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泓域咨询MACRO/ EVA塑胶再生颗粒项目立项申请报告EVA塑胶再生颗粒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56634.97平方米(折合约84.91亩),其中:净用地面积56634.97平方米(红线范围折合约84.91亩)。项目规划总建筑面积74191.81平方米,其中:规划建设主体工程56658.00平方米,计容建筑面积74191.81平方米;预计建筑工程投资5751.09万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为EVA塑胶再生颗粒,根据市场情况,预计年产值19358.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16784.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5751.094527.50197.6716784.161.1工程费用万元5751.094527.5013943.841.1.1建筑工程费用万元5751.095751.0930.22%1.1.2设备购置及安装费万元4527.504527.5023.79%1.2工程建设其他费用万元6505.576505.5734.18%1.2.1无形资产万元3587.793587.791.3预备费万元2917.782917.781.3.1基本预备费万元1677.531677.531.3.2涨价预备费万元1240.251240.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元16784.1616784.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2249.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13943.845882.959298.5713943.8413943.8413943.841.1应收账款万元4183.151673.263346.524183.154183.154183.151.2存货万元6274.732509.895019.786274.736274.736274.731.2.1原辅材料万元1882.42752.971505.941882.421882.421882.421.2.2燃料动力万元94.1237.6575.3094.1294.1294.121.2.3在产品万元2886.381154.552309.102886.382886.382886.381.2.4产成品万元1411.81564.731129.451411.811411.811411.811.3现金万元3485.961394.382788.773485.963485.963485.962流动负债万元11694.494677.809355.5911694.4911694.4911694.492.1应付账款万元11694.494677.809355.5911694.4911694.4911694.493流动资金万元2249.35899.741799.482249.352249.352249.354铺底流动资金万元749.78299.91599.83749.78749.78749.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19033.51万元,其中:固定资产投资16784.16万元,占项目总投资的88.18%;流动资金2249.35万元,占项目总投资的11.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5751.09万元,占项目总投资的30.22%;设备购置费4527.50万元,占项目总投资的23.79%;其它投资6505.57万元,占项目总投资的34.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16784.16+2249.35=19033.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19033.51113.40%113.40%100.00%2项目建设投资万元16784.16100.00%100.00%88.18%2.1工程费用万元10278.5961.24%61.24%54.00%2.1.1建筑工程费万元5751.0934.26%34.26%30.22%2.1.2设备购置及安装费万元4527.5026.97%26.97%23.79%2.2工程建设其他费用万元3587.7921.38%21.38%18.85%2.2.1无形资产万元3587.7921.38%21.38%18.85%2.3预备费万元2917.7817.38%17.38%15.33%2.3.1基本预备费万元1677.539.99%9.99%8.81%2.3.2涨价预备费万元1240.257.39%7.39%6.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16784.16100.00%100.00%88.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2249.3513.40%13.40%11.82%7铺底流动资金万元749.784.47%4.47%3.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.84%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度197.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29566.2229566.2256658.0056658.004831.121.1主要生产车间17739.7317739.7333994.8033994.802995.291.2辅助生产车间9461.199461.1918130.5618130.561545.961.3其他生产车间2365.302365.303286.163286.16289.872仓储工程6272.896272.8911396.9811396.98706.762.1成品贮存1568.221568.222849.242849.24176.692.2原料仓储3261.903261.905926.435926.43367.522.3辅助材料仓库1442.761442.762621.312621.31162.553供配电工程334.55334.55334.55334.5523.343.1供配电室334.55334.55334.55334.5523.344给排水工程384.74384.74384.74384.7420.884.1给排水384.74384.74384.74384.7420.885服务性工程3972.833972.833972.833972.83246.375.1办公用房1692.731692.731692.731692.73113.415.2生活服务2280.102280.102280.102280.10122.086消防及环保工程1120.761120.761120.761120.7678.196.1消防环保工程1120.761120.761120.761120.7678.197项目总图工程167.28167.28167.28167.28-308.097.1场地及道路硬化11421.802177.582177.587.2场区围墙2177.5811421.8011421.807.3安全保卫室167.28167.28167.28167.288绿化工程4357.68152.52合计41819.2674191.8174191.815751.09(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费4527.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量1038881.09千瓦时,折合127.68吨标准煤。2、项目年总用水量9205.42立方米,折合0.79吨标准煤。3、“EVA塑胶再生颗粒项目投资建设项目”,年用电量1038881.09千瓦时,年总用水量9205.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.47吨标准煤/年。达产年综合节能量40.57吨标准煤/年,项目总节能率28.78%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“EVA塑胶再生颗粒项目”主要从事EVA塑胶再生颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性EVA塑胶再生颗粒项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园

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