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文档简介

泓域咨询MACRO/ 蒸汽喷射式混合器项目立项申请报告蒸汽喷射式混合器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57715.51平方米(折合约86.53亩),其中:净用地面积57715.51平方米(红线范围折合约86.53亩)。项目规划总建筑面积58869.82平方米,其中:规划建设主体工程42616.41平方米,计容建筑面积58869.82平方米;预计建筑工程投资4342.22万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为蒸汽喷射式混合器,根据市场情况,预计年产值38844.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17072.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4342.226490.45197.3017072.371.1工程费用万元4342.226490.4526047.191.1.1建筑工程费用万元4342.224342.2220.21%1.1.2设备购置及安装费万元6490.456490.4530.21%1.2工程建设其他费用万元6239.706239.7029.05%1.2.1无形资产万元2582.372582.371.3预备费万元3657.333657.331.3.1基本预备费万元1832.551832.551.3.2涨价预备费万元1824.781824.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元17072.3717072.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4409.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26047.1917796.6319224.7426047.1926047.1926047.191.1应收账款万元7814.164688.496251.337814.167814.167814.161.2存货万元11721.247032.749376.9911721.2411721.2411721.241.2.1原辅材料万元3516.372109.822813.103516.373516.373516.371.2.2燃料动力万元175.82105.49140.65175.82175.82175.821.2.3在产品万元5391.773235.064313.425391.775391.775391.771.2.4产成品万元2637.281582.372109.822637.282637.282637.281.3现金万元6511.803907.085209.446511.806511.806511.802流动负债万元21637.2312982.3417309.7821637.2321637.2321637.232.1应付账款万元21637.2312982.3417309.7821637.2321637.2321637.233流动资金万元4409.962645.983527.974409.964409.964409.964铺底流动资金万元1469.97881.991175.991469.971469.971469.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21482.33万元,其中:固定资产投资17072.37万元,占项目总投资的79.47%;流动资金4409.96万元,占项目总投资的20.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4342.22万元,占项目总投资的20.21%;设备购置费6490.45万元,占项目总投资的30.21%;其它投资6239.70万元,占项目总投资的29.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17072.37+4409.96=21482.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21482.33125.83%125.83%100.00%2项目建设投资万元17072.37100.00%100.00%79.47%2.1工程费用万元10832.6763.45%63.45%50.43%2.1.1建筑工程费万元4342.2225.43%25.43%20.21%2.1.2设备购置及安装费万元6490.4538.02%38.02%30.21%2.2工程建设其他费用万元2582.3715.13%15.13%12.02%2.2.1无形资产万元2582.3715.13%15.13%12.02%2.3预备费万元3657.3321.42%21.42%17.02%2.3.1基本预备费万元1832.5510.73%10.73%8.53%2.3.2涨价预备费万元1824.7810.69%10.69%8.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17072.37100.00%100.00%79.47%5建设期间费用万元6流动资金万元4409.9625.83%25.83%20.53%7铺底流动资金万元1469.998.61%8.61%6.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.16%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度197.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24956.2624956.2642616.4142616.413457.711.1主要生产车间14973.7614973.7625569.8525569.852143.781.2辅助生产车间7986.007986.0013637.2513637.251106.471.3其他生产车间1996.501996.502471.752471.75207.462仓储工程5294.825294.8210564.7210564.72623.402.1成品贮存1323.701323.702641.182641.18155.852.2原料仓储2753.312753.315493.655493.65324.172.3辅助材料仓库1217.811217.812429.892429.89143.383供配电工程282.39282.39282.39282.3918.753.1供配电室282.39282.39282.39282.3918.754给排水工程324.75324.75324.75324.7516.774.1给排水324.75324.75324.75324.7516.775服务性工程3353.393353.393353.393353.39197.885.1办公用房1449.181449.181449.181449.18109.755.2生活服务1904.211904.211904.211904.21103.046消防及环保工程946.01946.01946.01946.0162.806.1消防环保工程946.01946.01946.01946.0162.807项目总图工程141.20141.20141.20141.20-152.677.1场地及道路硬化9510.831863.881863.887.2场区围墙1863.889510.839510.837.3安全保卫室141.20141.20141.20141.208绿化工程3359.42117.58合计35298.8158869.8258869.824342.22(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费6490.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量463379.37千瓦时,折合56.95吨标准煤。2、项目年总用水量22318.20立方米,折合1.91吨标准煤。3、“蒸汽喷射式混合器项目投资建设项目”,年用电量463379.37千瓦时,年总用水量22318.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.86吨标准煤/年。达产年综合节能量15.65吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“蒸汽喷射式混合器项目”主要从事蒸汽喷射式混合器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性蒸汽喷射式混合器项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目

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