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文档简介
泓域咨询MACRO/ 蒸汽砖项目立项申请报告蒸汽砖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42914.78平方米(折合约64.34亩),其中:净用地面积42914.78平方米(红线范围折合约64.34亩)。项目规划总建筑面积68234.50平方米,其中:规划建设主体工程42540.84平方米,计容建筑面积68234.50平方米;预计建筑工程投资5163.49万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为蒸汽砖,根据市场情况,预计年产值29224.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11982.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5163.495707.36186.2411982.681.1工程费用万元5163.495707.3617952.801.1.1建筑工程费用万元5163.495163.4933.27%1.1.2设备购置及安装费万元5707.365707.3636.77%1.2工程建设其他费用万元1111.831111.837.16%1.2.1无形资产万元554.01554.011.3预备费万元557.82557.821.3.1基本预备费万元262.49262.491.3.2涨价预备费万元295.33295.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元11982.6811982.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3537.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17952.8012103.6318640.3717952.8017952.8017952.801.1应收账款万元5385.843231.504308.675385.845385.845385.841.2存货万元8078.764847.266463.018078.768078.768078.761.2.1原辅材料万元2423.631454.181938.902423.632423.632423.631.2.2燃料动力万元121.1872.7196.95121.18121.18121.181.2.3在产品万元3716.232229.742972.983716.233716.233716.231.2.4产成品万元1817.721090.631454.181817.721817.721817.721.3现金万元4488.202692.923590.564488.204488.204488.202流动负债万元14415.328649.1911532.2614415.3214415.3214415.322.1应付账款万元14415.328649.1911532.2614415.3214415.3214415.323流动资金万元3537.482122.492829.983537.483537.483537.484铺底流动资金万元1179.15707.50943.331179.151179.151179.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15520.16万元,其中:固定资产投资11982.68万元,占项目总投资的77.21%;流动资金3537.48万元,占项目总投资的22.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5163.49万元,占项目总投资的33.27%;设备购置费5707.36万元,占项目总投资的36.77%;其它投资1111.83万元,占项目总投资的7.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11982.68+3537.48=15520.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15520.16129.52%129.52%100.00%2项目建设投资万元11982.68100.00%100.00%77.21%2.1工程费用万元10870.8590.72%90.72%70.04%2.1.1建筑工程费万元5163.4943.09%43.09%33.27%2.1.2设备购置及安装费万元5707.3647.63%47.63%36.77%2.2工程建设其他费用万元554.014.62%4.62%3.57%2.2.1无形资产万元554.014.62%4.62%3.57%2.3预备费万元557.824.66%4.66%3.59%2.3.1基本预备费万元262.492.19%2.19%1.69%2.3.2涨价预备费万元295.332.46%2.46%1.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11982.68100.00%100.00%77.21%5建设期间费用万元6流动资金万元3537.4829.52%29.52%22.79%7铺底流动资金万元1179.169.84%9.84%7.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.62%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度186.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21123.2321123.2342540.8442540.843541.101.1主要生产车间12673.9412673.9425524.5025524.502195.481.2辅助生产车间6759.436759.4313613.0713613.071133.151.3其他生产车间1689.861689.862467.372467.37212.472仓储工程4481.594481.5916700.8816700.881011.042.1成品贮存1120.401120.404175.224175.22252.762.2原料仓储2330.432330.438684.468684.46525.742.3辅助材料仓库1030.771030.773841.203841.20232.543供配电工程239.02239.02239.02239.0216.283.1供配电室239.02239.02239.02239.0216.284给排水工程274.87274.87274.87274.8714.564.1给排水274.87274.87274.87274.8714.565服务性工程2838.342838.342838.342838.34171.835.1办公用房1420.711420.711420.711420.7184.295.2生活服务1417.631417.631417.631417.6378.266消防及环保工程800.71800.71800.71800.7154.536.1消防环保工程800.71800.71800.71800.7154.537项目总图工程119.51119.51119.51119.51263.387.1场地及道路硬化7950.741247.781247.787.2场区围墙1247.787950.747950.747.3安全保卫室119.51119.51119.51119.518绿化工程2593.4390.77合计29877.2768234.5068234.505163.49(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费5707.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量958572.85千瓦时,折合117.81吨标准煤。2、项目年总用水量20099.16立方米,折合1.72吨标准煤。3、“蒸汽砖项目投资建设项目”,年用电量958572.85千瓦时,年总用水量20099.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.53吨标准煤/年。达产
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