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文档简介

泓域咨询MACRO/ EPS泡沫项目立项申请报告EPS泡沫项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9651.49平方米(折合约14.47亩),其中:净用地面积9651.49平方米(红线范围折合约14.47亩)。项目规划总建筑面积16021.47平方米,其中:规划建设主体工程12520.25平方米,计容建筑面积16021.47平方米;预计建筑工程投资1309.06万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为EPS泡沫,根据市场情况,预计年产值3868.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2368.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1309.06809.17163.692368.591.1工程费用万元1309.06809.172469.351.1.1建筑工程费用万元1309.061309.0647.49%1.1.2设备购置及安装费万元809.17809.1729.36%1.2工程建设其他费用万元250.36250.369.08%1.2.1无形资产万元141.80141.801.3预备费万元108.56108.561.3.1基本预备费万元62.2362.231.3.2涨价预备费万元46.3346.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元2368.592368.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金387.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2469.351761.811625.372469.352469.352469.351.1应收账款万元740.80481.52518.56740.80740.80740.801.2存货万元1111.21722.28777.851111.211111.211111.211.2.1原辅材料万元333.36216.69233.35333.36333.36333.361.2.2燃料动力万元16.6710.8311.6716.6716.6716.671.2.3在产品万元511.16332.25357.81511.16511.16511.161.2.4产成品万元250.02162.51175.02250.02250.02250.021.3现金万元617.34401.27432.14617.34617.34617.342流动负债万元2081.731353.121457.212081.732081.732081.732.1应付账款万元2081.731353.121457.212081.732081.732081.733流动资金万元387.62251.95271.33387.62387.62387.624铺底流动资金万元129.2183.9890.44129.21129.21129.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2756.21万元,其中:固定资产投资2368.59万元,占项目总投资的85.94%;流动资金387.62万元,占项目总投资的14.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1309.06万元,占项目总投资的47.49%;设备购置费809.17万元,占项目总投资的29.36%;其它投资250.36万元,占项目总投资的9.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2368.59+387.62=2756.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2756.21116.37%116.37%100.00%2项目建设投资万元2368.59100.00%100.00%85.94%2.1工程费用万元2118.2389.43%89.43%76.85%2.1.1建筑工程费万元1309.0655.27%55.27%47.49%2.1.2设备购置及安装费万元809.1734.16%34.16%29.36%2.2工程建设其他费用万元141.805.99%5.99%5.14%2.2.1无形资产万元141.805.99%5.99%5.14%2.3预备费万元108.564.58%4.58%3.94%2.3.1基本预备费万元62.232.63%2.63%2.26%2.3.2涨价预备费万元46.331.96%1.96%1.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2368.59100.00%100.00%85.94%5建设期间费用万元6流动资金万元387.6216.37%16.37%14.06%7铺底流动资金万元129.215.46%5.46%4.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.32%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度163.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4525.424525.4212520.2512520.251125.291.1主要生产车间2715.252715.257512.157512.15697.681.2辅助生产车间1448.131448.134006.484006.48360.091.3其他生产车间362.03362.03726.17726.1767.522仓储工程960.13960.132275.792275.79148.762.1成品贮存240.03240.03568.95568.9537.192.2原料仓储499.27499.271183.411183.4177.362.3辅助材料仓库220.83220.83523.43523.4334.213供配电工程51.2151.2151.2151.213.773.1供配电室51.2151.2151.2151.213.774给排水工程58.8958.8958.8958.893.374.1给排水58.8958.8958.8958.893.375服务性工程608.08608.08608.08608.0839.755.1办公用房270.18270.18270.18270.1823.595.2生活服务337.90337.90337.90337.9015.966消防及环保工程171.54171.54171.54171.5412.616.1消防环保工程171.54171.54171.54171.5412.617项目总图工程25.6025.6025.6025.60-43.987.1场地及道路硬化1615.80320.00320.007.2场区围墙320.001615.801615.807.3安全保卫室25.6025.6025.6025.608绿化工程556.8319.49合计6400.8716021.4716021.471309.06(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费809.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量684125.33千瓦时,折合84.08吨标准煤。2、项目年总用水量2895.10立方米,折合0.25吨标准煤。3、“EPS泡沫项目投资建设项目”,年用电量684125.33千瓦时,年总用水量2895.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.33吨标准煤/年。达产年综合节能量29.63吨标准煤/年,项目总节能率25.68%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“EPS泡沫项目”主要从事EPS泡沫项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性EPS泡沫项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设

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