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文档简介
泓域咨询MACRO/ 光伏项目简介及立项备案申请光伏项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。中国太阳能资源非常丰富,理论储量达每年17000亿吨标准煤,太阳能资源开发利用的潜力非常广阔。中国地处北半球,南北距离和东西距离都在5000公里以上。在中国广阔的土地上,有着丰富的太阳能资源。大多数地区年平均日辐射量在每平方米4千瓦时以上,西藏日辐射量最高达每平方米7千瓦时。年日照时数大于2000小时。与同纬度的其他国家相比,与美国相近,比欧洲、日本优越得多,因而有巨大的开发潜能。中国的光伏产业的发展有2次跳跃,第一次是在20世纪80年代末,中国的改革开放正处于蓬勃发展时期,国内先后引进了多条太阳电池生产线,使中国的太阳电池生产能力由原来的3个小厂的几百千瓦一下子上升到6个厂的4.5兆瓦,引进的太阳电池生产设备和生产线的投资主要来自中央政府、地方政府、国家工业部委和国家大型企业。第二次光伏产业的大发展在2000年以后,主要是受到国际大环境的影响、国际项目/政府项目的启动和市场的拉动。2002年由国家法改委负责实施的“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程以及2006年实施的送电到村工程均采用了太阳能光伏发电技术。在这些措施的有力拉动下,中国光伏发电产业迅猛发展的势头日渐明朗。根据可再生能源发展“十二五”规划,到2015年,我国力争使太阳能发电装机容量达到21GW(百万千瓦)预计,到2050年,中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的25%,其中光伏发电装机将占到5%。未来十几年,我国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18802.73平方米(折合约28.19亩),其中:净用地面积18802.73平方米(红线范围折合约28.19亩)。项目规划总建筑面积22375.25平方米,其中:规划建设主体工程13845.61平方米,计容建筑面积22375.25平方米;预计建筑工程投资1844.48万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光伏,根据市场情况,预计年产值16758.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5279.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1844.482350.48187.285279.421.1工程费用万元1844.482350.4811652.231.1.1建筑工程费用万元1844.481844.4824.04%1.1.2设备购置及安装费万元2350.482350.4830.63%1.2工程建设其他费用万元1084.461084.4614.13%1.2.1无形资产万元456.49456.491.3预备费万元627.97627.971.3.1基本预备费万元303.78303.781.3.2涨价预备费万元324.19324.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元5279.425279.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2394.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11652.237282.358000.9011652.2311652.2311652.231.1应收账款万元3495.672272.182446.973495.673495.673495.671.2存货万元5243.503408.283670.455243.505243.505243.501.2.1原辅材料万元1573.051022.481101.131573.051573.051573.051.2.2燃料动力万元78.6551.1255.0678.6578.6578.651.2.3在产品万元2412.011567.811688.412412.012412.012412.011.2.4产成品万元1179.79766.86825.851179.791179.791179.791.3现金万元2913.061893.492039.142913.062913.062913.062流动负债万元9258.146017.796480.709258.149258.149258.142.1应付账款万元9258.146017.796480.709258.149258.149258.143流动资金万元2394.091556.161675.862394.092394.092394.094铺底流动资金万元798.02518.72558.62798.02798.02798.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7673.51万元,其中:固定资产投资5279.42万元,占项目总投资的68.80%;流动资金2394.09万元,占项目总投资的31.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1844.48万元,占项目总投资的24.04%;设备购置费2350.48万元,占项目总投资的30.63%;其它投资1084.46万元,占项目总投资的14.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5279.42+2394.09=7673.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7673.51145.35%145.35%100.00%2项目建设投资万元5279.42100.00%100.00%68.80%2.1工程费用万元4194.9679.46%79.46%54.67%2.1.1建筑工程费万元1844.4834.94%34.94%24.04%2.1.2设备购置及安装费万元2350.4844.52%44.52%30.63%2.2工程建设其他费用万元456.498.65%8.65%5.95%2.2.1无形资产万元456.498.65%8.65%5.95%2.3预备费万元627.9711.89%11.89%8.18%2.3.1基本预备费万元303.785.75%5.75%3.96%2.3.2涨价预备费万元324.196.14%6.14%4.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5279.42100.00%100.00%68.80%5建设期间费用万元6流动资金万元2394.0945.35%45.35%31.20%7铺底流动资金万元798.0315.12%15.12%10.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.20%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度187.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8401.518401.5113845.6113845.611255.481.1主要生产车间5040.915040.918307.378307.37778.401.2辅助生产车间2688.482688.484430.604430.60401.751.3其他生产车间672.12672.12803.05803.0575.332仓储工程1782.501782.505544.275544.27365.632.1成品贮存445.63445.631386.071386.0791.412.2原料仓储926.90926.902883.022883.02190.132.3辅助材料仓库409.98409.981275.181275.1884.093供配电工程95.0795.0795.0795.077.053.1供配电室95.0795.0795.0795.077.054给排水工程109.33109.33109.33109.336.314.1给排水109.33109.33109.33109.336.315服务性工程1128.921128.921128.921128.9274.455.1办公用房612.40612.40612.40612.4042.005.2生活服务516.52516.52516.52516.5241.366消防及环保工程318.47318.47318.47318.4723.636.1消防环保工程318.47318.47318.47318.4723.637项目总图工程47.5347.5347.5347.5362.197.1场地及道路硬化3253.79491.61491.617.2场区围墙491.613253.793253.797.3安全保卫室47.5347.5347.5347.538绿化工程1421.0449.74合计11883.3322375.2522375.251844.48(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2350.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1171100.84千瓦时,折合143.93吨标准煤。2、项目年总用水量11477.72立方米,折合0.98吨标准煤。3、“光伏项目投资建设项目”,年用电量1171100.84千瓦时,年总用水量11477.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.91吨标准煤/年。达产年综合节能量43.28吨标准煤/年,项目总节能率28.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“光伏项目”主要从事光伏项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光伏项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,
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