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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料制品配件项目立项申请报告塑料制品配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12899.78平方米(折合约19.34亩),其中:净用地面积12899.78平方米(红线范围折合约19.34亩)。项目规划总建筑面积15737.73平方米,其中:规划建设主体工程9558.78平方米,计容建筑面积15737.73平方米;预计建筑工程投资1105.43万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料制品配件,根据市场情况,预计年产值8087.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3268.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1105.431310.47169.013268.651.1工程费用万元1105.431310.476003.461.1.1建筑工程费用万元1105.431105.4324.92%1.1.2设备购置及安装费万元1310.471310.4729.54%1.2工程建设其他费用万元852.75852.7519.22%1.2.1无形资产万元414.37414.371.3预备费万元438.38438.381.3.1基本预备费万元179.92179.921.3.2涨价预备费万元258.46258.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元3268.653268.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1168.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6003.463449.704184.256003.466003.466003.461.1应收账款万元1801.041080.621350.781801.041801.041801.041.2存货万元2701.561620.932026.172701.562701.562701.561.2.1原辅材料万元810.47486.28607.85810.47810.47810.471.2.2燃料动力万元40.5224.3130.3940.5240.5240.521.2.3在产品万元1242.72745.63932.041242.721242.721242.721.2.4产成品万元607.85364.71455.89607.85607.85607.851.3现金万元1500.87900.521125.651500.871500.871500.872流动负债万元4835.312901.193626.484835.314835.314835.312.1应付账款万元4835.312901.193626.484835.314835.314835.313流动资金万元1168.15700.89876.111168.151168.151168.154铺底流动资金万元389.38233.63292.04389.38389.38389.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4436.80万元,其中:固定资产投资3268.65万元,占项目总投资的73.67%;流动资金1168.15万元,占项目总投资的26.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1105.43万元,占项目总投资的24.92%;设备购置费1310.47万元,占项目总投资的29.54%;其它投资852.75万元,占项目总投资的19.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3268.65+1168.15=4436.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4436.80135.74%135.74%100.00%2项目建设投资万元3268.65100.00%100.00%73.67%2.1工程费用万元2415.9073.91%73.91%54.45%2.1.1建筑工程费万元1105.4333.82%33.82%24.92%2.1.2设备购置及安装费万元1310.4740.09%40.09%29.54%2.2工程建设其他费用万元414.3712.68%12.68%9.34%2.2.1无形资产万元414.3712.68%12.68%9.34%2.3预备费万元438.3813.41%13.41%9.88%2.3.1基本预备费万元179.925.50%5.50%4.06%2.3.2涨价预备费万元258.467.91%7.91%5.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3268.65100.00%100.00%73.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1168.1535.74%35.74%26.33%7铺底流动资金万元389.3811.91%11.91%8.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.57%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度169.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4703.264703.269558.789558.78738.561.1主要生产车间2821.962821.965735.275735.27457.911.2辅助生产车间1505.041505.043058.813058.81236.341.3其他生产车间376.26376.26554.41554.4144.312仓储工程997.86997.864016.324016.32225.692.1成品贮存249.47249.471004.081004.0856.422.2原料仓储518.89518.892088.492088.49117.362.3辅助材料仓库229.51229.51923.75923.7551.913供配电工程53.2253.2253.2253.223.363.1供配电室53.2253.2253.2253.223.364给排水工程61.2061.2061.2061.203.014.1给排水61.2061.2061.2061.203.015服务性工程631.98631.98631.98631.9835.515.1办公用房292.65292.65292.65292.6514.525.2生活服务339.33339.33339.33339.3315.096消防及环保工程178.28178.28178.28178.2811.276.1消防环保工程178.28178.28178.28178.2811.277项目总图工程26.6126.6126.6126.6163.147.1场地及道路硬化1666.39387.52387.527.2场区围墙387.521666.391666.397.3安全保卫室26.6126.6126.6126.618绿化工程711.2124.89合计6652.4215737.7315737.731105.43(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1310.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量667526.66千瓦时,折合82.04吨标准煤。2、项目年总用水量4225.95立方米,折合0.36吨标准煤。3、“塑料制品配件项目投资建设项目”,年用电量667526.66千瓦时,年总用水量4225.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.40吨标准煤/年。达产年综合节能量26.02吨标准煤/年,项目总节能率25.78%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“塑料制品配件项目”主要从事塑料制品配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料制品配件项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此
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