万元1361.21544.49952.861361.211361.211361.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18308.68万元,其中:固定资产投资14225.01万元,占项目总投资的77.70%;流动资金4083.67万元,占项目总投资的22.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5888.91万元,占项目总投资的32.16%;设备购置费5404.92万元,占项目总投资的29.52%;其它投资2931.18万元,占项目总投资的16.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14225.01+4083.67=18308.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18308.68128.71%128.71%100.00%2项目建设投资万元14225.01100.00%100.00%77.70%2.1工程费用万元11293.8379.39%79.39%61.69%2.1.1建筑工程费万元5888.9141.40%41.40%32.16%2.1.2设备购置及安装费万元5404.9238.00%38.00%29.52%2.2工程建设其他费用万元1752.0212.32%12.32%9.57%2.2.1无形资产万元1752.0212.32%12.32%9.57%2.3预备费万元1179.168.29%8.29%6.44%2.3.1基本预备费万元597.734.20%4.20%3.26%2.3.2涨价预备费万元581.434.09%4.09%3.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14225.01100.00%100.00%77.70%5建设期间费用万元6流动资金万元4083.6728.71%28.71%22.30%7铺底流动资金万元1361.229.57%9.57%7.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.36%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度163.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25663.5325663.5344970.1044970.104241.101.1主要生产车间15398.1215398.1226982.0626982.062629.481.2辅助生产车间8212.338212.3314390.4314390.431357.151.3其他生产车间2053.082053.082608.272608.27254.472仓储工程5444.885444.8815415.8115415.811057.352.1成品贮存1361.221361.223853.953853.95264.342.2原料仓储2831.342831.348016.228016.22549.822.3辅助材料仓库1252.321252.323545.643545.64243.193供配电工程290.39290.39290.39290.3922.413.1供配电室290.39290.39290.39290.3922.414给排水工程333.95333.95333.95333.9520.044.1给排水333.95333.95333.95333.9520.045服务性工程3448.423448.423448.423448.42236.525.1办公用房1855.071855.071855.071855.07112.535.2生活服务1593.351593.351593.351593.35129.696消防及环保工程972.82972.82972.82972.8275.066.1消防环保工程972.82972.82972.82972.8275.067项目总图工程145.20145.20145.20145.20134.247.1场地及道路硬化9316.281670.871670.877.2场区围墙1670.879316.289316.287.3安全保卫室145.20145.20145.20145.208绿化工程2919.58102.19合计36299.1968686.7368686.735888.91(四)设备方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费5404.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1160848.72千瓦时,折合142.67吨标准煤。2、项目年总用水量16661.05立方米,折合1.42吨标准煤。3、“切板项目投资建设项目”,年用电量1160848.72千瓦时,年总用水量16661.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.09吨标准煤/年。达产年综合节能量58.85吨标准煤/年,项目总节能率20.56%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“切板项目”主要从事切板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性切板项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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