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文档简介
1/7供应部工作计划供应部工作计划一:供应部工作计划20XX年供应部工作计划在送旧迎新之际,供应部在回顾20XX年工作开展的基础上,总结经验,找出不足,以更加务实的态度,积极配合公司谋划的战略方针,细化管理,从内部开采潜力,向管理要效益,更加严格要求,加强培训,勇于面对不足,团结一心,增强大局意识、责任意识以及协作意识,同心同德,努力完成工作。我们会继续发扬敬业、呈献的精神,共同为公司的迅速发展竭心尽力。20XX年工作措施一、提早动手,备足库存春季是煤炭采购最困难的一个季节,但不管怎么困难我们都要紧紧抓住仅有的时间,为生产备好煤,这是实现公司20XX年“开门红”的关键。煤炭:一、计划在20XX年1月份采购洗精煤25000吨,2月份6000吨,3月份25000吨,合计56000吨;平均热值控制在5600大卡/公斤以上。2、由于洗煤车间3月份才开始正式生产,供应部计划3月份开始采购原煤。因各洗煤厂完全洗煤利润不大,很多采取混煤生产方式洗精煤。如果洗煤车间完全洗煤,供应部需每月购原煤4万吨,满足生产需要。如洗煤车间采取混煤方式,供应部则需每月购原煤约3000035000吨,另外还要购部门高热值、高挥发份2/7的烟煤及高热值,挥发份在12-17之间的半无烟煤,确保公司正常生产。其他材料:根据生产月需求计划进行采购,并以此作为绩效考核依据。计划全年采购石灰石250万吨,矿渣22万吨,包装袋1700万条,助磨剂1万吨,粉煤灰15万吨,铝矿废石21万吨,砂岩30万吨,石膏15万吨。二、培训员工,规范管理孙子兵法说:“间于天地之间,莫贵于人。”员工是企业的根本,员工素质是企业优质服务的基础。我们将把培养一支专业、高效、严格管理的服务团队作为20XX年供应部开展内部管理的基本战略,实行严格管理,善待员工的方针,开展系列的培训计划、绩效考核,推进企业文化,巩固品牌意识,提高团队的凝聚力以及向心力。培训目标:1、人员培训覆盖率达到100%2、人员培训考核合格率达到100%管理目标:1、人员月前制定计划完成率达到90%2、各材料采购价格低于市场价格达到5%措施:1.每月1次员工培训。2.每月2次部门会议。3.每周一次工作总结。4.每月多次材料价格调查。三、上传下达,协调沟通供应部20XX年会一如既往的做到让员工了解公司规划,及时了解公司动态,与各个部门沟通解决问题。最后,希望通过供应部每个员工的不懈努力,为公司的不断发展贡献力量,为公司创造出更大的价值。祝愿3/7公司20XX年,兔年大吉!供应部工作计划二:供应部工作计划本人自接手供应部工作以来,一直以服务生产需要,控制采购成本,提供高性价比物资材料为己任。经过不断的学习和实践,针对本部门所负责采购工作目前的状态,现对20XX年的工作做出如下计划:一、供应商的选择。首先我们供应部要积极开发新的物料资源,做好市场价格调查,做到所有原材物料货比三家,并且同种物料至少一家的网络比价,控制价格审核流程,让供应部的采购工作透明化,并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。完成现有原材料供应商的评级工作,为公司后期的大批量生产采购做好准备。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。物资供应是一份繁琐,复杂的工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退、换、修、废等情况发生,这些情况又会直接或间接增加产品的成本。因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行监控记录,并且做好跟踪检查。做到每笔定单和采购计划的进行情况都可追溯,可查核,流程清晰,账目清晰。4/7三、品质保证。做好本部门人员的日常培训工作,更多更快的掌握原材物料采购标准,减少不必要的浪费。及时与车间、技术、仓库沟通,了解相关物资的使用状况,对所采物资的使用状态进行跟踪。与质检部门沟通了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比,并及时对供应商的选择和采购计划作出调整。四、成本控制。20XX年供应部将在日常工作中进一步提高工作效率,合理安排采购时间减少人力和物力的浪费。提前做好信息搜集工作,除采购价格方面的控制外,物资运输成本也应控制在内,尽量做到最低。五、采购效率。20XX年供应部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化,做到采购有计划性,有目的性。尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。并且对各种物料的采购周期进行统计计录,以提供各请购单位制定物料申购单时参考。六、异常情况的处理。因供应商产品质量、交期或其它原因引发采购异常时,供应部应第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,5/7将进行法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调供应部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益最大化,为公司发展提供助力。附录:采购流程与产品有关的原材料及辅料,均需与合格厂商购买.并提供相应的产品合格证,质保书及材质单等.1.与产品有关的原材物料必须送样确认后方可购买.原材物料送样、采购原则:A所有生产所需原材料需先送样确认方可下单采购;B必须满足质量交期单价要求.2物料需三家以上供货商提供询、比、议价,同时有不少于一家的网络供应商进行比价、评估。3物料申请:生产所需原材料、辅料由生产部门根据产品订单、生产计划、物料库存状况确定采购产品的数量及采购进度制定物料申购单申购原材料、辅料。经领导审批后进行采购;机器设备、仪器设备生产用零配件、工具由各部门6/7填写物料申购单经领导审批后进行采购;注:机器设备及其零部件的购买与维修,需先经过技术部评估确认规格后再交由采购进行处理.4采购物料:物料申购单若数量、单价如有变更应及时重新填写物料申购单原单据及时作废。原材料采购计划原材料采购合同制定和审批原材料采购计划由供应部根据生产部或仓库的物料申购单制定。原材料采购合同由供应部和供应商谈判后协商起草,如有特殊约定必须在合同中明确提出。原材料采购计划由总经理审核并由集团董事长批准,原材料采购合同由公司总经理或董事长批准。原材料采购合同经核准后传给供货商并请供货商签回并由采购与供货商电话确认.合同复印件或传真件交由财务审核留档,合同正本交由资料室保管留存。原材料采购合同执行:按合同约定严格执行,有条件的话定期对合同执行情况进行现场跟踪检测。所有到货原材料必须随货提供原材料质保书、发票等与原材料相关的证书单据。机器设备、仪器设备生产用零配件、工具采购:物料申购单经签字批准后由采购直接进行比价7/7购买,必要时需求部门须提供配件或工具样品、生产厂家、品牌等以便及时准确的进行采购。日常用易耗品、工具等采购:所有物料必须经生产部门、技术部门进行耗材使用评估认可后方可进行
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