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文档简介

泓域咨询MACRO/ 中药切片项目立项申请报告中药切片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19022.84平方米(折合约28.52亩),其中:净用地面积19022.84平方米(红线范围折合约28.52亩)。项目规划总建筑面积23588.32平方米,其中:规划建设主体工程14234.38平方米,计容建筑面积23588.32平方米;预计建筑工程投资1705.55万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中药切片,根据市场情况,预计年产值19921.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5640.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1705.552348.51197.775640.401.1工程费用万元1705.552348.5114191.491.1.1建筑工程费用万元1705.551705.5520.40%1.1.2设备购置及安装费万元2348.512348.5128.10%1.2工程建设其他费用万元1586.341586.3418.98%1.2.1无形资产万元908.08908.081.3预备费万元678.26678.261.3.1基本预备费万元313.37313.371.3.2涨价预备费万元364.89364.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5640.405640.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2718.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14191.496139.3411176.2414191.4914191.4914191.491.1应收账款万元4257.451702.983405.964257.454257.454257.451.2存货万元6386.172554.475108.946386.176386.176386.171.2.1原辅材料万元1915.85766.341532.681915.851915.851915.851.2.2燃料动力万元95.7938.3276.6395.7995.7995.791.2.3在产品万元2937.641175.062350.112937.642937.642937.641.2.4产成品万元1436.89574.761149.511436.891436.891436.891.3现金万元3547.871419.152838.303547.873547.873547.872流动负债万元11473.264589.309178.6111473.2611473.2611473.262.1应付账款万元11473.264589.309178.6111473.2611473.2611473.263流动资金万元2718.231087.292174.582718.232718.232718.234铺底流动资金万元906.07362.43724.86906.07906.07906.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8358.63万元,其中:固定资产投资5640.40万元,占项目总投资的67.48%;流动资金2718.23万元,占项目总投资的32.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1705.55万元,占项目总投资的20.40%;设备购置费2348.51万元,占项目总投资的28.10%;其它投资1586.34万元,占项目总投资的18.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5640.40+2718.23=8358.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8358.63148.19%148.19%100.00%2项目建设投资万元5640.40100.00%100.00%67.48%2.1工程费用万元4054.0671.88%71.88%48.50%2.1.1建筑工程费万元1705.5530.24%30.24%20.40%2.1.2设备购置及安装费万元2348.5141.64%41.64%28.10%2.2工程建设其他费用万元908.0816.10%16.10%10.86%2.2.1无形资产万元908.0816.10%16.10%10.86%2.3预备费万元678.2612.03%12.03%8.11%2.3.1基本预备费万元313.375.56%5.56%3.75%2.3.2涨价预备费万元364.896.47%6.47%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5640.40100.00%100.00%67.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2718.2348.19%48.19%32.52%7铺底流动资金万元906.0816.06%16.06%10.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.65%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度197.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7080.987080.9814234.3814234.381132.141.1主要生产车间4248.594248.598540.638540.63701.931.2辅助生产车间2265.912265.914555.004555.00362.281.3其他生产车间566.48566.48825.59825.5967.932仓储工程1502.331502.336080.066080.06351.692.1成品贮存375.58375.581520.021520.0287.922.2原料仓储781.21781.213161.633161.63182.882.3辅助材料仓库345.54345.541398.411398.4180.893供配电工程80.1280.1280.1280.125.213.1供配电室80.1280.1280.1280.125.214给排水工程92.1492.1492.1492.144.664.1给排水92.1492.1492.1492.144.665服务性工程951.48951.48951.48951.4855.045.1办公用房398.94398.94398.94398.9432.455.2生活服务552.54552.54552.54552.5422.186消防及环保工程268.42268.42268.42268.4217.476.1消防环保工程268.42268.42268.42268.4217.477项目总图工程40.0640.0640.0640.06103.957.1场地及道路硬化2506.71476.97476.977.2场区围墙476.972506.712506.717.3安全保卫室40.0640.0640.0640.068绿化工程1011.1135.39合计10015.5323588.3223588.321705.55(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2348.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1374922.67千瓦时,折合168.98吨标准煤。2、项目年总用水量14780.47立方米,折合1.26吨标准煤。3、“中药切片项目投资建设项目”,年用电量1374922.67千瓦时,年总用水量14780.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.24吨标准煤/年。达产年综合节能量53.76吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“中药切片项目”主要从事中药切片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中药切片项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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